看一下他個人需要發(fā)票吧,要發(fā)票就開, 不管開不開都一樣交稅 一般納稅人還是小規(guī)模的
老師,有個人的車掛靠在我們公司名下1年多了,現(xiàn)在要過戶到他自己名下,已取得二手車銷售發(fā)票,那我們公司的賬務(wù)怎么處理?需要交增值稅嗎?
老師,對方公司給到我們一批贈品,我公司是否需要開票給對方?如果對方要求開票給對方,我們是不是需要繳納增值稅?賬務(wù)處理分錄是什么
請問,公司處理使用過的車輛,收到對方轉(zhuǎn)賬后需要繳納什么稅嗎?怎么開票給對方? 我們公司是一般納稅人
老師,公司的車轉(zhuǎn)到個人名下,需要如何賬務(wù)處理,要交什么稅?
老師好,我們公司要注銷,但是按照清算方案賬務(wù)處理之后,最終賬面有一筆對我們母公司的債務(wù),這個要如何處理呢,具體會涉及到稅務(wù)需要繳納哪些稅款呢?
動天通信公司是一家電信運營商。近年來,移動5G 呈現(xiàn)出較快的發(fā)展勢頭,動天通信 公司占有的市場份額為42%,其他兩家競爭對手分別占有18%和40%。根據(jù)波士頓矩陣 原理,動天通信公司的移動5G 業(yè)務(wù)應(yīng)該采取的戰(zhàn)略是( A )。 A. 保持 B. 發(fā) 展 C. 收 割 D. 放 棄老師麻煩說一下他的份額也沒有大于1,這個地方怎么去看啊
購進(jìn)原材料運費,運費是個人三輪車送貨的,50元,沒有發(fā)票,這個計入什么科目?我讓送貨的人寫了個收據(jù),寫上名字,身份證號,手機號,可以稅前扣除,對吧
報關(guān)單上是cif,合同及形式發(fā)票上沒有單獨列出運保費,只是貨價,出口退稅出口明細(xì)表中的美元離岸價,是按照報關(guān)單上填,還是換算為fob價填
會計繼續(xù)教育培訓(xùn)費能作為職工教育經(jīng)費嗎
老師,個體戶是雙核定的,也會查賬嗎?
老師,請問我們有一些設(shè)備賣出去了,現(xiàn)在要開發(fā)票,開票系統(tǒng)里沒有我們要開票的設(shè)備名稱,這個在哪里可以找到
公司團建 需要什么資料呢
甲公司應(yīng)該確認(rèn)主營業(yè)務(wù)成本是多少給明確的解釋
董孝彬老師您好!剛才的問題還需要再問一下 謝謝!
老師,D選項怎么理解
我們是一般納稅人
一三年之后買來的單位是一般計稅的增值稅13% 附加稅12%小型微利企業(yè)減半 ,企業(yè)所得稅小型微利企業(yè)5%
怕自己有遺漏的地方可以完整的寫一下我這些問題么
借固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸固定資產(chǎn), 借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項, 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。
你還想知道什么?已經(jīng)回復(fù)完整了。
明白了 不過他這個比較特殊,當(dāng)時這個車買下只是掛在我們單位,現(xiàn)在他要把這個車過戶到其他人名下,我們公司也收不到款項,這個還需要繳納稅費么 我只是在賬務(wù)上去掉就好了吧
當(dāng)時入賬的時候是不是掛著應(yīng)付賬款,現(xiàn)在充應(yīng)付賬款,剩余的那一部分轉(zhuǎn)營業(yè)外收入。
我問了一下,我們當(dāng)時是直接支付了對公,借方:固定資產(chǎn)904336.28,進(jìn)項,貸方:銀行存款 現(xiàn)在銷售的話: 借方:固定資產(chǎn)清理484008.29 累計折舊 420327.99 固定資產(chǎn) 904336.28 因為收不到款項只是單純過戶,也不需要我們開具發(fā)票,我直接賬務(wù)處理 借方:營業(yè)外支出484008.29 貸方:固定資產(chǎn)清理484008.29 我這么處理對么?
不對,這個是報廢的,你們需要視同銷售,沒有收錢,需要視同銷售,把銀行存款改成銷售費用
可是這個只是當(dāng)時掛在我們公司,現(xiàn)在轉(zhuǎn)給他自己了 他也不會給我們支付這個車輛的款項了 我們就是做一下賬務(wù)處處理
那你這么跟稅務(wù)局解釋的話,你這個是虛增了e固定資產(chǎn) 還抵扣了增值稅所得稅 對方虛開發(fā)票
那就是必須要有收到款項 然后 繳納增值稅 等 剩余的結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入或支出 那這個 銷售款有規(guī)定么 ?
對的是的,而且這個不能低于市場價格太多低太多的話有補稅款的風(fēng)險