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你好,老師,我想請教一下,業(yè)務(wù)流:國內(nèi)公司綁定開通TEMU跨境店鋪,銷售給海外客戶,但是采購也是在海外采購,資金流:需要店鋪提款到國內(nèi)公戶,然后再從國內(nèi)公戶支付給海外供應(yīng)商(不知是否可行),稅務(wù)放面:也是不知要如何操作,請問這邊是否知道在資金流以及稅務(wù)方面如何操作才合規(guī)呢?

2025-08-20 18:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-08-20 18:11

資金流: 店鋪提款到國內(nèi)公戶:TEMU 通常以人民幣回款,需注意可能影響出口退稅(因非外匯)。 國內(nèi)公戶付海外供應(yīng)商:需提供采購合同、發(fā)票等合規(guī)資料,通過銀行辦理對外付匯,確保交易真實(shí)。 稅務(wù): 增值稅:全托管模式(無自營報關(guān)單)視同內(nèi)銷繳 13%(一般納稅人);半托管自報關(guān)且收外匯,可申請出口退稅。 企業(yè)所得稅:按利潤繳 25%,海外采購需合法憑證抵扣。 目的國稅:全托管平臺多代繳,半托管需自行注冊稅號申報(如歐美 VAT)。

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快賬用戶3781 追問 2025-08-20 18:15

我的銷售均發(fā)生在國外,不存在出口退稅的問題哦

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齊紅老師 解答 2025-08-20 18:17

資金流: 店鋪提款到國內(nèi)公戶:合規(guī),按平臺流程操作,留存銷售憑證。 國內(nèi)公戶付海外供應(yīng)商:可行,需提供采購合同等真實(shí)資料,通過銀行辦理對外付匯。 稅務(wù): 增值稅:國內(nèi)公司按銷售金額(一般納稅人 13%,小規(guī)模 3%)申報繳納。 企業(yè)所得稅:海外銷售收入計入應(yīng)稅收入,海外采購成本憑合法憑證(如境外發(fā)票)稅前扣除,按 25% 稅率申報。 海外稅:關(guān)注銷售地稅收政策,按當(dāng)?shù)匾?guī)定申報(如適用)。

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1.要記賬的,您這不作為庫存處理,直接確認(rèn)收和結(jié)轉(zhuǎn)成本 2.這個您是按出口處理,增值稅是免稅的 3.您這境內(nèi)不涉及增值稅,您境外交的正常走稅費(fèi)科目就行
2022-09-22
您好,同學(xué),很高興回答您的問題
2023-09-06
你好,不開發(fā)票也得按未開票收入申報
2024-06-03
從財務(wù)的專業(yè)角度來說,肯定是需要合同的,只有資料齊全,才能避免稅務(wù)風(fēng)險。 但是實(shí)際工作中,如果確實(shí)是有比較難處理的,也可以考慮下是否有其他變通的方式,建議你可以咨詢下相關(guān)行業(yè)的人員
2024-06-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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