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老師,建筑企業(yè)當月預繳了增值稅,是在月底做借應交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應交稅費未交增值稅,借應交稅費未交增值稅貸應交稅費預繳增值稅,還是次月申報的時候做這些分錄?

2025-08-20 16:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-08-20 16:50

你好,一般是預交當月月底做。

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相關問題討論
您好 請問銷項跟進項稅額差額是多少
2021-06-30
你好,很高興為你解答 需要處理的是 借應交稅費-未交增值稅是 貸應交稅費-應交增值稅-預交稅款
2021-01-15
是的,就是你說的那樣做
2024-05-13
做的那些分錄都對 這么做就可以
2020-12-04
同學你好,借:應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:未交增值稅 借:未交增值稅 貸:應交稅費-預繳增值稅——是的;
2020-09-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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