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請問一下我們原來在建工程多轉入了金額到固定資產(chǎn),現(xiàn)在怎么調(diào)整做賬務處理

2025-08-19 16:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-08-19 16:39

紅沖回去就行了哈

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借應付帳款 貸在建工程 借在建工程 貸固定資產(chǎn) 多折舊的以前年度借累計折舊 貸利潤分配未分配利潤 當年借累計折舊 借管理費用負數(shù)
2023-10-21
您好 請問暫估的時候分錄怎么寫的
2021-07-29
同學你好! 2種方法,我給你寫
2024-10-10
你好,同學 接用期末余值轉到原材料 借原材料 累計折舊 貸固定資產(chǎn)
2024-04-30
直接計入固定資產(chǎn)就是了哈
2022-09-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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