白支出了這一部分錢,抵扣不了所得稅。
老師,我們公司賣出去一瓶酒,然后現(xiàn)在對方發(fā)現(xiàn)酒有問題,我們要按照1:3的這個價格給他退款賠款,然后金額可能就有20多萬,這比我們在賬上怎么處理呢?營業(yè)外擺營業(yè)外支出的時候,這個能在稅前合法扣除嗎?要什么手續(xù)?
老師,我們是個獨企業(yè),上個月發(fā)生了21萬的環(huán)保罰款,這筆帳應(yīng)該計入營業(yè)外支出,然后納稅調(diào)增,那我是在明年的個稅匯繳的時候調(diào)增,還是直接在利潤表里將營業(yè)外支出以負(fù)數(shù)的形式填列呢?我們老會計都是把罰款入費用了[裂開]
老師,我們是一般納稅人房開企業(yè),我們?nèi)ツ甑挠幸豁棙I(yè)務(wù)是這樣做的,法院的判決書,判賠退給業(yè)主(多收人家的)房款100元,訴訟費15元,然后我記賬就把115元全部計入營業(yè)外支出了。(數(shù)據(jù)只是打比方) 然后現(xiàn)在匯算清繳,這115元,全部是在調(diào)增項目里面。我想問一下,應(yīng)該只是15元營業(yè)外支出,是調(diào)增吧,退的100元應(yīng)該是沖當(dāng)年的主營業(yè)務(wù)收入,所以我想問老師,已經(jīng)記賬到營業(yè)外支出的這部分,這100元我怎么調(diào)減,具體在哪個表里面填報呢
老師,請問我們租個公寓,沒有及時續(xù)費,然后產(chǎn)生了滯納金,我看到對方給我們開具增值稅專用發(fā)票,這個可以叫他們重開普票嗎?然后這個滯納金要入賬營業(yè)外支出,匯算清繳也要調(diào)增是嗎?謝謝!
15. 甲某是個人獨資企業(yè)業(yè)主,2025 年 1 月將價值 60 萬元的自有房產(chǎn)作股投入獨資企業(yè)作為經(jīng)營場所;2月以 200 萬元的價格購入一處沿街商鋪;3 月將價值 200 萬元的自有倉庫與另一企業(yè)價值 160 萬元的倉庫互換,甲某收取差價 40 萬元。甲某以上交易應(yīng)繳納契稅( A )萬元。(契稅稅率為 4% ,上述金額均不含增值稅) A. 8.00 B. 8.40 C. 9.60 D. 16.00 這題為什么不考慮買入的200的契稅
請問老師,材料采購科目年末余額可以在貸方嗎?
員工把車租給公司,需要繳納什么稅每月800和1000
公司給對方代開了勞務(wù)洗車發(fā)票,對方公司付款備注保險賠付款,怎么辦?有啥影響?
用于建筑工地的貨物,進(jìn)項和銷項可以不一致嗎
老師:請問最新的全行業(yè)增值稅稅率在哪個文件里面可以查到?
收到增值稅專用發(fā)票時,進(jìn)項稅額還沒認(rèn)證,沒認(rèn)證可以先做記賬憑證嗎?后進(jìn)項再等月底時統(tǒng)一抵扣認(rèn)證?
老師其他應(yīng)收款在貸方是什么意思
就這一問,不符合嗎?不是在開庭前提交了嗎?
低值易耗品五五攤銷,總數(shù)500,領(lǐng)用300,五五攤銷法是按領(lǐng)用數(shù)量的五五攤還是購買總數(shù)的金額五五攤
我上面說了,要納稅調(diào)增呢,我的意思是入賬到營業(yè)外支出里,這個對我們的影響是啥?
其他的沒有影響 就是白支付的這一筆費用沒法抵扣所得稅白白支出了,其他的沒有影響,不影響信用等級呀
沒說你們單位少交稅款, 我的意思是你白支出正常的支出都可以抵扣利潤,不是嗎?降低利潤,你這個抵扣不了