年末還是按本年利潤是負(fù)數(shù)轉(zhuǎn)入未分配利潤
請(qǐng)問年報(bào)的報(bào)表中的利潤表,利潤總額是根據(jù)匯算清繳調(diào)整后的數(shù)據(jù)報(bào)的嗎?所得稅也是根據(jù)調(diào)整后數(shù)據(jù)計(jì)算出的所得稅報(bào)的嗎?比如,會(huì)計(jì)利潤100,所得稅25,匯算清繳后的應(yīng)納稅所得額是120,計(jì)算出來的所得稅是30,那年報(bào)報(bào)表中的利潤表,根據(jù)哪個(gè)數(shù)據(jù)報(bào)?
按季度預(yù)繳企業(yè)所得稅的基數(shù)是利潤總額來算,預(yù)繳納時(shí)需要利潤總額調(diào)增調(diào)減嘛?還是年度匯算清繳的時(shí)候再調(diào)增調(diào)減呢?
老師,上年度匯算清繳補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅,調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤年初數(shù),按補(bǔ)繳稅金金額調(diào)賬還是換算成利潤額調(diào)整
老師,您好!我做2021年度匯算清繳的時(shí)候,納稅調(diào)整后所得是負(fù)數(shù),那利潤表上的凈利潤應(yīng)該也是這個(gè)負(fù)數(shù)嗎?
老師,算企業(yè)所得稅稅負(fù)率,是按匯算清繳之后的算嗎?申報(bào)表上利潤總額后面是納稅調(diào)增得的應(yīng)納稅所得額,我是按納稅調(diào)增后面得的數(shù)算負(fù)稅率嗎?
我們是一般納稅人運(yùn)輸公司,收到ETC的數(shù)電專票 應(yīng)該怎么處理,當(dāng)月抵扣和不抵扣又怎么做賬
老師,別人問我懂不懂稅收籌劃,我怎么回答比較好,一般納稅人
咸菜絲流通環(huán)節(jié)稅率多少?
老師公司變更股權(quán),經(jīng)營范圍,還要變更公司名稱,變更后的公司100%控股新注冊(cè)公司,這樣未做完變更前,新公司可以先注冊(cè)成立嗎
現(xiàn)代服務(wù),什么情況下能開出1個(gè)點(diǎn)的專票?
請(qǐng)問一次發(fā)四個(gè)月工資,每個(gè)人合并發(fā)總額,還是要分開每個(gè)月發(fā),發(fā)的時(shí)候要備注什么嗎?
請(qǐng)問我們給客戶開了一筆機(jī)械設(shè)備的租賃發(fā)票(商貿(mào)企業(yè))金額不到3萬,但實(shí)際沒有這個(gè)設(shè)備,這種情況下是不是需要先從有此設(shè)備的那一方索取租賃費(fèi)的發(fā)票才可以?
出口外銷發(fā)票本月開少了 已退稅 下月可以補(bǔ)開嗎?退稅系統(tǒng)要更正嗎?
老師,若我們委托外地一家公司向我們輸入維修師傅,也就是介紹維修師傅給我們,我們支付相對(duì)應(yīng)的介紹費(fèi),對(duì)方會(huì)開什么稅目的發(fā)票給我們?
公司工商進(jìn)入黑名單了,稅務(wù)處于清算,可以直接注銷嗎。
老師,比如說本年利潤是-10000,明年結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,當(dāng)期本年利潤是11000,那本年利潤期末余額就是1000了是嗎,可以抵減當(dāng)期的是嗎
本年利潤是年末結(jié)轉(zhuǎn),第2年重新累計(jì)
也就是說,如果第一年的本年利潤是-10000,第二年的本年利潤是15000,累計(jì)以后是5000對(duì)嗎,
是的,就是那樣子的