你好,這個(gè)要退稅的話(huà),需要先等著。
老師,我們是外貿(mào)企業(yè)出口的,8月份出口了一批貨物,購(gòu)進(jìn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我在勾選平臺(tái)提交了,電子稅務(wù)局看到狀態(tài)是已認(rèn)證未稽核,我是不食要等到稽核通過(guò)后然后再做相應(yīng)退稅申請(qǐng)
請(qǐng)問(wèn)下出口退稅二類(lèi)企業(yè),退稅的時(shí)候發(fā)票需要稽核才能通過(guò),還是說(shuō)未稽核的也可以通過(guò)?貿(mào)易公司
全出口外貿(mào)公司,收到進(jìn)項(xiàng)增票,與報(bào)關(guān)單退稅聯(lián)核對(duì)無(wú)誤,是不是可以可以退稅勾選認(rèn)證了?如當(dāng)月有好幾筆出口收入,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以分批進(jìn)行退稅勾選嗎還是要一起退稅勾選呢?如果收入暫時(shí)沒(méi)有全部收匯,影響申報(bào)出口退稅嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)外貿(mào)出口,上月做了退稅勾選(退稅統(tǒng)計(jì)表能查到),現(xiàn)在狀態(tài)是自認(rèn)證/未稽核,目前只能等著狀態(tài)變?yōu)橐鸦瞬拍苓M(jìn)行下一步嗎?
老師你好,外貿(mào)出口公司做退稅,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上月已退稅勾選確認(rèn)了,狀態(tài)是已認(rèn)證未稽核,因進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開(kāi)具由于要重開(kāi),做了進(jìn)貨憑證申請(qǐng)退回這個(gè)要等審核嗎?另外需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?
老師 社保個(gè)人部分交多少 公司交多少 這個(gè)怎么算呀
老師,接受股東投資的固定資產(chǎn)是不是按第三方檢驗(yàn)報(bào)告的金額繳納增值稅和印花稅?投資款只需要交印花稅嗎?
請(qǐng)問(wèn)A開(kāi)加工票給b,b就是給A加工的人
老師你好,銀行貸款做報(bào)表附注時(shí),建筑施工企業(yè)全部大包出去了,財(cái)務(wù)報(bào)表上的存貨實(shí)際上是工程施工-工程款,在報(bào)表附注中如何列明
老師,餐飲行業(yè),籌建期付的房租,物業(yè)費(fèi),進(jìn)貨的酒水食材,是全部計(jì)入開(kāi)辦費(fèi),還是按正常的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-房租,管理費(fèi)用-物業(yè)費(fèi),庫(kù)存商品,原材料,來(lái)記呢?
老師,失業(yè)補(bǔ)償金交稅不
客戶(hù)是做電商行業(yè)的,有退貨破損的情況,但供應(yīng)商不給退貨,這個(gè)在會(huì)計(jì)和稅務(wù)上怎么處理,能否在稅前扣除,賬務(wù)怎么做
老師,我們是房開(kāi)企業(yè),稅務(wù)局給我們推送風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),說(shuō)我們23年度企業(yè)所得稅預(yù)售收入與增值稅預(yù)售收入不一致,增值稅計(jì)稅依據(jù)是1572986.25,增值稅預(yù)售收入1572986.25,企業(yè)所得稅預(yù)售收入:0,差額1572986.25,這個(gè)應(yīng)該怎么自查呢,造成這個(gè)差額的合理原因是啥呢?
農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售企業(yè),一般納稅人,目前開(kāi)票額度600萬(wàn),如果申請(qǐng)開(kāi)票額度提升到每月2000萬(wàn),會(huì)有什么影響嗎
老師就是客戶(hù)通過(guò)公賬轉(zhuǎn)款給我們,我們不給他開(kāi)票有沒(méi)有問(wèn)題啦?對(duì)我們有什么影響啦?