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老師,接到專管員打電話說有個(gè)供應(yīng)商成走逃企業(yè),收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,2023年2月的,那增值稅申報(bào)表更正2023年2月,后面也要逐月更正嗎?

2025-08-18 11:17

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您好,只修改2023年2月的增值稅申報(bào)表就可以,更正后我們有沒有實(shí)際補(bǔ)交增值稅呀
2024-06-11
首先,需要更正 2023 年 12 月的增值稅申報(bào)表,將無票收入納入申報(bào),以補(bǔ)繳增值稅。 其次,由于涉及到企業(yè)所得稅的調(diào)整,2023 年的年度匯算清繳表也需要進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。 同時(shí),2023 年第四季度的企業(yè)所得稅也需要更正。因?yàn)榈谒募径鹊钠髽I(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)是年度匯算清繳的基礎(chǔ),無票收入的增加會影響第四季度的應(yīng)納稅所得額,從而需要對第四季度的預(yù)繳申報(bào)進(jìn)行更正
2024-07-31
您好,這個(gè)的話最后是2023年3月和12月的也要修改
2024-06-11
是的,確認(rèn)無票到12月,那賬,增值稅,企業(yè)所得稅都要更正了
2024-07-08
你好,也就是主營業(yè)務(wù)成本是今年做的是嗎?借應(yīng)付賬款,貸低至易耗品、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 貸易耗品品負(fù)數(shù)。
2023-12-08
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