您好,有合同按合同約定,沒(méi)有合同按貨物發(fā)出
老師好,存貨周轉(zhuǎn)期和應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)期怎么計(jì)算
一般納稅人增值稅申報(bào)視頻有鏈接嘛老師。商貿(mào)企業(yè)賣(mài)醫(yī)療器械
經(jīng)銷(xiāo)商賣(mài)醫(yī)療器械,屬于商貿(mào)企業(yè)的。附加稅也都要申報(bào)吧老師。
農(nóng)戶(hù)賣(mài)牛給商家,代開(kāi)發(fā)票哪些稅是減免的,個(gè)稅是不是免稅?
請(qǐng)問(wèn)老師酒店的洗滌費(fèi)用放在哪個(gè)科目比較合適?
老師,想請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題。 如果在公司注銷(xiāo)時(shí),還有一筆應(yīng)收賬款要收回。怎么算才能合理避稅呢。 要怎么做分錄呢? 能算做實(shí)收資本嗎?
老師,購(gòu)買(mǎi)奢侈品開(kāi)來(lái)到公司的發(fā)票直接做到福利費(fèi)可以的嗎?不用交個(gè)人所得稅的吧
老師,其他應(yīng)付款掛賬老板兩百多萬(wàn),能注銷(xiāo)公司嗎?
老師,我們公司打算給員工交社保,需要交哪幾險(xiǎn)
答案的2/5和3/5是哪里得來(lái)的
做無(wú)票收入時(shí),按照有票的賬務(wù)處理,是不是開(kāi)具了發(fā)票以后,需要紅沖之前做的賬務(wù)處理呢,還是怎么處理呢
是的開(kāi)了發(fā)票后紅沖前面的分錄,再申報(bào)負(fù)數(shù)
那在3月收到原材料,5月收到票,3月也要賬務(wù)處理嗎
3月你如果做了暫估入賬,要沖掉再做正數(shù)
那按實(shí)際的先暫估入庫(kù)嗎,還是可以根據(jù)原材料票回來(lái)再做入庫(kù)呢
一般是按暫估入庫(kù)的
也就是收入也要先做無(wú)票收入,原材料按暫估入庫(kù),還有其他需要啥注意的呢
把暫估的備注下,怕后面不記得了
好的,謝謝老師
不客氣,很高興為您服務(wù)