是的,那個需要補做庫存商品的
老師,我們公司有退給供應(yīng)商的貨,18年的時候,當(dāng)時收到發(fā)票入賬時憑證是借:庫存商品 3418.71 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 581.19 貸:應(yīng)付賬款 3999.9 但是我們實際支付了3769.9 也已經(jīng)入賬了。借:應(yīng)付賬款 3769.9 貸:銀行存款 3769.9 剩下的230元是已經(jīng)退了貨,當(dāng)時沒有做處理,導(dǎo)致現(xiàn)在應(yīng)付賬款的貸方掛著230元,現(xiàn)在要調(diào)賬,要如何調(diào)整分錄,讓應(yīng)付賬款不在掛賬??
今天8月份的時候,我們購貨9千,對方開發(fā)票我們當(dāng)月收到,并做帳如下 借:庫存商品8千 應(yīng)交稅費1千 貸:預(yù)付賬款9千 到10月我們發(fā)現(xiàn)有退貨1千商品回去給對方,對方也給我們打款了一千是退貨。 我們重新把8月的發(fā)票寄回對方公司,此發(fā)票未認(rèn)證抵扣,讓對方重新開給我們,不把退貨的開在發(fā)票里面,10月就收到發(fā)票庫存商品7千,稅1千,合計8千,我想問8月份的帳我已經(jīng)做了,也申報了,這個我要怎么調(diào)帳
老師,六年錢購進的庫存商品,當(dāng)時是一家公司專門訂的后面又不要了,一直放著,現(xiàn)低價處理,我們給對方開發(fā)票,對方把錢轉(zhuǎn)給我們,這樣可以的吧?賬務(wù)處理怎么做?
老師你好,想問一下去年的企業(yè)所得稅是核定的,也是開了票才付的材料款,付的材料款也是跨年了才付,1月份做賬的時候就做了付材料款:借:庫存商品 貸:銀行存款,可是現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)庫存商品還在,可是票當(dāng)時已經(jīng)開出去了,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么把原有怎庫存商品沖開,
老師,我們公司從供貨商哪里購買的貨物,當(dāng)時做賬是: 借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款, 但是后來對賬說他們不要錢了,也不開票了,我直接做賬, 借:應(yīng)付賬款,貸:營業(yè)外收入,就行吧
做賬是根據(jù)銀行流水對賬單還是回單一筆一筆錄分錄
老師:您好,小規(guī)模公司準(zhǔn)備注銷,老板自己的社??梢韵绒D(zhuǎn)移到別的公司么?
宋生老師在嗎 需要咨詢前期一個問題
請問這道題的第二問計算6月份現(xiàn)金支出的時候,要不要算他月初長期借款2萬元年利率9%,按月付息的那個利息費用要不要算入到6月份的現(xiàn)金支出里面?
問一下,供應(yīng)商開了一張3%的專票 但是我們銷售出去的是13%的專票 供應(yīng)商要補多少錢給我們,怎么算
審核完,過完賬,月末結(jié)轉(zhuǎn)是吧,怎樣才知道7月完事了,不自動跳到8月嗎
問一下,供應(yīng)商開了一張3%的專票 但是我們銷售出去的是13%的專票 供應(yīng)商要補多少錢給我們,
老師,申報7月工資老是提示交稅,在自然人網(wǎng)頁版,入職時間是6月16日,免稅收入顯示0
我們公司年產(chǎn)值800萬,對于車間里領(lǐng)用的價值300元的工具應(yīng)該怎樣管理
老師,怎么知道考得是披露的經(jīng)濟增加值還是簡化的經(jīng)濟增加值?
包括費用發(fā)票也是吧,都是公戶已經(jīng)打款給對方,賬一直掛著,今天查發(fā)票發(fā)現(xiàn)其實人家已經(jīng)開給我們了,我們一直未做發(fā)票
補做23年的甚至有21年的這種不會有什么風(fēng)險吧?
24的費用發(fā)票就建議直接做到24年,然后更正財務(wù)報表,重新匯算
小金額的也要嗎?比如福利費22年的,我們今年做進去,明年匯算清繳調(diào)增繳費這樣也不可以嗎?
金額小可以做到25年,金額大,就是剛才說的
哦,前幾天查到個22年的福利費7萬多,也是做到今年了,難道還要更正22年的財務(wù)報表?
要想稅前扣除,就要更正22年的報表
不扣除了,就明年調(diào)出來交稅這樣可以嗎?
那么25年直接計入利潤分配-未分配利潤。不需要納稅調(diào)增
那不怕查嗎,畢竟按比例算這也是要繳稅得
那個沒有稅前扣除,不存在納稅調(diào)增的問題