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老師,應(yīng)付賬款一直掛著款,已經(jīng)付給對方了,今天查發(fā)票平賬發(fā)現(xiàn)23年對方已經(jīng)給我們開票了,當(dāng)時開的普票(我們購買的庫存商品),當(dāng)時的會計人員只做了專票普票沒做,現(xiàn)在想要平賬必須把發(fā)票入賬吧也就是說23年的庫存商品也要入庫吧?

2025-08-16 15:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-08-16 16:00

是的,那個需要補做庫存商品的

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快賬用戶9178 追問 2025-08-16 16:01

包括費用發(fā)票也是吧,都是公戶已經(jīng)打款給對方,賬一直掛著,今天查發(fā)票發(fā)現(xiàn)其實人家已經(jīng)開給我們了,我們一直未做發(fā)票

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快賬用戶9178 追問 2025-08-16 16:02

補做23年的甚至有21年的這種不會有什么風(fēng)險吧?

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齊紅老師 解答 2025-08-16 16:02

24的費用發(fā)票就建議直接做到24年,然后更正財務(wù)報表,重新匯算

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快賬用戶9178 追問 2025-08-16 16:03

小金額的也要嗎?比如福利費22年的,我們今年做進去,明年匯算清繳調(diào)增繳費這樣也不可以嗎?

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齊紅老師 解答 2025-08-16 16:04

金額小可以做到25年,金額大,就是剛才說的

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快賬用戶9178 追問 2025-08-16 16:06

哦,前幾天查到個22年的福利費7萬多,也是做到今年了,難道還要更正22年的財務(wù)報表?

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齊紅老師 解答 2025-08-16 16:07

要想稅前扣除,就要更正22年的報表

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快賬用戶9178 追問 2025-08-16 16:08

不扣除了,就明年調(diào)出來交稅這樣可以嗎?

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齊紅老師 解答 2025-08-16 16:09

那么25年直接計入利潤分配-未分配利潤。不需要納稅調(diào)增

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快賬用戶9178 追問 2025-08-16 16:10

那不怕查嗎,畢竟按比例算這也是要繳稅得

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齊紅老師 解答 2025-08-16 16:10

那個沒有稅前扣除,不存在納稅調(diào)增的問題

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你好,應(yīng)該對方給你開負數(shù)發(fā)票,借應(yīng)付賬款貸庫存商品應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出 藍字發(fā)票借庫存商品應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項貸應(yīng)付賬款做這個。
2021-05-06
你好,是去年沒有結(jié)轉(zhuǎn)嗎
2021-09-29
嗯嗯呢,就是那樣處理的哈
2022-11-07
可以 借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費
2020-12-14
對于這種情況,可以按照以下步驟來處理,以平掉賬上的 “應(yīng)付賬款 - 暫估賬款”: 沖銷暫估入賬 由于之前暫估入賬的分錄有誤,且匯算清繳時已對該暫估金額進行了納稅調(diào)增,所以首先要沖銷原來的暫估入賬分錄: 借:庫存商品 - 茶葉 -13000 貸:應(yīng)付賬款 - 暫估賬款 -13000 按實際付款情況入賬 根據(jù)實際已經(jīng)付款的情況,重新編制正確的入賬分錄: 如果當(dāng)時是用庫存現(xiàn)金支付的: 借:庫存商品 - 茶葉 13000 貸:庫存現(xiàn)金 13000 如果當(dāng)時是用銀行存款支付的: 借:庫存商品 - 茶葉 13000 貸:銀行存款 13000 標(biāo)注說明事項 在記賬憑證的摘要中,要詳細說明調(diào)整的原因和事項,如 “調(diào)整 2023 年茶葉采購入賬錯誤,原暫估入賬有誤且已納稅調(diào)增,現(xiàn)按實際付款情況更正”,以便日后查閱和核對。
2025-01-05
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