在2月做材料入庫,3月做增值稅
老師 我們是做汽車租賃的,客戶都是月結(jié)的,比如2月賬單只能等2月過完了才能知道是多少,所以我們都是3月開2月的票,但是在發(fā)票上注明了服務(wù)期間為2月,那么在確認(rèn)收入的時(shí)候因?yàn)榘l(fā)票是3月的,我們就確認(rèn)為3月的收入,這樣對(duì)嗎?
老師,我們美元賬戶是2月6日收到貨款的,我們開票是3月15日開的發(fā)票,那我做賬的時(shí)候怎么做呢?我的收入應(yīng)該是在3月份入賬對(duì)不,借:應(yīng)收賬款-美元賬戶 貸:主營業(yè)務(wù)收入-出口收入 (那么入賬金額是按照3月1日的匯率入賬,還是按照2月6日的匯率入賬呢)
老師,采購材料,有的2月3月收到貨物,但是到現(xiàn)在還沒開票 是不是在12?也要入暫估的
老師,我們4月收到了一張?jiān)牧系陌l(fā)票,但是我們5月才給它抵扣,我們是需要在4月入賬還是5月入賬
我們是商場(chǎng)里的商戶,營業(yè)額收到商場(chǎng)的,商場(chǎng)次月出上個(gè)月結(jié)算單,比如3月1號(hào)出2月結(jié)算單,3月25號(hào)左右回款到我們公司公戶,我是確認(rèn)收入時(shí)間2月份 還是3月呢?
老師,我是做生鮮的,因?yàn)槭卟朔N類太多了,采購蔬菜我用的是用庫存商品,月底我要怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本.用的庫存商品對(duì)嗎?但是實(shí)際的貨沒有賣完,種類太多了我沒有弄出庫,要怎么做啊
答案(2)還有沒有更簡(jiǎn)單的說法
老板差公司20萬。這個(gè)怎么辦呢?還是只有等老板拿發(fā)票回來報(bào)銷嗎?老板一般只有餐飲票和加油票,就很難把張寫金額報(bào)銷完,那怎么辦呢
老師好!小公司就老板一個(gè)人一直沒交社保,過了9.1號(hào)是不是要強(qiáng)制交,前面的要補(bǔ)嗎
請(qǐng)問會(huì)計(jì)對(duì)象是什么意思
老板差公司20萬。這個(gè)怎么辦呢?還是只有等老板拿發(fā)票回來報(bào)銷嗎?老板一般只有餐飲票和加油票,就很難把張寫金額報(bào)銷完,那怎么辦呢
老板差公司20萬。這個(gè)怎么辦呢?還是只有等老板拿發(fā)票回來報(bào)銷嗎?老板一般只有餐飲票和加油票,就很難把張寫金額報(bào)銷完,那怎么辦呢
非上市公司投資分紅,用應(yīng)付利息還是應(yīng)付股利?
我們公司有一部分車間工人繳納社保,三險(xiǎn)總計(jì)900多,廠里補(bǔ)助300,其余個(gè)人承擔(dān),這樣合規(guī)嗎
老師公司收到銷售方給開的一張紅字發(fā)票(折讓發(fā)票)應(yīng)該怎么做賬?
2月的賬務(wù)處理是不是借應(yīng)付賬款某某 貸原材料某某 應(yīng)交稅費(fèi)某某
借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估-供應(yīng)商 收到發(fā)票 借:應(yīng)付賬款-暫估-供應(yīng)商 ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款-正式結(jié)算-供應(yīng)商
那3月發(fā)貨發(fā)了500萬,還未開票,在增值稅申報(bào)表上,在未開票收入填寫金額和稅額,賬務(wù)上怎么處理呢
未開票收入 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入?-未開票 ???????應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 ? 如果以后補(bǔ)開發(fā)票 貸:主營業(yè)務(wù)收入?-未開票 負(fù)數(shù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入?–已開票
在2024年我們付了40萬的運(yùn)費(fèi),收到12萬的發(fā)票,剩余的28萬該如何賬務(wù)處理呢
繼續(xù)催收發(fā)票,不給就投訴
在2024年賬務(wù)處理的時(shí)候,我當(dāng)時(shí)在收到12萬的發(fā)票時(shí)做了賬,借銷售費(fèi)用 ,應(yīng)交稅費(fèi) 貸應(yīng)付賬款,后面又做了個(gè)18萬的,還是按照借銷售費(fèi)用 ,應(yīng)交稅費(fèi) 貸應(yīng)付賬款,在2025年7月我們又付了20萬,收到了一個(gè)40萬的發(fā)票,那我該如何賬務(wù)處理呢
24年發(fā)生的運(yùn)費(fèi)要計(jì)提,沒有計(jì)提就只有調(diào)整利潤分配-未分配利潤,修改上年的報(bào)表,重新做匯算
24年我只計(jì)提了18萬,計(jì)提的分錄該怎么寫呢,還差10萬,當(dāng)時(shí)沒計(jì)提,匯算現(xiàn)在已經(jīng)交了稅費(fèi),2025年,付了20萬,收到40萬的票又該如何寫分錄呢
借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)付賬款
金額怎么分配呢,麻煩老師寫具體一點(diǎn)
你上年多少?zèng)]有計(jì)提就那個(gè)分錄計(jì)提對(duì)應(yīng)的金額