公司無員工、無工資時,餐飲發(fā)票若與經(jīng)營相關(guān)(如招待客戶、洽談業(yè)務),計入 “管理費用 —— 業(yè)務招待費” 較合適。需留存業(yè)務相關(guān)憑證(如洽談記錄等),證明真實性,避免被認定為無關(guān)支出,降低稅務風險。
您好,公司目前年營業(yè)額為400萬左右,人員主要是老板跟家人三個人,做的是醫(yī)療器械銷售,平常進貨的金額很高,回款周期較長,涉及到稅務與進貨資金周轉(zhuǎn)問題,經(jīng)常等回款了才給大家補發(fā)工資,補發(fā)半年這種,這樣會有什么風險嗎,怎樣做更合理,現(xiàn)在的問題是每月發(fā)工資可能進貨賬戶上沒錢,等回款后累計半年一次性發(fā)會不會有什么問題,怎么做這個賬更好,麻煩指導
老師,我想問下咱們有沒有專業(yè)的建筑會計可以指導亂賬,我新到的這家建筑公司賬務特別亂,很多數(shù)都對不上,想請專家來給調(diào)調(diào)賬,看看稅務風險,電話咨詢的也行,收費的,主要是老師,和你說實話,我剛考過中級,新進了一家企業(yè),一個月,我感覺很多地方都不正規(guī),風險很大,再糾結(jié)要不要繼續(xù),所以想找個專家問問,我是本著可以學習的態(tài)度來這工作的,可是發(fā)現(xiàn)問題很多,我害怕,問過一些老會計,都是50多歲的,感覺她們對金稅三期好像沒那么重視,問了也是白問。她們說如果我膽子這么小,那就不能干會計這份工作,我很糾結(jié),想找個人咨詢下真的是我膽小還是她們無知
本公司為以承接工程為主的鋁合金門窗制作及安裝公司。大多項目開票從高稅率13%開具,但本月有個項目是分開核算的,開了一部分9%的工程服務發(fā)票(本來分開核算,這部分算清包工,但甲方要求要9%的發(fā)票,所以選擇了一般計稅開票),另外公司工人工資都是走代發(fā)工資,暫未收到勞務發(fā)票的進項,那本月進項抵扣該怎么操作?我們收到的都是材料的進項,(本月也開具了些合并開票的13%稅率發(fā)票,可以一起抵扣嗎?會不會有稅務風險,比如安裝服務怎么可以用材料進項抵扣之類的
老師好!我們是新注冊的生產(chǎn)企業(yè),第一次做國外業(yè)務,但是我們沒有投訴設備人工生產(chǎn),工廠是和朋友合租的,租金水電開發(fā)票也是開到他那邊,目前公司就我和我老公兩個人,看到生產(chǎn)企業(yè)退稅需要很多資料,稽查的話還說需要提供三個月的員工工資和房租水電明證明,我們現(xiàn)在如果申請退稅風險是不是會很大,如果不退稅進項用來抵扣內(nèi)銷的話會不會有什么風險?
老師,早上好!我想問一下,提供了服務,但是客戶還沒有讓開票,等后期付服務費給我公司的時候才讓開發(fā)票,我的主營業(yè)務成本是人員工資,社保費,沒有開發(fā)票沒確認收入,我發(fā)生的人工成本計提了工資和社保,我這個人工成本要計入到哪個科目比較合適,才不會導致成本倒掛?
老師請問甲方回款,不回給乙方,直接由甲方代付給乙方的材料商和人工費,請問丙的收據(jù)怎么開?
甲乙簽訂合同,甲方代乙方付給丙方,請問收據(jù)怎么寫?丙開給甲還是乙方?
老師,我們沒有機器工時,也統(tǒng)計不了每個產(chǎn)品的工時,制造費用和期間費用該怎么分配?。?/p>
老師你好,公司想接機加工的活兒,營業(yè)執(zhí)照需要怎么增項呢?
老師印花稅假如200萬少報了100萬,更正申報修改補報100萬,還是修改成200萬
當年離職人員,2025年社保調(diào)整基數(shù)調(diào)整不了對嗎?
買材料本身單價含三個點稅,如果對方開 13個點差額是要貼幾個點
請問老師、我想注冊一個建筑施工和建筑材料銷售的公司、需要準備什么材料?
郭老師接,當時申報教育費附加沒有勾選優(yōu)惠政策,多繳了稅,扣稅做的是借應交稅費,貸銀行存款,現(xiàn)在退回來了,怎么做賬,沒有計提過稅金及附加
老板的房屋用于公司無償使用,公司只要交水電費就可以了,那公司還要做房屋租賃的賬務處理嗎
老師,這個洽談記錄,不太可能獲取~管理費與銷售費下面業(yè)務招待費,有什么區(qū)別嗎?項目層面的餐費,一般可以嗎,怎么解釋?
無員工公司的餐飲發(fā)票,建議按業(yè)務實質(zhì)計入管理費用 / 銷售費用 — 業(yè)務招待費,關(guān)鍵是能說明與經(jīng)營相關(guān)(如洽談合作、項目推進等),即使無洽談記錄,也需備注事由。 管理費與銷售費下業(yè)務招待費的區(qū)別:前者偏向公司整體管理、行政事務(如注冊、合作框架洽談);后者偏向直接銷售拓展(如具體客戶開發(fā)、訂單溝通)。 項目層面餐費:可計入對應項目的成本或相關(guān)費用(如 “項目成本 — 業(yè)務招待費”),需說明餐費與該項目的直接關(guān)聯(lián)性(如項目對接、進度溝通等),證明合理性即可。
餐費發(fā)票的銷售方,是公司投資這個項目老板的關(guān)聯(lián)公司~這樣怎么解釋會比較合適?
那這個是實際業(yè)務嗎
難辦的是不知道,而且款已經(jīng)支付了。會計層面,一般怎么處理比較合適?
那就按付款流程來做 畢竟也有發(fā)票