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請問生產(chǎn)型出口退稅如果內(nèi)銷占比高沒有進(jìn)行來抵扣外銷銷項,是做免抵稅交附加稅,這個附加稅是不是很少?我看了是增值稅的12%,核算下來也就是交大概13%x12%=1.56%嗎?

2025-08-15 09:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-08-15 09:43

你好,是的。計算方式就是這樣了。

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快賬用戶1414 追問 2025-08-15 09:44

那是否可以有種方式就是留一些給外銷銷項去抵扣 多于的申請退稅 內(nèi)銷銷項的就交13%增值稅 平下來呢?

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齊紅老師 解答 2025-08-15 09:46

你好,這個應(yīng)該按實際來,實際有沒有用于出口。不能自己隨便調(diào)

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快賬用戶1414 追問 2025-08-15 10:22

實際肯定是有的 就是少 都給內(nèi)銷抵扣了

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齊紅老師 解答 2025-08-15 10:23

你好,嚴(yán)格來說是不能拿去給內(nèi)銷抵扣的。 這種做法是屬于偷漏稅了。

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快賬用戶1414 追問 2025-08-15 10:34

哦哦哦哦這樣啊

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齊紅老師 解答 2025-08-15 10:38

你好,是的。就是這樣了。

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快賬用戶1414 追問 2025-08-15 11:47

你好老師 如果我們出口做免抵稅這種情況的話 開需要開出口發(fā)票嗎?出口發(fā)票這個作用是只用來出口退稅嗎?

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齊紅老師 解答 2025-08-15 11:48

你好,是的。出口發(fā)票主要就是這個作用。 開普通發(fā)票就行。

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你好,是的。計算方式就是這樣了。
2025-08-15
同學(xué)你好 對的 2.對的 可以這樣理解
2021-11-10
(1)“免稅”:對生產(chǎn)企業(yè)出口的自產(chǎn)貨物,在出口時免征本企業(yè)生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)的增值稅。 (2)“抵稅”:生產(chǎn)企業(yè)出口自產(chǎn)貨物所耗用的原材料、零部件、燃料、動力等應(yīng)予退還的進(jìn)項稅額,抵頂內(nèi)銷貨物的應(yīng)納稅額。 生產(chǎn)外銷貨物的進(jìn)項稅額分為:應(yīng)予退還的進(jìn)項稅額;不予退還的進(jìn)項稅額(免抵退稅不予免征和抵扣稅額)。 (3)“退稅”:生產(chǎn)企業(yè)出口的自產(chǎn)貨物在當(dāng)月內(nèi)應(yīng)抵頂?shù)倪M(jìn)項稅額大于應(yīng)納稅額時,對未抵頂完的部分予以退稅。
2021-03-19
你好,同學(xué)。是這樣的,你這里算成本,你退稅5.5,另外 1是不可退的,你就減 5.5就是正確了的
2020-12-03
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