去年計(jì)提增值稅錯(cuò)誤,多沖了收入?
我想問下由于加計(jì)抵減,去年11月的增值稅多交,現(xiàn)在申請(qǐng)退回多交部分增值稅、附加稅,賬務(wù)該如何處理
現(xiàn)在是一般納稅人,2020年7月收到退回的2019年7多交的增值稅,附加稅,如何做賬? 分錄怎么處理?(2019年由于開了沖紅發(fā)票,當(dāng)時(shí)是小規(guī)模納稅人,稅率申報(bào)錯(cuò)誤,導(dǎo)致多交了一千多的增值稅,和一百多的附加稅,今年申請(qǐng)了退稅,本月收到稅款)賬務(wù)處理怎么做??
21年上年度多交增值稅,22年稅務(wù)退回,賬務(wù)如何處理
我公司去年的免稅銷售收入,多繳納了稅款,今年申請(qǐng)退稅,所退回的增值稅和附加稅怎么做會(huì)計(jì)處理?
我公司去年的免稅銷售收入,多繳納了稅款,今年申請(qǐng)退稅,所退回的增值稅和附加稅怎么做會(huì)計(jì)處理?
國外客戶紙默認(rèn)我們總公司,不默認(rèn)我們的子公司A,那我總公司就是等于是代收代付的意思了是吧,我先幫代付,后面就從子公司收回這筆錢就好了是吧,那要什么附資料呢
自中止時(shí)效的原因消除之日起滿6個(gè)月,訴訟時(shí)效期間屆滿。老師,這句話是什么意思呀?
老師,我有一筆賬處理錯(cuò)誤,是以前年度的,不是利息計(jì)入利息,現(xiàn)在怎么調(diào)賬
本月員工工資應(yīng)發(fā)4000元,公司代繳部分社保600,個(gè)人繳社保300,那么個(gè)稅申報(bào)的工資應(yīng)該是多少
郭老師,您上次說當(dāng)月入庫,沒有勾選抵扣的,進(jìn)項(xiàng)做待認(rèn)證和待抵扣有什么差,用哪個(gè)合適
股權(quán)轉(zhuǎn)讓被稅務(wù)打回來了,說是報(bào)表,有幾個(gè)問題,就是庫存金額大,應(yīng)收應(yīng)付金額大,,其他應(yīng)付款金額大
中級(jí)實(shí)務(wù)怎么區(qū)分合同負(fù)債與預(yù)計(jì)負(fù)債?
老師好,老師我想咨詢一下您,就是最近不是強(qiáng)烈要求公司為員工繳納社保嗎,我們是建筑行業(yè)也是小規(guī)模,有沒有什么好的方法不為底下的工人繳納社保呢?工人要是自己繳納了社保公司是不是就可以不為他們繳納呢?那么公司需要工人提供那些資料給公司以備稅務(wù)局查呢?還請(qǐng)老師給我提供一些老師工作多年的寶貴意見或者建議!
您好老師,預(yù)收在應(yīng)收應(yīng)付賬款里怎么體現(xiàn)
定期定額經(jīng)營所得能適用于6萬扣除嗎
去年有個(gè)進(jìn)項(xiàng)紅沖票,稅務(wù)通知2024年4月月底報(bào)稅申報(bào)了,2024年5月申報(bào)發(fā)現(xiàn)紅沖票應(yīng)該次月申報(bào)中,申報(bào)不了增值稅,稅務(wù)那邊 給解決把這張進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)在2024年5月申報(bào),相當(dāng)于重復(fù)申報(bào)多交了2000元。2000元在2025年退回
借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
當(dāng)時(shí)多交的增值稅涉及到了稅金及附加,城建稅這些呢
借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-各附加稅費(fèi)
那之前多交的計(jì)提了稅金及附加,今年還要沖未分配利潤嗎
是的,那個(gè)要沖未分配利潤
分錄怎么做
借:應(yīng)交稅費(fèi)-? -各附加稅費(fèi) 貸:利潤分配-未分配利潤