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去年多申報(bào)交的增值稅今年退回,賬務(wù)怎么處理

2025-08-15 09:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-08-15 09:44

去年計(jì)提增值稅錯(cuò)誤,多沖了收入?

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快賬用戶2334 追問 2025-08-15 09:47

去年有個(gè)進(jìn)項(xiàng)紅沖票,稅務(wù)通知2024年4月月底報(bào)稅申報(bào)了,2024年5月申報(bào)發(fā)現(xiàn)紅沖票應(yīng)該次月申報(bào)中,申報(bào)不了增值稅,稅務(wù)那邊 給解決把這張進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)在2024年5月申報(bào),相當(dāng)于重復(fù)申報(bào)多交了2000元。2000元在2025年退回

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齊紅老師 解答 2025-08-15 09:56

借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

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快賬用戶2334 追問 2025-08-15 09:57

當(dāng)時(shí)多交的增值稅涉及到了稅金及附加,城建稅這些呢

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齊紅老師 解答 2025-08-15 09:59

借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-各附加稅費(fèi)

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快賬用戶2334 追問 2025-08-15 10:02

那之前多交的計(jì)提了稅金及附加,今年還要沖未分配利潤嗎

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齊紅老師 解答 2025-08-15 10:04

是的,那個(gè)要沖未分配利潤

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快賬用戶2334 追問 2025-08-15 10:04

分錄怎么做

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齊紅老師 解答 2025-08-15 10:05

借:應(yīng)交稅費(fèi)-? -各附加稅費(fèi) 貸:利潤分配-未分配利潤

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去年計(jì)提增值稅錯(cuò)誤,多沖了收入?
2025-08-15
你好,那你多交稅款掛到了應(yīng)交稅費(fèi)借方余額的嗎?
2022-04-01
可以計(jì)入營業(yè)外支出或收入
2021-04-07
借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借應(yīng)交增值稅 貸主營業(yè)務(wù)收入
2021-04-08
同學(xué)你好,會(huì)計(jì)分錄: 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅(應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅)
2022-03-16
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