自己在電子稅務(wù)局里面申請就行,你看一下能申請通過吧。申請不了的話,你就叫你稅務(wù)局給你增加 登錄新電子稅務(wù)局進(jìn)入首頁點(diǎn)擊【地方特色】。 第二 進(jìn)入【地方特色】頁面,點(diǎn)擊菜單欄【涉稅費(fèi)業(yè)務(wù)】——【稅(費(fèi))種認(rèn)定申請】 第三步 開始辦理稅(費(fèi))種認(rèn)定申請,請仔細(xì)閱讀業(yè)務(wù)說明后點(diǎn)擊【下一步】。 第四步 根據(jù)實(shí)際情況選擇企業(yè)類型、經(jīng)營類別信息,點(diǎn)擊【增行
你好老師,我們公司印花稅是按次認(rèn)定的,以前申報(bào)要么按季申報(bào)的,現(xiàn)在7.1取消按次申報(bào)了。我們稅費(fèi)認(rèn)定里面也沒有印花稅了。請問3季度以后不需要申報(bào)可以嗎。稅局會(huì)打電話嗎
老師,想問一下,我們是新公司,要繳納增資款的印花稅的話,因?yàn)殡娮佣悇?wù)局系統(tǒng)里面沒有核定過印花稅。可以繳納嗎,這樣的話是按次還是按期呢,是否需要聯(lián)系稅務(wù)去核定印花稅。
請問一下老師,就是我賬上的實(shí)收資本不是股東轉(zhuǎn)的,之前做賬是做的股東的實(shí)收資本,現(xiàn)在要做股權(quán)變更,我要改電子稅務(wù)局之前的申報(bào)表,我要怎么改,老師能具體說說嗎?比如改之前的財(cái)務(wù)報(bào)表,把之前的實(shí)收資本怎么改放到哪個(gè)科目里去
請問老師,收到這個(gè)短信:【江蘇稅務(wù)征納溝通平臺(tái)】尊敬的納稅人,按年計(jì)征的應(yīng)稅營業(yè)賬簿印花稅需在1月15日前完成申報(bào),不涉及稅款也需零申報(bào),請通過電子稅務(wù)局“稅費(fèi)申報(bào)及繳納—財(cái)產(chǎn)行為稅企業(yè)所得稅綜合申報(bào)套餐”按時(shí)辦理,如有疑問請查看鏈接中“按年計(jì)征的營業(yè)賬簿印花稅注意事項(xiàng)”。為幫助您更好的享受各項(xiàng)稅費(fèi)優(yōu)惠政策,國家稅務(wù)總局編制了《支持小微企業(yè)和個(gè)體工商戶發(fā)展稅費(fèi)優(yōu)惠政策指引(2.0)》,請您點(diǎn)擊鏈接查看,感謝您的支持與配合! 請問我們公司都是認(rèn)繳,沒有實(shí)繳實(shí)收資本,需要做零申報(bào)嗎
請問老師,印花稅補(bǔ)交的是不是應(yīng)該更正往期申報(bào)呀?因?yàn)槲覀兛戳擞馄谏陥?bào)里沒有,稅務(wù)讓補(bǔ)繳的,領(lǐng)導(dǎo)說有滯納金也只能補(bǔ)了,但是我不知道在哪個(gè)界面更正,具體流程是什么樣的
這個(gè)改變信用政策增加的應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本為什么不用新的減去舊的就是應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本??
是的,刷過的題,返回就找不到了
是的,刷過的題,返回就找不到了。
增加的應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本,是增加的的金額還是增加后的金額去算機(jī)會(huì)成本?
前任管理審計(jì)合伙人是在審計(jì)中哪幾個(gè)角色? 關(guān)鍵審計(jì)合伙人在審計(jì)中包含哪幾個(gè)角色?
順便問一下,本期認(rèn)證相符且抵扣和前期認(rèn)證相符且抵扣是手工填的還是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來 ,如果是手工填的,這個(gè)咋計(jì)算的,有公式嗎?可以寫出來一下嗎?最后我想問一下附表五附加稅是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的嗎?如果是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的,那是填好哪個(gè)表系統(tǒng)才會(huì)自動(dòng)帶出這個(gè)數(shù)據(jù)。還有生產(chǎn)型企業(yè),那個(gè)增值稅減免稅申報(bào)表不管是月申報(bào)還是季申報(bào)還需要填此表嗎?
合作關(guān)系的怎么交稅?
用非財(cái)政結(jié)余資金委托別人開發(fā)系統(tǒng),產(chǎn)生的初設(shè)費(fèi),可行性研究,監(jiān)理費(fèi)應(yīng)該怎么做賬,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)分別怎么做賬
出口退稅匯總表中業(yè)務(wù)申報(bào)發(fā)生異常:企業(yè)申報(bào)數(shù)據(jù)存在匯總表不得免征抵扣稅額與增值稅納稅申報(bào)表差額”請問出口退稅表在哪里填寫這個(gè)不得免征抵扣稅額
本月暫估一筆原材料1000,領(lǐng)用了1000,次月收到部分發(fā)票600,應(yīng)該如何做分錄
那如果之前推送過來的是按次申報(bào),有涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),怎么處理
這個(gè)是在業(yè)務(wù)發(fā)生的15天以內(nèi)申報(bào),你去看一下是不是已經(jīng)申報(bào)過了
我是7月申報(bào)1~6月數(shù)據(jù)的,這樣可以嗎?怎么跟稅務(wù)局解釋
有風(fēng)險(xiǎn)的 合同有嗎
合同有,什么風(fēng)險(xiǎn),怎么處理比較合適?具體告知下哈
看下合同日期 業(yè)務(wù)發(fā)生的15日以內(nèi)需要申報(bào)繳納按次的納稅義務(wù)晚了 能修改修改晚一點(diǎn)
那如何跟稅務(wù)局解釋,跟稅局說1-6月數(shù)據(jù)7月申報(bào)可以嗎?然后讓他們變成按季申報(bào)可以嗎?
你不修改合同的話可以的,看你稅務(wù)局那邊怎么說了。
那印花稅申報(bào)表怎么更正?電子稅務(wù)局可以更正嘛?
電子稅務(wù)局,我要辦稅稅費(fèi)申報(bào)及繳納里面有更正申報(bào),在這里面去找一下吧。
那要不要當(dāng)面跟稅務(wù)局專管員說下,還有,他統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)和我的不一致怎么弄?
不是要按照這個(gè)嗎 那如何跟稅務(wù)局解釋,跟稅局說1-6月數(shù)據(jù)7月申報(bào)可以嗎?然后讓他們變成按季申報(bào)可以嗎?你不修改合同的話可以的,看你稅務(wù)局那邊怎么說了。 說
還有一個(gè)員工,入職4個(gè)月沒有收入,社保個(gè)人承擔(dān)部分是公司繳納的,那要不要繼續(xù)幫她做0申報(bào),還是直接列入非正常?還有別的更合適的處理方法嗎
他在你單位還交著社保嗎?如果交著的話,個(gè)人負(fù)擔(dān)的那一部分社保,你給他做工資,這樣的話,你屬于掛靠。你那種做法屬于掛靠違法的。查到的話,企業(yè)有奉影響個(gè)人退休的。
那還要不要幫她申報(bào)?
他以后還有社保嗎?繼續(xù)有社保,沒有收入。如果是的話,需要申報(bào)。申報(bào)個(gè)人的社保,屬于工資。你沒有看懂,個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保屬于工資。然后實(shí)發(fā)工資是0專項(xiàng)扣除里面再填寫上社保
個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保公司承擔(dān)。收入為0還要不要幫她申報(bào)了?
需要的需要申報(bào)工資是實(shí)際發(fā)工資是零應(yīng)發(fā)工資是個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保,如果你不給他申報(bào),我上面給你寫了危害,你再看一下,如果你決定不想要那么麻煩,那就繼續(xù)零申報(bào)