可以的,你的收入和成本對(duì)應(yīng)就行。

本公司是服務(wù)行業(yè),成本就是人員工資,請(qǐng)問老師我的個(gè)分錄是對(duì)的嘛? 第一種: 借:管理費(fèi)用-人員工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)收入 應(yīng)交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營(yíng)業(yè)成本 貸:管理費(fèi)用-人員工資 第二種:借:主營(yíng)業(yè)成本-人員工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
老師,計(jì)提農(nóng)民工工資時(shí)分錄: 借:工程施工-勞務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 以后發(fā)放時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款等 然后結(jié)轉(zhuǎn):借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工-勞務(wù)成本 這樣對(duì)著沒?能不能計(jì)提的時(shí)候直接:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬
老師,我們是設(shè)計(jì)公司。這個(gè)月計(jì)提工資,借:勞務(wù)成本,貸:應(yīng)付職工薪酬-工資。下月發(fā)放:借:應(yīng)付職工薪酬_工資,貸:銀行存款。同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn):借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本_工資,貸:勞務(wù)成本。這么做對(duì)嗎
老師,借勞務(wù)成本100貸應(yīng)付職工薪酬100,發(fā)工資時(shí)借應(yīng)付職工薪酬50貸銀行存款50。結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本50,還是100?貸勞務(wù)成本
老師好,汽修廠維修工的工資作為主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的會(huì)計(jì)分錄是 計(jì)提:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬–工資 發(fā)放:借:應(yīng)付職工薪酬–工資 貸:銀行存款 嗎?
醫(yī)保局將生育補(bǔ)貼款先打入公司賬戶后轉(zhuǎn)給員工時(shí)怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我11月份申報(bào)10月的增值稅,11月3號(hào)開的進(jìn)項(xiàng)票,我11月份能勾選抵扣10月份的增值稅嗎?勾選跟開票日期有關(guān)系嗎?
你好老師,5480元發(fā)票收稅點(diǎn)是不是5480/1.13=4849.557522元5480-4849.55=630.45這些稅點(diǎn)錢
以前年度的折舊計(jì)提多了,稅務(wù)讓調(diào)增所得稅報(bào)表,具體牽扯到所得稅的哪幾個(gè)報(bào)表的哪幾項(xiàng)
請(qǐng)問企業(yè)帳面有固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)能注銷嗎?
為什么這道題還要算一個(gè)半年期的折現(xiàn)率?為什么不直接拿1/2票面利率去算有效口徑。
單位賣給個(gè)人一臺(tái)汽車,單位需要交印花稅嗎?
老老師,我們是屬于重慶市榮昌區(qū)寵物產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì),那么這個(gè)協(xié)會(huì)的做賬的原則要求是什么呢?就是說現(xiàn)在這個(gè)協(xié)會(huì)的開辦資金在賬上有三 3 萬塊錢,然后有 2000 塊錢的這個(gè)一個(gè)單位繳的會(huì)費(fèi),就是 3 萬 2。然后屬于這個(gè)錢的,這些錢什么時(shí)候才能用于這個(gè)協(xié)會(huì)的支出?比如說我們這次舉辦第一屆寵物寵物嘉年華的節(jié),然后這些義工在外面去吃吃飯,有 3000 塊錢,這個(gè)錢是可以從協(xié)會(huì)支出嗎?是不是也要叫對(duì)方開發(fā)票?他的可以用于協(xié)會(huì)支出支出的錢,是必須要遵循一個(gè)什么原則?
采購(gòu)商品用在借方,庫存商品和稅分分開嗎?還是直接借含稅的庫存商品然后貸應(yīng)付賬款,我主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是和銷項(xiàng)稅分開的
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)要要報(bào)什么稅,是季度報(bào),還是月度報(bào),要報(bào)經(jīng)營(yíng)所的嗎


或者工人工資不做成本,全部做管理費(fèi)用可以嗎 就是只有收入,沒有成本,只有費(fèi)用了
不可以,這種有虛開發(fā)票的風(fēng)險(xiǎn)。