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老師,請問我們參加了國家補(bǔ)貼政策,政策要求銷售給客戶什么商品,發(fā)票必須開什么,但是我們銷售的是家具,是先銷售收款,后讓廠家做,廠家做完后才給我們開發(fā)票,中間有一兩個月的時間。那我的成本票怎么做賬?

2025-08-14 18:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-08-14 18:31

借庫存商品,貸銀行存款, 你確認(rèn)收入之后,借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。

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快賬用戶2934 追問 2025-08-14 18:52

老師,我們收款后,要先給客戶開發(fā)票,然后打款給廠家,廠家生產(chǎn),發(fā)貨后給我們開發(fā)票

頭像
快賬用戶2934 追問 2025-08-14 18:54

沒見貨,沒有發(fā)票,能先? 借:庫存商品?

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齊紅老師 解答 2025-08-14 18:55

你開了發(fā)票,借銀行存款,貸預(yù)收賬款,應(yīng)交稅費(fèi),也不確認(rèn)收入。收到貨物之后,做我上面的,然后確認(rèn)收入。

頭像
快賬用戶2934 追問 2025-08-14 19:40

這個屬于無票收入嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2025-08-14 19:45

開了發(fā)票不屬于無票收入 你的收入和開發(fā)票不一致就是了,收入比發(fā)票晚

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快賬用戶2934 追問 2025-08-14 20:01

那這種情況屬于什么情況呀?那我月底結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候是暫估嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2025-08-14 20:11

這種情況屬于先開發(fā)票后確認(rèn)收入 你們收到貨物的時候,人家就已經(jīng)給你開了發(fā)票,不需要暫估

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快賬用戶2934 追問 2025-08-14 20:23

不對呀老師,是我先給客戶開了發(fā)票,開了發(fā)票就相當(dāng)于確認(rèn)收入了,確認(rèn)收入,我是不是應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)成本,但是廠家沒給我開發(fā)票,對于廠家來說沒發(fā)貨,他只是預(yù)收賬款,后期發(fā)貨才會開票

頭像
齊紅老師 解答 2025-08-14 20:35

你再回去看一下,我給你做了收入嗎? 借銀行存款 貸,預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi) 哪里做收入了? 怎么給你回復(fù)的不看 別人給你開了發(fā)票發(fā)貨 借庫存商品貸銀行 你給別人貨物 借預(yù)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品

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同學(xué)你好 按3600來開折扣發(fā)票就可以 按3600做收入
2024-04-01
你好,借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。你的銷售額的一部分。
2024-04-03
你好,借庫存商品貸應(yīng)付賬款,借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。沒有發(fā)票正常到賬,但是匯算清繳之前沒有發(fā)票的需要調(diào)整了。
2022-11-24
你好,同學(xué)。沒開紅字,那對方 是否收返這邊是否開票給你呢
2021-04-03
你好,收到負(fù)數(shù)發(fā)票和收到正數(shù)發(fā)票一樣處理,只是數(shù)字用紅字或者負(fù)數(shù)表示即可。
2021-03-16
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