借 管理費用, 貸應(yīng)付職工薪酬, 借 應(yīng)付職工薪酬, 貸 銀行存款
老師您好:繳納和計提工會經(jīng)費的會計分錄是:借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 收到工會經(jīng)費的會計分錄怎么做?。?/p>
老師您好,當(dāng)月繳納當(dāng)月的社醫(yī)保需要 計提嗎 借:管理費用—社保 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 借:應(yīng)付職工薪酬- 貸:銀行存款 還是 直接 借 :管理費用-社保 貸:銀行存款
工會分錄 計提 管理費用-工會經(jīng)費 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 余額在借方是發(fā)生得費用嗎
提問:老師,付員工福利費(生日會的費用)的時候,借:管理費用-職工福利費;貸:銀行存款;還是要借:管理費用-職工福利費;貸:應(yīng)付職工薪酬;借:應(yīng)付職工薪酬;貸:銀行存款呢?
付身故退休職工慰問金 借-管理費-福利費 貸-銀行存款行 嗎 還是-借-管理費用 貸-應(yīng)付職工薪酬 借-應(yīng)付職工薪酬 貸-銀行存款
老師好:我公司有一個員工未跟公司簽訂勞務(wù)合同,每月領(lǐng)取小于500之內(nèi)的錢,這個屬不屬于于工資薪金,還是屬于勞務(wù)報酬?
老師,之前暫估的人員工資也結(jié)轉(zhuǎn)了成本,現(xiàn)在沖減暫估,也沖減結(jié)轉(zhuǎn)成本,沖減結(jié)轉(zhuǎn)成本后面需要設(shè)二級明細(xì),暫估嗎
老師,視同銷售是什么情況下
高新企業(yè):職位標(biāo)為技術(shù)、軟件測試、軟件開發(fā),不能算研發(fā)人員嗎?必須標(biāo)研發(fā)才算嗎??
定期定額個體戶每個月職工工資需要申報個稅嗎?
支付勞務(wù)派遣的社保,需要計提嗎?如果要把這個費用做在主營業(yè)務(wù)成本,計提的分錄應(yīng)該怎么做呢?
請問2020年小規(guī)模期間無任何銷售,有參加展會的進項發(fā)票,在2022申請一般納稅人后抵扣了該發(fā)票,可以抵扣嗎?
資產(chǎn)負(fù)債表存貨里有發(fā)出產(chǎn)品,但是在報表報送里是沒有這個項目
老師,這種票怎么做賬,抽中獎的粉絲收到貨,我們就把這筆款付給這位粉絲,并叫她向品牌商開具我司發(fā)票
老師,開工程服務(wù)的票,寫工程地點有要求沒?寫的特別詳細(xì)可以嗎?
前期按第一種寫的分錄,現(xiàn)在按第二種寫分錄,有影響嗎?
沒有影響,可以不用修改。