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老師,我單位執(zhí)行企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,現(xiàn)在單位規(guī)定合同履行完畢才能確認(rèn)收入,這樣會計(jì)分錄怎么做,會計(jì)科目怎么變,以前沒做過,如何做,請教

2025-08-14 11:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-08-14 11:58

你好,你單位做的是什么業(yè)務(wù)的?給別人提供什么服務(wù)嗎?

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快賬用戶7360 追問 2025-08-14 11:59

船舶行業(yè)技術(shù)服務(wù)何設(shè)計(jì)服務(wù)

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齊紅老師 解答 2025-08-14 12:00

借勞務(wù)成本, 貸原材料、應(yīng)付職工薪酬、累計(jì)折舊等 確認(rèn)收入之后,借主營業(yè)務(wù)成本、貸勞務(wù)成本。

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快賬用戶7360 追問 2025-08-14 12:01

那我提前開出了發(fā)票,但是不能確認(rèn)收入,我要放到哪個會計(jì)科目下

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齊紅老師 解答 2025-08-14 12:06

放到預(yù)收賬款里面,借應(yīng)收賬款或者銀行存款貸預(yù)收賬款,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。

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快賬用戶7360 追問 2025-08-14 12:11

因我單位沒有確認(rèn)收入,我的設(shè)計(jì)供應(yīng)商開來的發(fā)票我也不能確認(rèn)成本,不能確認(rèn)的成本這塊放哪個會計(jì)科目。謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-08-14 12:12

勞務(wù)成本里面12點(diǎn)給你回復(fù)的那個就是成本的。

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快賬用戶7360 追問 2025-08-14 12:13

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-08-14 12:13

不用客氣,工作愉快。

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你好,你單位做的是什么業(yè)務(wù)的?給別人提供什么服務(wù)嗎?
2025-08-14
已開發(fā)票未履約(不確認(rèn)收入): 借:應(yīng)收賬款 / 銀行存款 貸:合同負(fù)債 貸:應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 提前收到服務(wù)成本發(fā)票(未結(jié)轉(zhuǎn)): 借:合同履約成本 借:應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款 / 銀行存款
2025-08-14
同學(xué),你好 你開具發(fā)票 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 收到錢 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
2025-07-11
你好 ,盤盈固定資產(chǎn)時:借:固定資產(chǎn)貸:未分配利潤調(diào)整所得稅時:借:未分配利潤貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤時:借:未分配利潤貸:利潤分配——未分配利潤
2024-04-17
你好!公司有報(bào)銷的票據(jù)是需要相關(guān)人員或者會計(jì)先審核好票據(jù)的有效性,剔除無效票據(jù),粘貼好,計(jì)算出金額并簽字,老板簽字,給出納,出納付款簽字,最后流轉(zhuǎn)給會計(jì)記賬!內(nèi)賬是可以的,不過最好當(dāng)月票據(jù)當(dāng)月入賬,內(nèi)賬的報(bào)表一般需要根據(jù)老板的需求出具一份經(jīng)營月報(bào)表!
2020-09-05
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職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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