你好,你單位做的是什么業(yè)務(wù)的?給別人提供什么服務(wù)嗎?
老師:剛轉(zhuǎn)行一家當(dāng)小會計(jì)。新開業(yè)的單位,過兩天來一個出納,我們?nèi)绾畏止ぐ??我是第一次到單位?dāng)會計(jì)。那老板給的支出報(bào)銷,銀行回單,我是先全部做完賬嗎?然后出納怎么做呢?做物流內(nèi)賬會計(jì),月終要出哪些報(bào)表?5月以來沒入賬,全部記在這個月嗎?出這個月的報(bào)表嗎? 請?jiān)敿?xì)指教,謝謝!
某企業(yè)2019年10月承接一項(xiàng)設(shè)備安裝勞務(wù),合同總收入為200萬元,預(yù)計(jì)合同總成本為140萬元,合同價款在簽訂合同時已收取,采用完工百分比法確認(rèn)勞務(wù)收入。2019年已確認(rèn)收入80萬元,截至2020年12月31日,該勞務(wù)的累計(jì)完工進(jìn)度為60%。假定本業(yè)務(wù)屬于在某一時段內(nèi)履行的履約義務(wù),則2020年該企業(yè)應(yīng)確認(rèn)的勞務(wù)收入為多少?請作會計(jì)分錄,老師我想問一下會計(jì)分錄怎么做的呀?
您好,請教您個問題,我們公司執(zhí)行企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,主要是網(wǎng)絡(luò)維護(hù)服務(wù)和會議服務(wù)收入,現(xiàn)在有一筆業(yè)務(wù),公司先提供網(wǎng)絡(luò)維護(hù)服務(wù),對方單位于年底12月簽合同并一次付款,那前期產(chǎn)生的與網(wǎng)絡(luò)維護(hù)有關(guān)的費(fèi)用是不是可以先確認(rèn)為主營業(yè)務(wù)成本呢?具體分錄要怎么做?
老師好,我單位是執(zhí)行小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的小規(guī)模納稅人,現(xiàn)經(jīng)過盤點(diǎn)追查,發(fā)現(xiàn)有一輛2018年購入的40萬的車輛漏記固定資產(chǎn),但相關(guān)款項(xiàng)以前應(yīng)該已經(jīng)支付,現(xiàn)在需要補(bǔ)計(jì)入固定資產(chǎn),會計(jì)上要做怎樣的差錯更正呢?存在盈利的情況下,企業(yè)所得稅又應(yīng)該怎樣調(diào)整?
老師,單位執(zhí)行小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,2022年12月政府給了一筆獎勵資金5萬元,我計(jì)入到了專項(xiàng)應(yīng)付款里,現(xiàn)在2023年我轉(zhuǎn)入到了營業(yè)外收入里,分錄做的對嗎?這筆收入需要交稅嗎?交哪些稅?怎么調(diào)整2023年匯算清繳表
老師回收庫存股,如果未分配利潤也不夠沖怎么辦
老師,圖片里需要的時候要開專票?
有限責(zé)任公司內(nèi)部轉(zhuǎn)讓股份,其他投資人不能行使優(yōu)先購買權(quán)嗎
以貼現(xiàn)法向銀行借款,借款期限為30天,月利率為1%,為獲得495000元的實(shí)際用款額,計(jì)算該公司應(yīng)借款總額和該筆借款的實(shí)際年利率(假設(shè)不考慮資金時間價值)。
我們賣空調(diào)的,給人家修個空調(diào),花錢雇人修的200元,能記銷售費(fèi)用-維修費(fèi)嗎?
老師好!小公司就老板一個人,沒有交社保,9.1號新規(guī)法人要強(qiáng)制交社保嗎
第二問的約當(dāng)產(chǎn)量為什么是這樣計(jì)算的?紅筆是計(jì)算答案。
你好,我今天去面試,然后那個老板就給我轉(zhuǎn)了兩次錢,一次一萬五,一次一萬六千多,讓我給他轉(zhuǎn)到公司賬戶,但是我沒有任何的收益,我沒盈利一分錢,這樣算違法嗎,因?yàn)槲耶?dāng)時也是腦子糊涂了,沒想明白就轉(zhuǎn)了,我以為就是幫忙而已
外幣折算,其他權(quán)益工具投資出售的時候,之前公允變動也按照當(dāng)時的匯率變動調(diào)整了,但是出售當(dāng)天只有收到的錢按照當(dāng)天匯率計(jì)算,其他的項(xiàng)目為啥不按照匯率計(jì)算了?
老師,資料一的營業(yè)凈利率和利潤留存率怎么算
船舶行業(yè)技術(shù)服務(wù)何設(shè)計(jì)服務(wù)
借勞務(wù)成本, 貸原材料、應(yīng)付職工薪酬、累計(jì)折舊等 確認(rèn)收入之后,借主營業(yè)務(wù)成本、貸勞務(wù)成本。
那我提前開出了發(fā)票,但是不能確認(rèn)收入,我要放到哪個會計(jì)科目下
放到預(yù)收賬款里面,借應(yīng)收賬款或者銀行存款貸預(yù)收賬款,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。
因我單位沒有確認(rèn)收入,我的設(shè)計(jì)供應(yīng)商開來的發(fā)票我也不能確認(rèn)成本,不能確認(rèn)的成本這塊放哪個會計(jì)科目。謝謝老師
勞務(wù)成本里面12點(diǎn)給你回復(fù)的那個就是成本的。
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。