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請問老師,之前月份沒有做出口免抵退申報(bào),但是每月在增值稅申報(bào)表做了出口收入申報(bào),也開發(fā)票了,下個(gè)月想把之前沒申報(bào)免抵退的都申報(bào)了,最后和增值稅申報(bào)表會(huì)有什么差異嗎,怎么處理合適

2025-08-14 08:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-08-14 08:59

你好,增值稅申報(bào)了,出口退稅沒有申報(bào),這個(gè)沒有關(guān)系,他可以推后申報(bào) 不影響

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你好,對正常應(yīng)該是一致的,您這種特殊的情況,你可以先給你稅管員兒打個(gè)電話,問問她讓你怎么填寫。因?yàn)楹苌儆羞@么巧合的事情。
2022-05-31
同學(xué)你好,申報(bào)表根據(jù)實(shí)際發(fā)票的數(shù)據(jù)填寫,申報(bào)就好,是負(fù)數(shù)就填寫負(fù)數(shù)。
2021-06-03
你好,具體更正的話可以去柜臺(tái)。退稅影響不影響看咱更正的內(nèi)容要具體業(yè)務(wù)具體分析,可以直接去柜臺(tái)辦理。
2022-12-14
你好好,免稅就不需要在出口退稅系統(tǒng)申報(bào)的,
2021-05-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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