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老師員工預(yù)先借支工資2000元怎么做賬

2025-08-13 17:11
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-08-13 17:12

借:其他應(yīng)收款-某人 貸:銀行存款

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快賬用戶7816 追問 2025-08-13 17:16

下個(gè)月發(fā)放工資的時(shí)候怎么做他借支的這筆賬務(wù)處理

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齊紅老師 解答 2025-08-13 17:19

借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款-某人

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快賬用戶7816 追問 2025-08-13 17:33

老師為全體員工買的菜費(fèi)1000元還沒有付款,怎么做賬務(wù)處理

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齊紅老師 解答 2025-08-13 17:37

沒付款就掛其他應(yīng)付款科目就行

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您好,跟平時(shí)工作工資表一樣,這個(gè)更簡單,工資表每人6000元,按工資表申報(bào)個(gè)稅,錄入憑證分錄,
2023-06-06
您好 借 其他應(yīng)收款 貸 銀行存款
2021-05-08
你好,其他應(yīng)收2000沖應(yīng)付職工薪酬2000
2022-04-21
借其他應(yīng)收款貸銀行存款。等著你們發(fā)工資的時(shí)候借應(yīng)付職工薪酬、工資貸其他應(yīng)收款。
2021-11-09
同學(xué)您好,報(bào)銷單與企業(yè)其他流程一樣,報(bào)銷內(nèi)容廚房食材或用品,分錄一、借:管理費(fèi)用——福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi) 二、借:應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi) 貸:庫存現(xiàn)金(或銀行存款、其他應(yīng)收款)
2023-11-06
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