申報(bào)增值稅可以不填,申報(bào)利潤表要填的
老師. 我們企業(yè)季度申報(bào)所得稅報(bào)表,我們只有營業(yè)收入和管理費(fèi)用還有財(cái)務(wù)費(fèi)用,利潤總額,沒有營業(yè)成本,還有一個(gè)營業(yè)外收入,在填報(bào)表的時(shí)候,營業(yè)外收入放在哪里,管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用是填在營業(yè)成本里嗎?
#提問#老師,我這個(gè)月有家新公司還沒有銷售收入,但是有機(jī)票火車票的費(fèi)用報(bào)銷,這些費(fèi)用票的進(jìn)項(xiàng)稅我本月不抵扣,那么在納稅申報(bào)時(shí)附表二還用把進(jìn)項(xiàng)稅額填上嗎?
我們單位到現(xiàn)在為止還沒開過票,也沒有成本,但是有費(fèi)用,那我在報(bào)企業(yè)所得稅季度報(bào)表的時(shí)候利潤總額這里用不用填?
老師,我們有銷售發(fā)票,但是沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我這邊可以拿進(jìn)項(xiàng)白條入賬,報(bào)稅時(shí)候把沒發(fā)票的成本費(fèi)用都調(diào)整,可以這樣操作嗎?
老師,我想咨詢一下,我們公司不是商務(wù)費(fèi),還有運(yùn)費(fèi)這些沒有發(fā)票,只有個(gè)報(bào)銷單,可以入賬做成本不,到時(shí)候匯算的時(shí)候調(diào)出來,
如果之前報(bào)的個(gè)稅都提前了一個(gè)月,怎么調(diào)過來呀?(本月應(yīng)該報(bào)上上月工資,我看都是按上月工資申報(bào)的)
廠房出租了,怎么繳納房產(chǎn)稅?是按租賃還是按房產(chǎn)原值繳納?
老師您好,7個(gè)稅已經(jīng)申報(bào)過了交過稅了,發(fā)現(xiàn)有補(bǔ)發(fā)的去年年終獎(jiǎng),這個(gè)忘記申報(bào)了,這個(gè)年終獎(jiǎng)申報(bào)是單獨(dú)申報(bào)還是和工資一起報(bào),我之前工資已經(jīng)報(bào)過了,能改嗎
老師您好。開具出口發(fā)票時(shí)稅率可以是“0”和“免稅”。我們是生產(chǎn)型企業(yè)。最好選擇哪個(gè)稅率?
老師,以公司的名義買的高鐵票和飛機(jī)票,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
老師外貿(mào)企業(yè)采購的供應(yīng)商必須是生產(chǎn)企業(yè)嗎?可不可以也是沒有生產(chǎn)能力的銷售部啥的呢?開來的也是增值是專用發(fā)票這樣可以退稅嗎?
有進(jìn)項(xiàng)存軟件,憑證可以一鍵生成,庫存不需要輔助核算是吧
如果一個(gè)商品,退稅率是0,那他出口是是視同內(nèi)銷?還是0稅率?
個(gè)稅申報(bào)可以報(bào)500嗎,不足最低工資
老師,過路費(fèi)產(chǎn)生的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎