您好,如果沒有調(diào)就是一樣的,調(diào)了就不一樣
企業(yè)所得稅匯算清繳的利潤(rùn)總額金額是填寫財(cái)務(wù)報(bào)表里面的利潤(rùn)表里面的利潤(rùn)總額的金額?不是凈利潤(rùn)金額?
老師,22年利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù),沒有預(yù)繳所得稅,匯算清繳有業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增,這樣利潤(rùn)總額就和財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤(rùn)就不一致了,需要調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?
老師,2022年的企業(yè)所得稅匯算清繳年度申報(bào)表中的利潤(rùn)總額,是不要和2022年12月累計(jì)利潤(rùn)總額一致?
老師好,22年財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)的利潤(rùn)總額為-370383.97,企業(yè)所得稅匯算清繳通過調(diào)整最后應(yīng)納稅所得的為-368155.31,那我的財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額需要調(diào)整為與企業(yè)所得稅(A類)報(bào)表-368155.31一致嗎?
稅會(huì)差異造成的企業(yè)所得稅年報(bào)利潤(rùn)總額與財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)利潤(rùn)總額 金額不一致 應(yīng)該調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表還是企業(yè)所得稅年報(bào)
500題無(wú)形資產(chǎn)第四問。無(wú)形資產(chǎn)的損益金額為什么是1900-1950=-50呢、具體講解一下步驟
這個(gè)改變信用政策增加的應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本為什么不用新的減去舊的就是應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本??
是的,刷過的題,返回就找不到了
是的,刷過的題,返回就找不到了。
增加的應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本,是增加的的金額還是增加后的金額去算機(jī)會(huì)成本?
前任管理審計(jì)合伙人是在審計(jì)中哪幾個(gè)角色? 關(guān)鍵審計(jì)合伙人在審計(jì)中包含哪幾個(gè)角色?
順便問一下,本期認(rèn)證相符且抵扣和前期認(rèn)證相符且抵扣是手工填的還是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來 ,如果是手工填的,這個(gè)咋計(jì)算的,有公式嗎?可以寫出來一下嗎?最后我想問一下附表五附加稅是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的嗎?如果是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的,那是填好哪個(gè)表系統(tǒng)才會(huì)自動(dòng)帶出這個(gè)數(shù)據(jù)。還有生產(chǎn)型企業(yè),那個(gè)增值稅減免稅申報(bào)表不管是月申報(bào)還是季申報(bào)還需要填此表嗎?
合作關(guān)系的怎么交稅?
用非財(cái)政結(jié)余資金委托別人開發(fā)系統(tǒng),產(chǎn)生的初設(shè)費(fèi),可行性研究,監(jiān)理費(fèi)應(yīng)該怎么做賬,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)分別怎么做賬
出口退稅匯總表中業(yè)務(wù)申報(bào)發(fā)生異常:企業(yè)申報(bào)數(shù)據(jù)存在匯總表不得免征抵扣稅額與增值稅納稅申報(bào)表差額”請(qǐng)問出口退稅表在哪里填寫這個(gè)不得免征抵扣稅額
老師我不是這個(gè)意思,調(diào)肯定是有調(diào)的,但是我想問的是這個(gè)必須是要一樣,還是國(guó)家允許不一樣也能行,因?yàn)檎{(diào)了肯定是不一樣的
沒有說一定要一樣哦,有調(diào)的肯定不一樣
老師,是這個(gè)利潤(rùn)總額和凈利都不一樣嗎,是允許的嗎
利潤(rùn)總額和凈利潤(rùn)本來就不一樣,凈利潤(rùn)是扣了所得稅后的
老師,我指的是年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤(rùn)表和企業(yè)匯算清繳上面的那個(gè)主表上面的利潤(rùn)總額和凈利潤(rùn)稅法和會(huì)計(jì)允許不一樣嗎
如果沒有調(diào)賬或表,是一樣的,如果調(diào)了,就不一樣,這種是正常的
國(guó)家允許吧,老師,我們當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)局的人員非得讓我把這個(gè)調(diào)一致,我真有納燜很
可能是系統(tǒng)監(jiān)控到了,專管員要交差,所以要你們調(diào)下