同學(xué),你好
之前的藍字發(fā)票的分錄,做一模一樣的分錄,金額負數(shù)
6月收到進項票已認證抵扣,7月份對方紅沖了,我方怎么做?
老師,我們進項發(fā)票已經(jīng)在上個月認證了,然后這個月讓紅沖,我紅沖了,那我這個月是不是要進項稅額轉(zhuǎn)出
老師好,我上個月的進項票收到了沒抵扣做的“待認證進項稅額”科目,現(xiàn)在這個月要抵扣了怎么寫憑證呢
上個月已經(jīng)認證抵扣的專票,這個月又沖紅,沖紅的進項如何報稅?
上個月認證抵扣的發(fā)票,這個月紅沖了,下月初報稅我是不是需要做進項轉(zhuǎn)出?
公司公戶收到個人借款有啥風(fēng)險 要交稅嗎 后期不歸還
老師好,請問藥店的小規(guī)模納稅人標準是什么,如果是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)行增值稅率是多少
老師 怎么從公戶里轉(zhuǎn)錢出來?公司是3月份開戶的,7月份開始零申報了一次,然后現(xiàn)在有了第一筆收入,由于其他原因想轉(zhuǎn)幾萬塊出來,可以隨便轉(zhuǎn)嗎
老板開了*經(jīng)紀代理服務(wù)*機票款和的*經(jīng)紀代理服務(wù)*代訂附加產(chǎn)品 的發(fā)票,可以都做到差旅費里面嗎,小規(guī)模不需要打電子行程單吧?
開票發(fā)現(xiàn)上月給客戶開的發(fā)票有一個錯別字,大埔寫成大浦了,而且跨區(qū)域報告也寫的大浦,這個怎么辦
物業(yè)公司促成了我們公司和個人房東的租房合同,物業(yè)公司收了傭金,開給我們的是收據(jù)不是發(fā)票,是不是應(yīng)該讓他補發(fā)票
老師4題我沒理解?為什么要280和204比?不應(yīng)該是288是公允價值啊
有個情況和你敘述下,您看怎么辦?銀行的手續(xù)費發(fā)生記財務(wù)費用手續(xù)費對吧?,但是這個發(fā)票再后面的幾個月才會開回來,我該怎么入賬?
老師您好:銷售方給購買方開出的專票,購買方信息只有公司名稱和稅號,銀行和地址都沒有,開的工程服務(wù),可以嗎
現(xiàn)在員工報銷費用,差旅費等,都需要提供付款截圖或者訂單截圖嗎?
那稅這塊怎么處理呢,發(fā)票抵扣了,我是不是要進項稅額轉(zhuǎn)出??
同學(xué),你好
增值稅申報的時候,在進項稅額轉(zhuǎn)出里面填寫
現(xiàn)在做進項稅額轉(zhuǎn)出有沒有影響對企業(yè)
同學(xué),你好
就影響增值稅
那我做紅字發(fā)票的時候,還要做一筆進項稅額轉(zhuǎn)出嗎,還是直接藍色發(fā)票成負數(shù)就可以了,我在申報表那里體現(xiàn)進項稅額轉(zhuǎn)出就行了
同學(xué),你好
直接藍色發(fā)票成負數(shù)就可以了