您好,是的,成本費用一起調(diào),調(diào)賬和調(diào)表一起
老師,就是我們公司8月份開票的銷項稅額是-9860.30,然后8月底轉(zhuǎn)入未交增值稅中,9月份申報增值稅因為是負數(shù)不用交稅,那么這個未交增值稅的-9860.30應(yīng)該怎么調(diào)整做分錄
老師好,請問我們5月是一般納稅人,6月轉(zhuǎn)為小規(guī)模。5月預收5萬元未按6%稅率確認收入,在6月已按1%開票并確認收入?,F(xiàn)在要去大廳更正5月和6月申報表,請問增值稅報表和附加稅更正了,財務(wù)報表和所得稅報表需要更正嗎?收入金額不變,就是應(yīng)交增值稅增加了。
老師,我想問下,我們有個員工是6月份開始有工資,6月工資在7月發(fā),所以6月的個稅在8月申報,我現(xiàn)在申報7月的個稅,累計收入是2個月,累計扣減費用是15000,不應(yīng)該是累計扣減10000嗎,我想問下這樣對還是不對的
老師,我們4月份有留底進項稅,專管員打電話,讓我調(diào)整到未開票收入了,想問下,增值稅申報表做調(diào)整,我的賬是否要做分錄呢?
老師您好,我們是一家一般納稅人的商貿(mào)公司,4月份我申報了未來票收入,沒有做賬只是申報個稅,6月份的時候我就開了發(fā)票做了收入結(jié)轉(zhuǎn)成本,這不是虛開增值稅發(fā)票吧
老師,企業(yè)的資產(chǎn)負債率在什么范圍內(nèi)是正常的且合理的
老師:問一下北京市區(qū)外埠勞動力8月份社保繳費基數(shù)是多少呢?
我司生產(chǎn)企業(yè)有發(fā)生燃氣費用,因公司地址變化,燃氣未用完退回,270元,對方說不能開票,僅款項退回。怎么做賬,是全額沖費用,還是做其他業(yè)務(wù)收入
社保繳費是不是直接從稅務(wù)局哪個地方點提交并繳費,步驟可以寫一下嗎?
我公司屬下有兩個分公司,由于之前的跟單對數(shù)問題,變成了A公司的成本發(fā)票開了到了B公司由B公司付款,因而形成了B公司有大量成本發(fā)票,而A公司成本發(fā)票不足要暫估,這情況下該如何操作?可以出一份情況說明做調(diào)整,把B公司的成本發(fā)票當是A公司代支付嗎?
請問老師,營業(yè)執(zhí)照編號是統(tǒng)一社會信用代碼嗎?
勞務(wù)報酬收入申報個稅是否包含增值稅?
老師 公司采購貨物公轉(zhuǎn)私 不能開票 到時匯算清繳納稅調(diào)增 轉(zhuǎn)款備注往來款可以嗎?
未中標的膠裝費,計入到哪里呢
股東把個人名下的車,過戶到公司,公司需要打款給股東嗎?股東還要給公司開發(fā)票嗎?
6月份未申報收入1279025.25,7月份發(fā)票已開-1107562.21,7月份未開票收入907018.49元,我申填表金額應(yīng)該填多少?
6月申報1279025.25,7月申報1107562.21%2B907018.49,這要分兩個月來申報
7月份已開的不應(yīng)該是負數(shù)嗎?
現(xiàn)在專管員只要你們調(diào)7月的就可以吧,那就用1279025.25%2B907018.49,按這個數(shù)申報在7月就可以,不用去動兩個月的了
就是6月和7月的加一起來申報,6月未開完的也加到7月里面,做無票收入
他要我調(diào)第二季度的
現(xiàn)在規(guī)定每個月都要跟出口金額匹配,我第二季度調(diào)完,還要調(diào)7月未開907018.49
他的意思是要你6月正常申報,7月再申報開票的負數(shù),再開未開票的收入,那就按他的要求來更正申報就可以
我7月份申報表金額填多少?
7月,-1107562.21%2B907018.49,申報負數(shù)這個就可以