?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
公司是一般納稅人,跟材料商買材料,公司轉(zhuǎn)給材料商款項(xiàng),材料商開具專票,但是我們轉(zhuǎn)賬的賬號跟材料商開票的賬號不一致,這樣可以嗎?
我們是一般納稅人,跟小規(guī)模納稅人購買了一批材料,開的是3%稅率的發(fā)票,現(xiàn)在這批材料我們要賣出去,要開13%稅率的發(fā)票出去可以么?
比方說我們公司收到的發(fā)票是10萬膩?zhàn)臃鄄牧蠈F?,我們給別人開出去10萬保溫板材料發(fā)票,這個銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)能抵扣嗎,需不需要是一模一樣的材料發(fā)票
老師,我們是一般納稅人,購材料時,對方要求開專票的話加10個稅點(diǎn)。。這樣劃算嗎?600的材料,加10個稅點(diǎn)是多少錢?
開材料的票要收0.85,貨款67100/0.915=73333.33這樣劃不劃算?我們(我們是一般納稅人)付錢給他開的材料票!我們開出去的成品票收0.9 這樣去開材料發(fā)票虧不虧?
老師 我們這邊給他們申報工資了 最后工資打給他們公賬上 由他們代發(fā)這樣可以嗎
你好,老師,我公司在2014年和甲方簽訂了一個勞務(wù)施工協(xié)議,當(dāng)時約定的是不開發(fā)票,工程價款是不含稅的價款。工程完工后甲方乙付不出工程款了,我公司就申請的仲裁判決,甲方的資產(chǎn)就優(yōu)先判給我公司,現(xiàn)在有人在稅務(wù)投訴我公司偷稅漏稅,沒有開發(fā)票給甲方,稅務(wù)要求我們把這個情況寫清楚,我又查了賬,2014年那時候就沒有建賬,2017年才建賬,電子稅務(wù)局查增值稅申報表也只能查到2017年的,如果我寫個情況說明當(dāng)時是甲方代扣代繳的稅款,合同價款也是不含稅的價,這種能行嗎?
老師,我收到固定資產(chǎn)的發(fā)票但是我本月沒有收入,進(jìn)項(xiàng)稅怎么處理
下列有關(guān)定期存款審計(jì)程序的說法中,錯誤的是( C )。D A. 獲取定期存款明細(xì)表,檢查是否與賬面記錄金額一致 B. 對于存款期限跨越資產(chǎn)負(fù)債表日的未質(zhì)押的定期存款,檢查開戶證實(shí)書原件 C. 對于已質(zhì)押的定期存款,檢查定期存單復(fù)印件,并與相應(yīng)的質(zhì)押合同核對 D. 定期存款占銀行存款的比例偏高,需要函證定期存款 老師請問選擇哪個
在上月結(jié)轉(zhuǎn)入庫庫存商品時,把庫存商品的數(shù)量和金額調(diào)轉(zhuǎn)了,請問本月如何修訂呢?
車輛購買保險需要繳納印花稅嗎
短期內(nèi)開出大量發(fā)票然后錢收不回來,就注銷,也有問題的吧
老師我憑借銀行收款回單來確認(rèn)無票收入可以嗎?
對于商場收到個體戶轉(zhuǎn)的租金 不需要開票 怎么做賬 稅怎么交 商場上一般納稅人 這部分增值稅可以規(guī)避嗎
老師,營業(yè)執(zhí)照類型寫:有限責(zé)任公司(自然人投資或控股),是不是指股東只有一個人。
您好,不虧的,你們支付73333.33元開材料票(含67100貨款和6233.33開票費(fèi)),取得13%專票可抵8436.58元增值稅,同時開成品票收9%費(fèi)用(如73333.33元成品收6600元),這樣開票費(fèi)用收支差賺366.67元(6600-6233.33),增值稅進(jìn)銷相抵不額外繳稅,所以單從數(shù)字看不虧,但必須確保交易真實(shí)合法。
?不好意思,我更正一下,你們總共要支付73333.33元(含67100貨款%2B6233開票費(fèi)),能抵扣增值稅8436元。同時你們開成品票收9%費(fèi)用6600元(73333×9%)。這樣算下來,開票費(fèi)用收支差賺367元(6600-6233),增值稅也能抵扣,表面看是不虧的。但要注意:1)買發(fā)票違法風(fēng)險很大;2)不要發(fā)票的價格應(yīng)該更便宜;3)實(shí)際利潤可能比算出來的少。