洗發(fā)水先開10元,再開折扣負數9.9
自制產品贈送給客戶,站在企業(yè)所得稅方面,需要世通銷售,但是我不理解,這到底屬于用于對外捐贈還是屬于用于交際應酬?假設我是洗發(fā)水生產商,還有一種情況如果我把洗發(fā)水總送給客戶嗎,是不是還有可能屬于是市場推廣和宣傳???那么這幾個到底怎么區(qū)分呢?不懂
我們是藥品零售企業(yè),然后開發(fā)票需要有贈品的情況。 一般就是正品正常開,贈品就先正常市場價格開,然后正常的價格下面做一條100%的商業(yè)折扣 比如10盒贈1盒。那如果我們的供應商給我們開發(fā)票就是10盒贈1盒。那我們賣給客戶也是10盒贈1盒。那我們進的貨里面就有贈品,那也是開發(fā)票贈品也是同樣正常的銷售價格下面開一條100%的商業(yè)折扣嗎?是不是與上游的發(fā)票具體的來貨進貨價沒有關系呀
我這邊是一個農藥銷售工資,一個單品普加斯,小規(guī)模,采購單價420,銷售單價504,今天銷售25件,銷售額12600元,實際給客戶折扣2600元,開發(fā)票的時候也開了折扣額,我增值稅應納稅額是1萬吧,特別是折扣額2600元怎么做賬務處理
甲企業(yè)為一般納稅人,位于市區(qū),2023.04; 外購原材料取得增值稅專用發(fā)票注明價款11000元,稅1430元; 銷售自產高檔香水,取得含稅銷售額140000元,另收取價外費用1250元; 3.銷售自產高檔化妝品A共100件,取得不含稅銷售額130000元; 4.外購生產用水取得增值稅專用發(fā)票注明價款2000元,稅180元; 5.銷售自產高檔化妝品B出售,取得不含稅銷售額90000元,另收取包裝物押金共1300元,將押金與收入分別核算; 6.將自產化妝品A發(fā)放職工福利共30件,成本800元/件; 7 自產高檔化妝品C對外贈送,無市場價,成本5000元,成本利潤率5%; 8.外購原材料取得增值稅普通發(fā)票注明價款3000元,稅款390元; 銷售洗發(fā)水取得含稅銷售額50580元,給予現(xiàn)金折扣條件(5/10.3/20.30).對方于第6天付款。
老師,我們是醫(yī)院,由藥品代理商供貨,現(xiàn)在有種A藥是廠家活動贈送給我們,由代理送貨開票,錢廠家給代理商?,F(xiàn)在是我讓代理商開銷售折扣折讓發(fā)票,代理商說錢廠家付了,他們開不了。這樣這筆款我們就要確認營業(yè)外收入,問題是他們經常有贈品,金額還不小。我’覺得這個應該是廠家開折扣發(fā)票給代理商,代理商再開給我們才對
老師,我7月份開一張銷項發(fā)票,8月初紅沖了,8月份申報增值稅的時候,這個紅沖的金額是不是還包含在里邊要交稅
退休人員,是一個公司法人,申報工資薪金有沒有什么風險?需要注意什么?
老師,個體戶的印花稅怎么申報繳費
算可變現(xiàn)凈值時不減掉成本嗎
我們是農機公司,現(xiàn)在要承包給其他農機公司,但還保留獨立核算和原法人,這個涉及的財務問題有哪些呢?
一般納稅人酒店,小企業(yè)會計準則,7月銷項稅額為736.39,因為剛營業(yè),有4萬多的進項稅額,在勾選進項稅額時,比銷項多一點就可以了是吧,不交增值稅就行,還有多的那部分怎么賬務處理?。磕軐懴沦~務處理分錄嗎
商貿行業(yè)增值稅和企業(yè)所得稅稅負率分別多少
老師,您好!公司本應在2022年時做這筆分錄,借:主營業(yè)務成本 500元,貸:其他應付款500,剛才查到少做了,到現(xiàn)在來做這筆,正常會計分錄應該怎么做?
老師您好/:coffee,我們是山東淄博的建筑公司,在河北承德市做工程,工程已結束,已經給甲方開具發(fā)票了,這樣的話,什么時候在電子稅務局里反饋啊? 是不是在下個月,報稅完畢后???
財務主管手底下有個負責申報增值稅和所得稅的,作為主管,應該怎么去審核申報的稅務對不對?
不是要按銷售金額的比例分攤這個9.9嗎
不用,可直接這樣處理即可