您好,接前面的的建賬,后面再調(diào)賬
老師接別人的賬過來,是要按科目余額表錄初始數(shù)據(jù)還是報(bào)表,現(xiàn)在我是按科目余額表錄初始數(shù)據(jù),期末結(jié)賬后,利潤表一樣,但是發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)跟資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)有些科目數(shù)據(jù)一樣,有些不一樣,怎么處理
老師,您好。新接手的公司建賬時按照科目余額匯總表還是明細(xì)表錄入初始數(shù)據(jù)?
老師接手的公司之前沒有建賬,現(xiàn)在我從10月份開始建賬,按她9月底的余額表重新建賬,輸入期初余額有些科目里面有很多二科目,但我現(xiàn)建賬期初只能輸一級科目的余額數(shù)的
老師:請問金蝶建賬按照科目余額表錄入初始數(shù)據(jù)后,試算平衡了,累計(jì)發(fā)生額與余額表一致,可是期初余額怎么不一致呢?逐一檢查也沒有錯誤,圖一是之前的科目余額表,圖二是我根據(jù)圖一建賬錄入數(shù)據(jù)后得到的表,是哪里出問題了?
新建賬套,錄入初始數(shù)據(jù)時,其他應(yīng)交款二級科目余額和申報(bào)表上的數(shù)據(jù)相差0.03,試算不平衡,該怎么調(diào)整,先不設(shè)二級科目嗎,直接其他應(yīng)交款和報(bào)表余額一致
老師7月開的發(fā)票有一張錯了,要紅沖。但這里選不了怎么辦!
老師,商品采購,到貨就是直接給到客戶,有跟供應(yīng)商簽了采購合同及客戶簽了銷售合同,請問入庫可以不做賬,而是根據(jù)采購合同和銷售合同來做收入及結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
進(jìn)銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到未交分錄摘要怎么寫?
就是綜合保稅區(qū)一般納稅人企業(yè)在進(jìn)口原材料,加工為成品后出口和內(nèi)銷,整個過程要繳納哪些稅費(fèi)
老師,請問現(xiàn)在小規(guī)模納稅人是不是月度不超15萬,季度不超45萬呀?
老師!問一下建筑業(yè)外經(jīng)證每年必須要個稅申報(bào)嗎
老師 每個月需要結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額嗎
老師,請問下有一張進(jìn)項(xiàng)票金額錯啦,8月重新開,成本7月要入賬,憑證怎么寫,下個月沖紅,重新開憑證怎么寫
老師,我7月份開一張銷項(xiàng)發(fā)票,8月初紅沖了,8月份申報(bào)增值稅的時候,這個紅沖的金額是不是還包含在里邊要交稅
退休人員,是一個公司法人,申報(bào)工資薪金有沒有什么風(fēng)險(xiǎn)?需要注意什么?