處理有一定合理性,需注意兩點: 稅務檢查未出示工作證和檢查通知書的,企業(yè)有權拒絕提供資料,可禮貌要求對方出示正規(guī)證件; 若對方補全手續(xù),建議配合提供資料(如能證明個稅已申報的記錄等),避免因不配合引發(fā)后續(xù)核查風險。 核心是先確認對方執(zhí)法合法性,再視情況配合。

就是我們單位他在報增值稅的時候,跟那個增值稅認證平臺是兩個人操作,阿包增值稅是我另外一個同事,然后那個增值稅認證平臺,然后那個勾選是我來操作,但是那個我們那個同事,她以為我增值稅平臺那邊已經(jīng)認證勾選過了,所以他就先把增值稅給報了,然后事后才發(fā)現(xiàn),我這邊還沒有操作,還沒有那個發(fā)票認證,勾選這樣子的話,會會不會對那個我們這個報稅有什么影響呀。 我們那個增值稅稅金已經(jīng)繳納了,但是那個增值稅認證平臺就是勾選那邊,我看好像是沒有進項稅的,就是人家沒有開,開具發(fā)票給我們,可以進行認證的就是勾,選出來都是零,如果是這樣子的話,那我七月份忘記勾選了,沒有勾選的話,是要到稅務局申請把他把那個報的增值稅撤回重新那個再勾選呢,還是說我七月份我不勾選也沒有進項稅的情況下,不勾選也沒有關系,等到八月份然后再勾選認證是不是也可以。 我想表達的意思就是增值稅已經(jīng)申報,然后增值稅認證平臺卻沒有去進項稅認證,但是我們也沒有進項稅,這樣子的話,有沒有關系,還是說必須要到稅務局去處理一下。
請問下,我們是不是開個什么小賣部都要辦營業(yè)執(zhí)照呀,是不是只要辦了營業(yè)執(zhí)照就會有稅號,有稅號是不是就一定要申報呀,我問了我們樓下的水果店,他們說他們沒有報過稅,也沒有給人家外包,就是壓根沒開票,而且就算開過票,也沒用個體戶的名稱開票,都是用身份證個人去開票的,還有我問了樓下的小店他們說每年有人年檢會上門把個體戶的營業(yè)執(zhí)照原件拿走,然后還要交120元,我想不明白,這個工商年檢不是網(wǎng)上信用網(wǎng)自己網(wǎng)上完成年檢的嗎,不是不要錢的嗎網(wǎng)上,這個120元是怎么回事,還有個體戶這么不規(guī)范嗎,不報稅,不開票,而且去稅務局代開的發(fā)票也不用營業(yè)執(zhí)照的名稱嗎,直接用個人的名字嗎,這是什么道理
老師好,由于我們存在虛開發(fā)票的情況,稅局查到后,整了兩百多萬的進項稅轉出,管理員就讓我們去領那個 稅務通知回去,我們問需要怎么處理,管理員就說把事情告訴你老板,他也沒說怎么處理,開給我們進項發(fā)票的公司,我們都聯(lián)系不上,現(xiàn)在不知道辦,請老師指條方向 老師,之前問題老師了,有滿意的回復了,現(xiàn)在想加問一下, 到現(xiàn)在我老板還沒處理得,那我很糾結,今天需要申報增值稅嗎?我是等處理好再申報,還是,今天就報,一直不扣款呢?
您好,來這個小公司一直很努力的在干,他們這管理還混亂,報銷還得財務給打印票子黏票子,我就讓報銷的人把票子弄好整理好在拿財務來,水電然后其他雜費也讓財務干明明有人事行政,我肯定得往外甩啊,這不就觸碰到他人的利益了?那天有個人開工資,信用問題辦不了銀行卡,我讓和領導和人事說,我只是個執(zhí)行的,她直接告老板我為難她,然后本身就推活得罪了人事,黏票子得罪了大家,所有人都火上澆油,4月30號說是讓我走賠償隨便說,節(jié)后回來我想要2個月的賠償,老板讓人事已我工作不能勝任,溝通不暢等,員工投訴往我身后扣屎盆子,我不想給我錢又說給我一半的工資,后來微信里又來一句,老板說了可以不讓你走,得保證沒人投訴你,我該怎么回復人事啊,麻煩文采按的老師幫我出謀劃策,謝謝!
我們今天遇到稅務來檢查了,說我們申請發(fā)票提額太高了,不過她們來檢查都沒出示工作證,我們也熱情的招待了也給我們的收入證據(jù)給看了,態(tài)度也很好,后來走的時候又叫我們發(fā)什么工資表,銀行流水,還有什么取得收入的證明材料,說我們主營業(yè)務成本高,沒有取得勞務發(fā)票,也不見申報個稅,想問一下,就是我們每個月都開票,都交增值稅,還有申報個稅,這個稅務局專管員難道系統(tǒng)沒有顯示我們已經(jīng)申報個稅了嗎,我們老板說問+微信的專管員叫什么名字,她們也不肯說,那我們老板說,叫發(fā)資料,連名字都不肯告訴我們的話就先不發(fā),等他們下達稅務通知再發(fā),這樣處理得當嗎
老師您好,我的貨物進價是3萬元,我能不能賣10萬出去,有什么影響不
我司是單休,2025年十月國慶加中秋節(jié)1號到8號休息,一個新員工10月9日才入職,他的工資怎么算了
以前給你一個老板干活,工錢他沒給完我,能不能在個人所得稅里申報他的公司
老師您好,收到銀行貸款貼息,應該怎么做賬務處理,用計算稅金嗎
財務專用章的定義,誰來制做,丟失怎么辦?
老師你好 外賬按流水收入做好分錄后 做分錄的時候,收入支出都是錄的價稅合計的金額,那現(xiàn)在進項銷項發(fā)票后面應該怎么處理呢?
董老師還在嗎?麻煩問一下問題
比方說1-3月對公刷銀行卡收到5萬,,,5月的時候開了2萬刷卡的收入。若1-3月已經(jīng)報了這筆5萬收入,又開票了,問,怎么區(qū)別出來?
老師,增加社保后是要申報工資,但是申報工資的基數(shù)在參保后馬上查詢參保的信息后參加?;鶖?shù)為啥不出來呢
郭老師 您還在線嗎?