處理有一定合理性,需注意兩點: 稅務檢查未出示工作證和檢查通知書的,企業(yè)有權(quán)拒絕提供資料,可禮貌要求對方出示正規(guī)證件; 若對方補全手續(xù),建議配合提供資料(如能證明個稅已申報的記錄等),避免因不配合引發(fā)后續(xù)核查風險。 核心是先確認對方執(zhí)法合法性,再視情況配合。
就是我們單位他在報增值稅的時候,跟那個增值稅認證平臺是兩個人操作,阿包增值稅是我另外一個同事,然后那個增值稅認證平臺,然后那個勾選是我來操作,但是那個我們那個同事,她以為我增值稅平臺那邊已經(jīng)認證勾選過了,所以他就先把增值稅給報了,然后事后才發(fā)現(xiàn),我這邊還沒有操作,還沒有那個發(fā)票認證,勾選這樣子的話,會會不會對那個我們這個報稅有什么影響呀。 我們那個增值稅稅金已經(jīng)繳納了,但是那個增值稅認證平臺就是勾選那邊,我看好像是沒有進項稅的,就是人家沒有開,開具發(fā)票給我們,可以進行認證的就是勾,選出來都是零,如果是這樣子的話,那我七月份忘記勾選了,沒有勾選的話,是要到稅務局申請把他把那個報的增值稅撤回重新那個再勾選呢,還是說我七月份我不勾選也沒有進項稅的情況下,不勾選也沒有關(guān)系,等到八月份然后再勾選認證是不是也可以。 我想表達的意思就是增值稅已經(jīng)申報,然后增值稅認證平臺卻沒有去進項稅認證,但是我們也沒有進項稅,這樣子的話,有沒有關(guān)系,還是說必須要到稅務局去處理一下。
請問下,我們是不是開個什么小賣部都要辦營業(yè)執(zhí)照呀,是不是只要辦了營業(yè)執(zhí)照就會有稅號,有稅號是不是就一定要申報呀,我問了我們樓下的水果店,他們說他們沒有報過稅,也沒有給人家外包,就是壓根沒開票,而且就算開過票,也沒用個體戶的名稱開票,都是用身份證個人去開票的,還有我問了樓下的小店他們說每年有人年檢會上門把個體戶的營業(yè)執(zhí)照原件拿走,然后還要交120元,我想不明白,這個工商年檢不是網(wǎng)上信用網(wǎng)自己網(wǎng)上完成年檢的嗎,不是不要錢的嗎網(wǎng)上,這個120元是怎么回事,還有個體戶這么不規(guī)范嗎,不報稅,不開票,而且去稅務局代開的發(fā)票也不用營業(yè)執(zhí)照的名稱嗎,直接用個人的名字嗎,這是什么道理
老師好,由于我們存在虛開發(fā)票的情況,稅局查到后,整了兩百多萬的進項稅轉(zhuǎn)出,管理員就讓我們?nèi)ヮI(lǐng)那個 稅務通知回去,我們問需要怎么處理,管理員就說把事情告訴你老板,他也沒說怎么處理,開給我們進項發(fā)票的公司,我們都聯(lián)系不上,現(xiàn)在不知道辦,請老師指條方向 老師,之前問題老師了,有滿意的回復了,現(xiàn)在想加問一下, 到現(xiàn)在我老板還沒處理得,那我很糾結(jié),今天需要申報增值稅嗎?我是等處理好再申報,還是,今天就報,一直不扣款呢?
您好,來這個小公司一直很努力的在干,他們這管理還混亂,報銷還得財務給打印票子黏票子,我就讓報銷的人把票子弄好整理好在拿財務來,水電然后其他雜費也讓財務干明明有人事行政,我肯定得往外甩啊,這不就觸碰到他人的利益了?那天有個人開工資,信用問題辦不了銀行卡,我讓和領(lǐng)導和人事說,我只是個執(zhí)行的,她直接告老板我為難她,然后本身就推活得罪了人事,黏票子得罪了大家,所有人都火上澆油,4月30號說是讓我走賠償隨便說,節(jié)后回來我想要2個月的賠償,老板讓人事已我工作不能勝任,溝通不暢等,員工投訴往我身后扣屎盆子,我不想給我錢又說給我一半的工資,后來微信里又來一句,老板說了可以不讓你走,得保證沒人投訴你,我該怎么回復人事啊,麻煩文采按的老師幫我出謀劃策,謝謝!
我們今天遇到稅務來檢查了,說我們申請發(fā)票提額太高了,不過她們來檢查都沒出示工作證,我們也熱情的招待了也給我們的收入證據(jù)給看了,態(tài)度也很好,后來走的時候又叫我們發(fā)什么工資表,銀行流水,還有什么取得收入的證明材料,說我們主營業(yè)務成本高,沒有取得勞務發(fā)票,也不見申報個稅,想問一下,就是我們每個月都開票,都交增值稅,還有申報個稅,這個稅務局專管員難道系統(tǒng)沒有顯示我們已經(jīng)申報個稅了嗎,我們老板說問+微信的專管員叫什么名字,她們也不肯說,那我們老板說,叫發(fā)資料,連名字都不肯告訴我們的話就先不發(fā),等他們下達稅務通知再發(fā),這樣處理得當嗎
老師,我們是一個商貿(mào)公司,老板的朋友借這個公司的名義,買了一個團體意外險,被保人都不是公司的人,并且還給公司開了一張保險發(fā)票過來,這個賬務應該怎么處理?或者我可以無視這張發(fā)票嗎?
甲供材情況可以開具9%的發(fā)票嗎
老師,單位辦理注銷給其中一個股東就是他當初實繳的實收資本很少給他退回去之后還能按照就是財報上的未分配利潤交了稅之后還能給他分紅是嗎?因為單位要辦理注銷要按照資產(chǎn)負債表的未分配利潤那個科目20%交個稅呢,剩下的是不是還得給他分紅呢?比方說賬上未分配利潤剩了6萬,按照6萬的20%交了個稅之后,然后賬上是不是要給那個股東個人賬戶上打60000塊錢的分紅呢?
1,料工費加起來是總成本 ?2,總成本結(jié)轉(zhuǎn)成入庫產(chǎn)品(入庫數(shù)量保管統(tǒng)計) ?3,統(tǒng)計本期收入 ?4,結(jié)轉(zhuǎn)成本,銷售數(shù)量已知(出庫數(shù)量保管來統(tǒng)計),用月底一次加權(quán)平均法算單價,相乘得所要結(jié)轉(zhuǎn)的成本 ?5,收入減去成本就是盈虧 這個整個流程對不
老師,請問技術(shù)服務費的印花稅按照多少交?
老師,我上班都連續(xù)5天 一點工作內(nèi)容沒有了,上班就干呆著。真不知道他們怎么想的,我應該為交接做哪些準備呀,其實我還怪緊張的,怕交接不好@董孝彬老師
老師,我登錄稅務局網(wǎng)站在哪看最新的國家優(yōu)惠政策這些
現(xiàn)金報銷8月份員工報銷電子發(fā)票,發(fā)票有問題,9月份發(fā)現(xiàn),員工已經(jīng)重新開具發(fā)票,是不是要在9月份做調(diào)整?
老師,現(xiàn)在互聯(lián)網(wǎng)信息報送,納稅人取得勞務報酬所得可以按3%-45%的七級累進預扣率計算稅款,那納稅人還需要去稅局代開發(fā)票嗎
2023/2024工商年報上實繳日期填錯了,需要改嗎