您好,不能隨意,這個按實際的來,要有合同,流水的,發(fā)票的
老師您好,請問一下以下情況應當如何做賬處理: 老板的A和B兩家公司,A是小規(guī)模,B是一般納稅人,供應商(一般納稅人)是和A簽訂了合同,與A發(fā)生的業(yè)務一起銷售到終端客戶,終端客戶打款到A。但現(xiàn)在想要該供應商開票到B,由B付款到供應商。請問可以這樣操作嗎? 這樣處理以后發(fā)票從供應商到B可以增值稅抵扣,但是資金從A到B,B同樣也要開票給A吧?有可以合理節(jié)約稅費的方式嗎?
根據以下業(yè)務,編制A公司會計分錄: 3月1日,服裝生產商A公司(一般納稅人)委托B商場(一般納稅人)代銷10套西裝,每套售價0.2萬元,每套成本0.1萬元。雙方約定:A公司按售價的10%向B商場支付手續(xù)費。 截至3月底,B商場共銷售西裝5套,總售價為1萬元,增值稅額為0.13萬元,款已收。 3月底,A公司收到B商場的代銷清單,A公司開具增值稅專用發(fā)票給B商場,發(fā)票注明價款為1萬元,增值稅額為0.13萬元,款未收。 B商場開具代銷手續(xù)費增值稅專用發(fā)票給A公司,價款0.1萬元,稅額0.006萬元。同時,B商場支付扣除手續(xù)費及其增值稅額后的代銷款給A公司,A公司收到款項,存入銀行。
1、A公司擬讓B公司代銷其產品,A和B公司均為一般納稅人,有以下兩種方案:方案一:收取手續(xù)費方式。B公司按A公司規(guī)定的每件產品1000元的價格對外銷售,向A公司每件收取200元的代銷手續(xù)費,并開具增值稅專用發(fā)票。方案二:視同買斷方式。B公司按每件800元的價格協(xié)議買斷,A公司向B公司開具增值稅專票,此后,假定B公司在市場上仍以每件1000元的價格銷售,銷售價與協(xié)議買斷價之間的差額即200元/件歸B公司所有。假設B公司銷售了1萬件產品,上述價格均為含稅價。已知銷售產品的增值稅稅率為13%,代銷手續(xù)費的增值稅稅率為6%,城建稅及教育費附加的合計稅率為10%,企業(yè)所得稅稅率為25%。不考慮其他成本費用及進項稅額。請回答以下問題:(1)計算方案一A公司和B公司分別承擔的稅費情況(2)計算方案二A公司和B公司分別承擔的稅費情況(3)通過比較現(xiàn)金凈流量,A公司選擇哪種代銷方式更好?
A公司擬讓B公司代銷其產品,AB公司為一般納稅人:方案一:收取手續(xù)費方式。B公司按A公司規(guī)定的每件產品1000元的價格對外銷售,向A公司每件收取200元的代銷手續(xù)費,并開具增值稅專用發(fā)票。方案二:視同買斷方式。B公司按每件800元的價格協(xié)議買斷,A公司向B公司開具增值稅專票,此后,假定B公司在市場上仍以每件1000元的價格銷售,銷售價與協(xié)議買斷價之間的差額即200元/件歸B公司所有。假設B公司銷售了1萬件產品,上述價格均為含稅價。已知銷售產品的增值稅稅率為13%,代銷手續(xù)費稅率為6%,城建稅及教育費附加稅率為10%,企業(yè)所得稅稅率為25%。不考慮其他成本費用及進項稅額。(1)分別計算方案一二A和B公司分別承擔的稅費情況(2)通過比較現(xiàn)金凈流量,A公司選擇哪種代銷方式更好?(要完整的計算過程!?。。。?/p>
1、A公司擬讓B公司代銷其產品,A和B公司均為一般納稅人,有以下兩種方案:方案一:收取手續(xù)費方式。B公司按A公司規(guī)定的每件產品1000元的價格對外銷售,向A公司每件收取200元的代銷手續(xù)費,并開具增值稅專用發(fā)票。方案二:視同買斷方式。B公司按每件800元的價格協(xié)議買斷,A公司向B公司開具增值稅專票,此后,假定B公司在市場上仍以每件1000元的價格銷售,銷售價與協(xié)議買斷價之間的差額即200元/件歸B公司所有。假設B公司銷售了1萬件產品,上述價格均為含稅價。已知銷售產品的增值稅稅率為13%,代銷手續(xù)費的增值稅稅率為6%,城建稅及教育費附加的合計稅率為10%,企業(yè)所得稅稅率為25%。不考慮其他成本費用及進項稅額。請回答以下問題:(15分)(1)計算方案一A公司和B公司分別承擔的稅費情況(2)計算方案二A公司和B公司分別承擔的稅費情況(3)通過比較現(xiàn)金凈流量,A公司選擇哪種代銷方式更好?
請問:這道題d不明白啥意思
個體戶的對公賬戶是老板個人銀行卡嗎?企業(yè)是公司賬戶
老師在稅務系統(tǒng)未勾選電子客運發(fā)票,會計還是計算抵扣的,電子系統(tǒng)的發(fā)票怎么處理有好幾個月的? 有些用于集體福利的進賬票,做賬時直接做費用了,系統(tǒng)的進項票沒勾選,以上可以直接選擇不抵扣夠選嗎,有沒風險?
你好,老師,合伙公司,請問如果法人貸款,會對股東造成影響嗎?或者有什么別的不好?或者風險嗎?
老師,在申報24年的殘保金的時候,發(fā)現(xiàn)預填的人數(shù)為31人,而實際個稅申報系統(tǒng)中的人數(shù)全年平均下來是 27.75人,最后自查發(fā)現(xiàn)是在所得稅申報時,系統(tǒng)自動取數(shù)錯誤而會計人員沒有發(fā)現(xiàn)進行更改,那現(xiàn)在還可以進行更改24年的所得稅匯算清繳申報表嗎?如果更改,會觸發(fā)稅務風險嗎?謝謝老師!
老師你好,可以解釋一下畫起來的這句話什么意思嗎,沒太懂,
老師晚上好請教您一個問題 我們廠子花錢買的輪胎因為要去跑客戶 常常拿去給客戶當樣品不掛賬 那月末算利潤的時候 這個商品成本怎么記?
2×21年1月1日,甲公司以銀行存款672萬元從非關聯(lián)公司購入乙公司20%有表決權股份,取得對乙公司的有重大影響,當日,乙公司可辨認凈資產賬面價值為1030除一項Q存貨公允價值大于賬面價值25萬元以外,其他可辨認資產和負債的賬面價值與公允價值相等。本次投資前,甲公司不持有乙公司股份且與乙公司不存在關聯(lián)方關系。編制取的長投時的入賬分錄? 主要問題想問,初始入賬時的比一比,需不需要考慮條件中的:除一項Q存貨公允價值大于賬面價值25萬元。 如672 VS(1030+25)×20%=211
公司的法人,不在公司開工資,他的個稅用在這個公司報嗎
小規(guī)模納稅人是服務型企業(yè),稅種核定里有服務類的項目,但不是生活服務,開具了生活服務類的發(fā)票,但未進行稅務核定,并申報和繳納了增值稅,這應該怎么辦,稅務核定能補辦嘛
好的,老師,有委托代銷的合同模版嗎,有的話發(fā)我一個,謝謝
不好意思,我這邊沒有,可以百度下