同學,你好
借:銀行存款210
貸:遞延收益210
上述資料,判斷甲公司對上述交易或事項的會計處理是否正確,說明理由;如果會計處理不正確,編制更正甲公司20×8年度財務報表的會計分錄。 資料一:因國家對A產(chǎn)品實施限價政策,甲公司生產(chǎn)的A產(chǎn)品市場售價為15萬元/件。根據(jù)國家相關(guān)政策,從20×8年1月1日起,甲公司每銷售1件A產(chǎn)品。當?shù)卣块T將給予補助10萬元。20×8年度,甲公司共銷售A產(chǎn)品1 120件,收到政府給予的補助13 600萬元。A產(chǎn)品的成本為21萬元/件。 稅法規(guī)定,企業(yè)自國家取得的資金除作為出資外,應計入取得當期應納稅所得額計算交納企業(yè)所得稅。 甲公司將上述政府給予的補助計入20×8年度應納稅所得額。計算并交納企業(yè)所得稅。 對于上述交易或事項,甲公司進行了以下會計處理: 借:銀行存款 ? 13 600 ?? ?貸:遞延收益 ???? 13 600 請問這不屬于前差錯期更正嗎,不需要換以前年度損益調(diào)整科目嗎,字數(shù)原因發(fā)布了全部題目
老師您好,我們是是農(nóng)產(chǎn)品加工單位,公司是名是某某種養(yǎng)殖合作社,想請教如果將合作社準則改為小企業(yè)會計準則后,會計科目怎么修改。 我們單位說是農(nóng)民合作社+公司的運營模式,免得增值稅。最早公司成立20年時時會計用小企業(yè)會計準則做的賬,有筆政府補助計入的營業(yè)外收入。中途21年3月有請人重新開賬用的是合作社準則,后來申請的財政補助一直計入的是專項基金科目,但我們從公司成立起稅務報表用的是小企業(yè)會計準則。 后來會計今年4月又改了一次,將合作社準則改為小企業(yè)會計準則,將20年那次計入營業(yè)外收入的補貼和后來計入專項基金科目的補貼全部填在了資本公積科目里面對不對,對公司股東有沒影響。并且5月有份補貼直接計入了資本公積,請問對不對。感謝!
甲公司對政府補助采用總額法進行會計核算,其與政府補助的相關(guān)資料 如下: 資料一:2021年4月1日,根據(jù)國家相關(guān)政策,甲公司向政府補助有關(guān)部門提交了 購置A環(huán)保設備的補貼申請,2021年5月20日,甲公司收到政府補貼款12萬元并存入 銀行。 資料二:2021年6月20日,甲公司以銀行存款60萬元購入A環(huán)保設備并立即投入 使用,預計使用年限為5年,預計凈殘值為零,按年限平均法計提折舊。 資料三:2022年6月30日,因自然災害導致A環(huán)保設備報廢且無殘值,相關(guān)政府 補助無需退回。 本題不考慮增值稅等相關(guān)稅費及其他因素。 計算甲公司2021年7月政府補貼款分攤計入當期損益的金額并編制會計分錄。(4)2021年7月政府補貼款分攤計入當期損益的金額=12/5/12=0.2(萬元)。 借:遞延收益 0.2 貸:其他收益 0.2老師,這里的分錄不知道為什么怎么做
老師,請問公司是做運輸企業(yè)的,半掛車,去年購買21臺車,政府每臺補助了10萬元,一共收到政府補助210萬元,老舊營運車報廢更新補貼資金,請問這筆收入計入什么科目
老師您好/:coffee,我們是山東淄博的建筑公司,去河北省承德市承德縣做工程,現(xiàn)在需要給甲方開具發(fā)票,請教您一下開票的具體流程
老師,注冊資本部分已實繳,但是未分配利潤為負數(shù),變更股東轉(zhuǎn)讓價格不可以填寫0或1嗎,轉(zhuǎn)讓需要交什么稅
老師您好,想麻煩你一下,報個稅時,有一個同事1到2月有專項附加扣除贍養(yǎng)老人每個月1500.報1月2月稅時也抵扣專項附加扣除抵扣個稅了,但是到3月時老人沒了,報個稅時就沒抵扣1500專項附加扣除,產(chǎn)生個稅稅額了,現(xiàn)在算全月的7個月時交的稅,根本沒減那1和2月的專線附加扣除共計3000啊.為什么啊,不是應該減吧,現(xiàn)在是7個月公資總額減社保減去35000之后乘以百分之3算的稅額,為什么沒減3000啊我先在需要更正嗎
問下大家,注冊資本部分已實繳,變更股東轉(zhuǎn)讓價格填寫0可以嗎
老師:我想咨詢一下,增值稅的稅負率怎么計算的?。?/p>
A企業(yè)銷售貨物,合同中規(guī)定A企業(yè)把貨物運輸?shù)娇蛻糁付ㄎ恢茫?.A企業(yè)沒有運輸能力,運輸是靠A企業(yè)的供應商運輸?shù)街付ㄎ恢? 2.A企業(yè)沒有運輸能力,A企業(yè)委托D企業(yè)運輸,3.A企業(yè)本身有運輸資質(zhì),她提供運輸。請分別回答1-3分別是不是混合銷售和兼營(如果我合同表訴不清楚,請告訴我需要填寫什么條款)
第九題我計算哪里錯了?答案是2100,期末數(shù)用550還是250*10*10%?麻煩老師解答?
老師,7月的社保8月繳納,7月忘記采集信息了,8月怎么處理呢
我們有個客戶賬號被封了,然后他們老板個人卡打給我們錢,發(fā)票和合同都有,這可以嘛
老師,公司的魚缸破漏水導致電梯出故障,公司承擔電梯維修費用,對方開過來的專票可以抵扣進項稅額,企業(yè)所得稅方面,做賬計入營業(yè)外支出了,匯算清繳要調(diào)增利潤,是這樣吧
老師,請問210萬需要交增值稅嗎,另外,另外這個科目需要攤銷,是根據(jù)補貼時間攤銷,還是購買時間攤銷,謝謝老師
同學,你好 不需要繳納增值稅 一般按照固定資產(chǎn)的購買期限攤銷