這個(gè)不用扣繳個(gè)稅
20萬(wàn)的發(fā)票 如果公司名下開(kāi)發(fā)票增值稅免稅 ,但是交企業(yè)所得稅,個(gè)人代開(kāi)發(fā)票交增值稅 和個(gè)人所得稅都要繳嗎
老師,我公司接受一個(gè)個(gè)人給我們公司進(jìn)行的協(xié)檢服務(wù),合同總價(jià)10萬(wàn)。我們是小規(guī)模公司,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)個(gè)人給我們開(kāi)票的話,是按勞務(wù)報(bào)酬在稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票交稅,請(qǐng)問(wèn)10萬(wàn)都要按40%交稅了,我能讓他分次開(kāi)票交稅嗎?是不是就能按20%那個(gè)稅率交了?
我公司是小規(guī)模納稅人一季度開(kāi)票20萬(wàn),我增值稅免稅,請(qǐng)問(wèn)老師個(gè)人所得稅跟企業(yè)所得稅需交多少
個(gè)人銷售80萬(wàn)的貨給下游公司,讓上游公司開(kāi)100萬(wàn)的發(fā)票,差的20萬(wàn)算虛開(kāi)嗎?如果不算虛開(kāi),是不是算個(gè)人的勞務(wù)報(bào)酬所得,需要交個(gè)人所得稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)我們是水果公司,我想問(wèn)一下,我們自己開(kāi)給自己收購(gòu)發(fā)票,得不得交稅!
老師在稅務(wù)系統(tǒng)未勾選電子客運(yùn)發(fā)票,會(huì)計(jì)還是計(jì)算抵扣的,電子系統(tǒng)的發(fā)票怎么處理有好幾個(gè)月的? 有些用于集體福利的進(jìn)賬票,做賬時(shí)直接做費(fèi)用了,系統(tǒng)的進(jìn)項(xiàng)票沒(méi)勾選,以上可以直接選擇不抵扣夠選嗎,有沒(méi)風(fēng)險(xiǎn)?
你好,老師,合伙公司,請(qǐng)問(wèn)如果法人貸款,會(huì)對(duì)股東造成影響嗎?或者有什么別的不好?或者風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,在申報(bào)24年的殘保金的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)預(yù)填的人數(shù)為31人,而實(shí)際個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)中的人數(shù)全年平均下來(lái)是 27.75人,最后自查發(fā)現(xiàn)是在所得稅申報(bào)時(shí),系統(tǒng)自動(dòng)取數(shù)錯(cuò)誤而會(huì)計(jì)人員沒(méi)有發(fā)現(xiàn)進(jìn)行更改,那現(xiàn)在還可以進(jìn)行更改24年的所得稅匯算清繳申報(bào)表嗎?如果更改,會(huì)觸發(fā)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?謝謝老師!
老師你好,可以解釋一下畫(huà)起來(lái)的這句話什么意思嗎,沒(méi)太懂,
老師晚上好請(qǐng)教您一個(gè)問(wèn)題 我們廠子花錢買的輪胎因?yàn)橐ヅ芸蛻?常常拿去給客戶當(dāng)樣品不掛賬 那月末算利潤(rùn)的時(shí)候 這個(gè)商品成本怎么記?
2×21年1月1日,甲公司以銀行存款672萬(wàn)元從非關(guān)聯(lián)公司購(gòu)入乙公司20%有表決權(quán)股份,取得對(duì)乙公司的有重大影響,當(dāng)日,乙公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)賬面價(jià)值為1030除一項(xiàng)Q存貨公允價(jià)值大于賬面價(jià)值25萬(wàn)元以外,其他可辨認(rèn)資產(chǎn)和負(fù)債的賬面價(jià)值與公允價(jià)值相等。本次投資前,甲公司不持有乙公司股份且與乙公司不存在關(guān)聯(lián)方關(guān)系。編制取的長(zhǎng)投時(shí)的入賬分錄? 主要問(wèn)題想問(wèn),初始入賬時(shí)的比一比,需不需要考慮條件中的:除一項(xiàng)Q存貨公允價(jià)值大于賬面價(jià)值25萬(wàn)元。 如672 VS(1030+25)×20%=211
公司的法人,不在公司開(kāi)工資,他的個(gè)稅用在這個(gè)公司報(bào)嗎
小規(guī)模納稅人是服務(wù)型企業(yè),稅種核定里有服務(wù)類的項(xiàng)目,但不是生活服務(wù),開(kāi)具了生活服務(wù)類的發(fā)票,但未進(jìn)行稅務(wù)核定,并申報(bào)和繳納了增值稅,這應(yīng)該怎么辦,稅務(wù)核定能補(bǔ)辦嘛
老師好,我們有一個(gè)推廣服務(wù)。為了這個(gè)推廣服務(wù)而發(fā)生的,咖啡費(fèi)用,餐費(fèi),水果費(fèi)和展會(huì)的鮮花費(fèi),這些費(fèi)用都直接計(jì)成本嗎?餐費(fèi)和鮮花費(fèi)如果有專票的話能抵扣嗎?
個(gè)體工商戶有開(kāi)具專票,每期稅局幫忙自動(dòng)申報(bào)的,現(xiàn)因?yàn)檫@季度有開(kāi)了專票,讓重新更正。現(xiàn)在更正,填了專票金額,為什么一直不顯示應(yīng)納稅金呢?
那是什么情況需要申報(bào)個(gè)稅的,我記得收到個(gè)人發(fā)票比較麻煩
服務(wù)類發(fā)票,勞務(wù)類發(fā)票,才需要