差額調(diào)整,計(jì)入稅金及附加-其他
已計(jì)提增值稅1257.69,申報(bào)時(shí),應(yīng)納稅額減征額280。實(shí)際應(yīng)交稅費(fèi)977.69,入賬的時(shí)候,計(jì)提分錄已做,如何做減征額的分錄?還是不用做?不用做的話(huà),繳納時(shí)的數(shù)和計(jì)提分錄的數(shù)就有了差額,怎么處理這個(gè)差額?
老師;請(qǐng)問(wèn)支付供應(yīng)商貨款,要讓供應(yīng)商承擔(dān)手續(xù)費(fèi),如何做賬,比如發(fā)票金額是100元,實(shí)際支付出去80元,賬上還有20元的差額如何做平賬
計(jì)提個(gè)稅和支付個(gè)稅時(shí)如何做賬
老師好,支付給醫(yī)療保險(xiǎn)事業(yè)中心的居民統(tǒng)籌支付差額回交費(fèi)和居民財(cái)政補(bǔ)助差額回交費(fèi)如何做賬?
費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)時(shí),發(fā)票金額大于實(shí)際支付金額如何入賬?如何抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?舉例說(shuō)明,A公司為一般納稅人,銷(xiāo)售員小李因公出差報(bào)銷(xiāo)住宿費(fèi)500,但其提供的發(fā)票金額為600含稅,如果所開(kāi)的發(fā)票是普票應(yīng)該怎么做賬,所開(kāi)的發(fā)票為專(zhuān)票應(yīng)該怎么做賬
假如注冊(cè)了一家公司,A占10%,B占90@,注冊(cè)資本3萬(wàn)元,假如B轉(zhuǎn)入投資款3萬(wàn)元,做賬也只能實(shí)收資本2700元,資本公積3000元,對(duì)吧
電磁流量計(jì)是計(jì)入什么科目???
1000塊錢(qián)的空調(diào)還用計(jì)提折舊費(fèi)么
老師,請(qǐng)問(wèn)下九月一號(hào)后的社保新規(guī),是不是公司所有員工都得買(mǎi)社保哇,那這樣公司虛擬現(xiàn)金工資的,是不是就莫法了
老師,員工之前工資從分公司發(fā)放,所以專(zhuān)項(xiàng)附加扣除選的分公司,現(xiàn)在工資從總公司發(fā),專(zhuān)項(xiàng)附加扣除選的總公司,那分公司后臺(tái)還顯示他的專(zhuān)項(xiàng)附加扣除信息,是否可以刪除了?
21年核定征收個(gè)體工商戶(hù),2季度收入為36萬(wàn),需要交個(gè)人所得稅-經(jīng)營(yíng)所得嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)以固定資產(chǎn)投資投資子公司,需要繳納那些稅
請(qǐng)教各位大神,某家公司,發(fā)展有很多個(gè)體戶(hù),每個(gè)個(gè)體戶(hù)的所有收入都經(jīng)過(guò)公司銀行,然后公司收取10%的廣告費(fèi)(或者說(shuō)是代理費(fèi)吧),剩下的90%又轉(zhuǎn)回各個(gè)個(gè)體戶(hù)
幫別人加工的,如果客戶(hù)把面輔料都開(kāi)到我們工廠(chǎng),我們這個(gè)價(jià)格怎么報(bào)?還能按原來(lái)單純的加工費(fèi)報(bào)價(jià)嗎?
@立峰答疑老師?老師,你好,我們是建筑企業(yè),別人掛靠我們,然后我們開(kāi)給甲方的發(fā)票,我們要求掛靠方準(zhǔn)備含稅收入的92%的成本,應(yīng)準(zhǔn)備的成本減去已有的成本,我們算的已有成本是掛靠方提供的不含稅收入?,F(xiàn)在掛靠方要求我們口徑一致,都算含稅收入。意思就是他們提供進(jìn)來(lái)的進(jìn)項(xiàng)也應(yīng)該算含稅收入。哪一種對(duì)我們更有利啊
科目如何編制呢
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅0.02 借:稅金及附加-其他 -0.02