借:應(yīng)收賬款 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
老師,我們從自己的往來(lái)公司A采購(gòu)材料 月末時(shí)掛賬 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款-A 付款給往來(lái)公司時(shí) 借:應(yīng)付賬款—A 貸:銀行存款 我們是商貿(mào)企業(yè),客戶找我司購(gòu)買(mǎi)的貨是由往來(lái)公司直接發(fā)出的,那我怎么去消庫(kù)存商品這個(gè)科目 是不是月底把庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)到成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 這樣對(duì)嗎? 我之前都沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在庫(kù)存商品這個(gè)科目借方掛了幾百萬(wàn)的金額,總感覺(jué)哪里不對(duì)
老師您好!我公司十月份銷(xiāo)售商品50個(gè),月末結(jié)轉(zhuǎn)成本10萬(wàn)元,(采用月末一次加權(quán)平均法結(jié)轉(zhuǎn)成本)給客戶開(kāi)了發(fā)票確認(rèn)了收入,十一月出因?yàn)閷?duì)賬發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,客戶將沒(méi)認(rèn)證的發(fā)票退回,我這邊做了發(fā)票紅沖按正確的數(shù)量45個(gè),給對(duì)方把正確發(fā)票開(kāi)出來(lái)。上月確認(rèn)收入分錄 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 銷(xiāo)項(xiàng)稅 錯(cuò)誤發(fā)票收回按上面分錄前面加了負(fù)號(hào) 又將上月結(jié)轉(zhuǎn)的成本沖回 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-xxx元 貸庫(kù)存商品-xxx元 老師這樣處理對(duì)么? 庫(kù)存商品臺(tái)賬上怎么記退回的庫(kù)存商品和成本呢?
老師,您好,我們公司2021年賣(mài)手機(jī)30萬(wàn),應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)成本20萬(wàn),但實(shí)際在2021年只結(jié)轉(zhuǎn)了8萬(wàn)的成本,還有12萬(wàn)沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)。可以這樣處理嗎:在2022年3月補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)12萬(wàn),借以前年度損益調(diào)整,貸庫(kù)存商品,會(huì)算清繳的時(shí)候,這個(gè)要怎么處理呢?
這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)之前的會(huì)計(jì)將去年的進(jìn)項(xiàng)票記成了借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款,沒(méi)有記庫(kù)存商品科目,而且每月銷(xiāo)售商品后沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本,應(yīng)該怎樣調(diào)賬呢
老師,我想問(wèn)一下,我家去年暫估了一筆十萬(wàn)的庫(kù)存商品,全部結(jié)轉(zhuǎn)成本了,這筆暫估拿不到票子了,我在報(bào)去年的匯算清繳的時(shí)候調(diào)增了這十萬(wàn)的成本,這筆暫估掛帳的應(yīng)付賬款也付不出去了,因?yàn)槭翘撛龅模俏疫@筆應(yīng)付賬款的掛帳應(yīng)該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢
老師學(xué)習(xí)方法和 課包里面的標(biāo)準(zhǔn)做賬答案發(fā)一下吧 謝謝
公司需要注銷(xiāo),但是公司有控股其他公司,能直接注銷(xiāo)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅和養(yǎng)老保險(xiǎn)有沒(méi)有什么聯(lián)系,不申報(bào)個(gè)稅能領(lǐng)養(yǎng)老保險(xiǎn)嗎?需不需要補(bǔ)交才能領(lǐng)
老師,工資1-3月按月計(jì)提,發(fā)放時(shí)不按時(shí)發(fā),假如4月份支付某個(gè)員工1萬(wàn)元(這期間的社保費(fèi)申報(bào)但沒(méi)有繳納),申報(bào)個(gè)稅時(shí),收入填1萬(wàn),扣社保五險(xiǎn)按申報(bào)還是實(shí)際繳納數(shù)填寫(xiě)?
金蝶云星空做憑證的時(shí)候不是已經(jīng)指定了現(xiàn)金流量,如何把憑證明細(xì)及對(duì)應(yīng)的現(xiàn)金流量導(dǎo)出來(lái)?
老師這道題調(diào)整分錄不應(yīng)該是借其他業(yè)務(wù)收入_倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)費(fèi)66.3 貸應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)66.3嗎,麻煩老師給講一下
董老師 在線嗎?有問(wèn)題想咨詢您~
你好老師,老板娘自己開(kāi)店賣(mài)貨到年底該怎么處理,一直掛帳,不會(huì)還錢(qián)的嘛
老師負(fù)債表24年上未分配利潤(rùn)期初余額是100,25年一季度的凈利潤(rùn)是負(fù)30,負(fù)債表期末余額是70,一季度股權(quán)變更,未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)出70,第二季度累計(jì)虧損20,第二季度未分配利潤(rùn)的期末余額是多少 謝謝
老師負(fù)債表24年上未分配利潤(rùn)期初余額是100,25年一季度的凈利潤(rùn)是負(fù)30,負(fù)債表期末余額是70,一季度股權(quán)變更,未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)出70,第二季度累計(jì)虧損20,第二季度未分配利潤(rùn)的期末余額是多少
可以調(diào)這個(gè)月嗎?
只能調(diào)整上年的利潤(rùn)
上年已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)了了,我可以貸:本年利潤(rùn)還是要過(guò)度一下
還有那個(gè)企業(yè)所得稅還要補(bǔ)交嗎?
是的,需要更正上年的報(bào)表,重新匯算
老師我是反結(jié)帳回去,還是做分錄調(diào)整?
是的,建議直接在12月調(diào)賬
老師我把去年的憑證紅沖,做正確的可以嗎?
小微企業(yè)
需要在12月更正,不然就要手工調(diào)整上年的報(bào)表,和今年的年初數(shù)
我們想沖紅的目的是這稅晚點(diǎn)交?
那個(gè)不行的,本身就是錯(cuò)賬