您好,這個的話是109/1.09*4%=4? 這樣的
甲商貿(mào)公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。從乙公司處購入一批商品,取得增值稅專用發(fā)票,該批商品不含稅價格為三百萬元。問,庫存商品的入賬價值為三百萬元。為什么不包含增值稅?
居民甲有四套住房,第一套價值80萬元的房產(chǎn)自用,將第二套價值120萬元的別墅抵償了乙100萬元的債務;將第三套價值100萬元的房產(chǎn)與丙交換房產(chǎn),并收到丙贈送的價值20萬元的小汽車;將第四套市場價值50萬元的公寓房折成股份投入本人獨資經(jīng)營的企業(yè)。當?shù)卮_定的契稅稅率為3%,下列說法正確的有( )。 A 甲不繳納契稅,乙納契稅30000元,丙納契稅6000元 B 甲繳納契稅6000元,乙納契稅36000元,丙不繳納契稅 C 甲、丙交換房產(chǎn),應該由丙繳納契稅 D 甲將房產(chǎn)投資到本人經(jīng)營的個人獨資企業(yè),應納契稅
甲貿(mào)易公司為增值稅一般納稅人,2019年9月以不含稅價格為11萬元的蘋果與乙公司不含稅價格為10萬元的罐頭進行交換,差價款由乙公司以銀行存款支付,雙方均向?qū)Ψ介_具增值稅專用發(fā)票,假定當月取得的相關票據(jù)均符合稅法規(guī)定,并在當月抵扣進項稅,甲貿(mào)易公司當月應繳納增值稅多少萬元?
甲公司是一家建筑施工企業(yè),為增值稅一般納稅人,采用一般計稅方法計算繳納增值稅。本年3月甲公司與乙公司進行某工程項目驗收與結算。合同約定的工程價款為1090萬元(含稅),在乙公司驗收合格的當月先支付甲公司合同價款的80%,一年后再支付剩余的20%(作為質(zhì)押金)。乙公司本年3月對該工程項目驗收合格并向甲公司支付872萬元(含稅)的價款,甲公司按872萬元(含稅)向乙公司開具了增值稅專用發(fā)票。要求:對甲公司相關業(yè)務進行賬務處理。
甲公司是一家建筑施工企業(yè),為增值稅一般納稅人,采用一般計稅方法計算繳納增值稅。本年3月甲公司與乙公司進行某工程項目驗收與結算。合同約定的工程價款為1090萬元(含稅),在乙公司驗收合格的當月先支付甲公司合同價款的80%,一年后再支付剩余的20%(作為質(zhì)押金)。乙公司本年3月對該工程項目驗收合格并向甲公司支付872萬元(含稅)的價款,甲公司按872萬元(含稅)向乙公司開具了增值稅專用發(fā)票。要求:對甲公司相關業(yè)務進行賬務處理
個人勞務收入4000, 需要交多少個稅
老師,我一看到合同變更、合并的題目都頭蒙,有沒有什么簡單一點方法判斷呢?請老師指教
我是小白 函數(shù)教的是什么,那節(jié)課講
老師 公司二季度的財務報表申報錯了。能改嗎?
老師你好,請教一個問題,就是我們購進的商品是經(jīng)過深加工的熟咸蛋供應商給我們開的那個發(fā)票是13個點的,然后呢我們申報這個海關H S編碼也是熟咸蛋類,但它的退稅率只有9個點的,那會造成這個差異,這個差異會不會有問題呢?我們第一票退稅的時候稅局會不會有疑問呢?我們是外貿(mào)出口企業(yè)來的。我打12366咨詢的時候他們就是說現(xiàn)在外貿(mào)企業(yè)基本是征稅多少退稅多少,基本不會存在差異,說要么供應商開錯票,要么我們出口報關選錯編碼。但又問了幾個朋友,他們有的說這種情況正?!,F(xiàn)在處于糾結中,不知道實際有沒有這種情況?如果改報關單好不好改?改報關單又應該選哪個編碼呢?
老師,一般納稅人,年底的的進項留底稅,跨年還能接著進項抵扣呢吧?
出納的課不全,能給個全的嗎
麻煩問一下老師有沒有應收賬款的表格
個人勞務收入4000, 需要交多少個稅
我們的勞動關系在總公司,給全資子公司辦了事情,可以在子公司進行報銷嗎?報銷人是我們
為什么是9%
您好,因為一般納稅人,銷售不動產(chǎn)是9%的稅率
好的,謝謝
不客氣的,祝您開心的