業(yè)務(wù) 5 是銷售方(商城)給購(gòu)貨方的折讓,銷售方此前已確認(rèn)銷項(xiàng)稅額,折讓時(shí)需沖減自身多計(jì)的銷項(xiàng);而 “沖減進(jìn)項(xiàng)” 是購(gòu)貨方的操作(若已抵扣)。本題站在銷售方角度,所以沖銷項(xiàng)稅額,而非進(jìn)項(xiàng) 。
企業(yè)已經(jīng)確認(rèn)銷售收入的售出商品發(fā)生了銷售折讓,而且不屬于資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)的,則應(yīng)該在發(fā)生時(shí)沖減當(dāng)期的銷售商品收入。如果按規(guī)定允許扣減增值稅稅額的,還應(yīng)當(dāng)沖減已確認(rèn)的增值稅銷項(xiàng)稅額。 基本賬務(wù)處理: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額 老師好,這個(gè)意思就是未跨年,沖減當(dāng)期收入,跨年才發(fā)生銷售折讓,通過(guò)以前年度損益調(diào)整嗎?
允許生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)納稅人按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 額加計(jì) 5%抵減應(yīng)納稅額,,,老師,這個(gè)跟制造業(yè)有什么關(guān)系嗎
二、先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的5%計(jì)提當(dāng)期加計(jì)抵減額。按照現(xiàn)行規(guī)定不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,不得計(jì)提加計(jì)抵減額;已計(jì)提加計(jì)抵減額的進(jìn)項(xiàng)稅額,按規(guī)定作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的,應(yīng)在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出當(dāng)期,相應(yīng)調(diào)減加計(jì)抵減額。這句話是什么意思
二、先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的5%計(jì)提當(dāng)期加計(jì)抵減額。按照現(xiàn)行規(guī)定不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,不得計(jì)提加計(jì)抵減額;已計(jì)提加計(jì)抵減額的進(jìn)項(xiàng)稅額,按規(guī)定作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的,應(yīng)在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出當(dāng)期,相應(yīng)調(diào)減加計(jì)抵減額。我公司屬于高新技術(shù)企業(yè),這個(gè)月繳增值稅應(yīng)該怎樣抵減?
老師你好,這個(gè)允許先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)5%抵減應(yīng)納增值稅稅額,這句不太懂,當(dāng)期是指的今年一年還是這個(gè)月還是什么,那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)5%抵減是指我勾選的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的稅額基礎(chǔ)上再乘以5%,按照這個(gè)數(shù)給多扣減點(diǎn)要交的增值稅嗎
老師公司來(lái)了好幾個(gè)人干了幾天就走了,工資300到3000的都要有,幾百的用不用報(bào)個(gè)稅
1、是否升規(guī)納統(tǒng):是?否?納統(tǒng)的意思就是納入統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)范疇,統(tǒng)計(jì)局只要聯(lián)系企業(yè)要數(shù)據(jù)了,就是納統(tǒng)了。注意不是問(wèn)愿不愿意納統(tǒng),是問(wèn)有沒(méi)有納統(tǒng)?。?! 2、如納統(tǒng),提供納統(tǒng)所在區(qū)。 3、無(wú)論是否納統(tǒng),提供下與稅務(wù)局申報(bào)一致的2024年利潤(rùn)表。怎么操作統(tǒng)計(jì)局納統(tǒng)
老師,結(jié)婚損益進(jìn)入營(yíng)業(yè)外收支還是財(cái)務(wù)費(fèi)用
中央空調(diào)機(jī)組壓力容器檢測(cè)及安全閥校驗(yàn)項(xiàng)目 開(kāi)票名稱開(kāi)現(xiàn)代服務(wù)*檢測(cè)服務(wù)費(fèi)可以嗎,6%
老師,7月結(jié)賬后 發(fā)現(xiàn)少計(jì)提了工資,可不可以在7月結(jié)賬后 在做一筆計(jì)提工資的處理,借 管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付職工薪酬,在結(jié)轉(zhuǎn)損益 借 本年利潤(rùn) 貸 管理費(fèi)用,7月出現(xiàn)2筆結(jié)轉(zhuǎn)損益的處理,這樣可以嗎
老師機(jī)票取得普票可以抵扣么
老師請(qǐng)教個(gè)體工商戶,沒(méi)有雇工的情況下,個(gè)稅系統(tǒng)是不是不需要每個(gè)月去申報(bào)工資,還是得與公司一樣做零申報(bào)呢
自行開(kāi)發(fā)的軟件在進(jìn)銷存系統(tǒng)里面怎么出庫(kù)呀
稅控設(shè)備維護(hù)費(fèi)跨年沒(méi)有抵扣怎么辦呢
員工7月底離職了,但是保險(xiǎn)要交到8月,這保險(xiǎn)費(fèi)用由她自己去全額承擔(dān),這個(gè)怎么做賬報(bào)稅?