?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
(一)2014年5月1日A公司委托B公司銷售商品500件,商品已發(fā)出,每件成本為240元,A公司約定B公司按每件300元對外銷貨,A公司按售價的15%向B公司支付手續(xù)費(fèi)。至5月25日B公司全部對外銷售完,開出的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為150000元,增值稅額為25500元,款項(xiàng)已收存銀行。5月26日A公司收到B公司開具的代銷清單時,同時向B公司開具了一張相同金額的增值稅專用發(fā)票,5月28日B公司與A公司結(jié)清相關(guān)款項(xiàng)。假定A公司發(fā)出商品時納稅義務(wù)尚未發(fā)生,不考慮其他因素。要求:做出A、B公司的相關(guān)會計處理(12分)
法人名下有兩家公司,一個是生產(chǎn)企業(yè)A,一個是銷售企業(yè)B。以下簡程A公司一般納稅人,B公司小規(guī)模納稅人,他們是在一個地區(qū),在同一層樓房,(現(xiàn)實(shí)中職員員工是共用的),B公司是A公司的品牌商(對外是這樣說的),問題一、b公司可以與a公司合并嗎?問題 二,B公司的主要也是唯一的進(jìn)貨來源,是從a公司生產(chǎn)出來的產(chǎn)品,那a公司還需要給B公司開發(fā)票嗎?從這兩家公司的情況來看,要怎么做利潤更高,可合理避稅呢?已知A,B公司,公司規(guī)???cè)藬?shù)有40人,目前的所得稅率是2.5%。B公司增值稅免稅,A公司負(fù)稅率2%
A公司(一般納稅人)委托B公司(小規(guī)模納稅人)代銷商品,含稅售價5000元,B公司收取手續(xù)費(fèi)10%,B公司會計分錄怎么做?麻煩分錄以及金額都寫下,謝謝!
前提:A是物業(yè)公司B是酒店(AB均為一般納稅人)B收取A公司代銷商品9個點(diǎn)的提成 A購入月餅70元,售價為128元, 9月20日,顧客購買月餅一盒128元 次月B向A打余款,請問A和B公司賬務(wù)處理及稅收問題
老師好!同一個法人,注冊兩家公司,一家是養(yǎng)殖公司A,一家批發(fā)農(nóng)產(chǎn)品B商貿(mào)公司,一般都是A公司直接收購養(yǎng)戶的雞銷售給客戶,客戶有的回款回到B公司賬戶,B公司在把回款轉(zhuǎn)到A公司賬戶,兩個公司都做收入報稅了,B公司沒有成本發(fā)票,這該怎么處理呢?
老師,我這邊有個問題,我們公司在百色,我也是百色的會計,然后我們老板突然給我一個南寧的公司報稅,報個稅,然后我也不知道該公司有沒有開銀行賬戶,有沒有流水,我每個月查詢都沒有開票收入,我就報0稅,請問這種情況,我因?yàn)樾枰私饽切┬畔⒉拍鼙WC我的風(fēng)險
老師,用一般戶收項(xiàng)目款,會有風(fēng)險嗎?基本戶用來發(fā)放工資,社保,稅費(fèi)扣款,員工報銷。
郭老師,我們從個體戶公戶轉(zhuǎn)款到經(jīng)營者私戶,每個月30-50萬,一年500萬轉(zhuǎn)到私戶,要交什么稅嗎
其他應(yīng)付款,預(yù)收賬款會隱匿收入嗎,隱匿收入會影響所有者權(quán)益嗎
所有者權(quán)益怎么做少,所有者權(quán)益拿票,做虧一點(diǎn)嗎?
老師,如果要求整改2023年度的加計抵減,能不能在今年整改,不追溯到2023年呀
?非貨幣性資產(chǎn)交換,什么時候才用固定資產(chǎn)清理這個科目
無收入,生產(chǎn)成本不結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品嗎
您好,老師,我這邊客戶分為國內(nèi)客戶和國外客戶,然后在國外客戶中再細(xì)分一般貿(mào)易客戶,阿里巴巴平臺客戶和中國制造網(wǎng)平臺客戶,最后在一般貿(mào)易客戶下面細(xì)分馬來西亞,日本,新加坡和中國香港,中國澳門,我這樣建立國外客戶檔案是否可行?有沒有不妥的地方?麻煩老師給我一些實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn),以便我了解怎樣進(jìn)行客戶分級和建立檔案
A公司的股東是B公司,現(xiàn)在需要把股東換成兩個自然人,是登錄A公司的電子稅務(wù)局,采集印花稅,選擇股權(quán)轉(zhuǎn)讓就可以了嗎?老師
您好,A公司收到B公司委托商品時,借:受托代銷商品800,貸:受托代銷商品款800;銷售商品時,借:銀行存款1000,貸:主營業(yè)務(wù)收入884.96,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅115.04; 確認(rèn)服務(wù)費(fèi)收入時,借:應(yīng)付賬款100,貸:其他業(yè)務(wù)收入94.34,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅5.66;支付B公司貨款時,借:應(yīng)付賬款894,貸:銀行存款894。B公司發(fā)出商品時,借:委托代銷商品800,貸:庫存商品800; 收到銷售清單時,借:應(yīng)收賬款1000,貸:主營業(yè)務(wù)收入970.87,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅29.13; 結(jié)轉(zhuǎn)成本時,借:主營業(yè)務(wù)成本800,貸:委托代銷商品800;收到A公司貨款時,借:銀行存款800,貸:應(yīng)收賬款800。
A公司支付B公司貨款怎么死894呀
?您好,A公司支付B公司貨款894是因?yàn)殇N售收入1000元減去A公司收取的服務(wù)費(fèi)100元再減去服務(wù)費(fèi)對應(yīng)的增值稅6元,即1000-100-6=894元
但是兩邊AB公司收的款和付的款對不上呀
?不好意思,我重新理了一下,還是分開寫分錄 A公司(受托方)的賬務(wù)處理:收到B公司委托銷售的商品時: 借:受托代銷商品 800 貸:受托代銷商品款 800 銷售商品時(假設(shè)A公司收取10%的服務(wù)費(fèi),即100元): 借:銀行存款 1000 ?貸:應(yīng)付賬款-B公司 900主營業(yè)務(wù)收入 94.34 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)5.66 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本 800 貸:受托代銷商品 800 支付B公司貨款時: 借:應(yīng)付賬款-B公司 900 貸:銀行存款 900 B公司(委托方)的賬務(wù)處理: 發(fā)出商品給A公司時: 借:委托代銷商品 800 ?貸:庫存商品 800 收到A公司銷售通知時: 借:應(yīng)收賬款-A公司 900 ?銷售費(fèi)用 100 貸:主營業(yè)務(wù)收入 970.87 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 29.13 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本 800 貸:委托代銷商品 800 收到A公司打款: 借:銀行存款 900 ?貸:應(yīng)收賬款-A公司 900 這樣處理后,A公司收到1000元,支付900元給B公司,自己留下100元服務(wù)費(fèi);B公司商品賣出1000元,收到900元,支付100元服務(wù)費(fèi)給A公
老師,你看我這個列舉的對不對,因?yàn)槭芡蟹绞且话慵{稅人,稅率我按1%算的,那是不是委托方按含稅收入1000去交稅,受托方,按取得的服務(wù)費(fèi)收入100去交稅就可以了
?您好,你說的基本正確,但有一點(diǎn)需要調(diào)整:委托方按含稅收入1000交稅是對的,受托方按取得的服務(wù)費(fèi)100交稅也是對的,但受托方作為一般納稅人,增值稅稅率應(yīng)該是13%而不是1%,所以服務(wù)費(fèi)100元對應(yīng)的增值稅應(yīng)該是11.28元,實(shí)際收入是88.72元,而不是按1%稅率計算的金額。
這個100的服務(wù)費(fèi)不是按6%的稅率計算嗎?還有受托方的委托代銷商品還未沖掉,是不是少一筆分錄呀
?是的,您說得對,現(xiàn)代服務(wù)業(yè)服務(wù)費(fèi)適用6%的增值稅稅率,所以100元服務(wù)費(fèi)對應(yīng)的增值稅是5.66元,收入是94.34元;另外受托方確實(shí)少了一筆沖銷委托代銷商品的分錄,應(yīng)該在支付貨款后做:借:受托代銷商品款800,貸:受托代銷商品800,這樣才能完整結(jié)清受托代銷商品的賬務(wù)。
那受托方這邊不用按銷售收入1000,稅率13%去交增值稅了吧,那發(fā)票怎么開呢,
?您好,A公司(受托方)就是幫B公司賣東西的中間商,東西不是A公司的,所以A公司不用為1000元的銷售交13%的稅。A公司只是賺了100元的服務(wù)費(fèi),這100元按現(xiàn)代服務(wù)業(yè)6%交稅就行。 發(fā)票這么開: B公司(委托方)給最終買東西的人開一張1000元的發(fā)票(因?yàn)闁|西是B公司的) A公司給B公司開一張100元服務(wù)費(fèi)的發(fā)票(因?yàn)锳公司提供了代銷服務(wù)) 這樣各交各的稅,誰賺誰的錢誰交稅,賬也平了。
就是受托方給委托方開具100元的服務(wù)費(fèi)發(fā)票,稅點(diǎn)是6%,銷售出去的貨物由受托方開具發(fā)票給消費(fèi)者就可以
?您好,您是的對的,A公司幫B公司賣貨,收消費(fèi)者1000元并開發(fā)票,然后給B公司開100元服務(wù)費(fèi)發(fā)票,自己留100元服務(wù)費(fèi),剩下的900元給B公司,A公司按6%交服務(wù)費(fèi)的稅,B公司按3%交貨款的稅。
這1000元有受托方開具發(fā)票嗎?
您好,是的,是這么理解的
那受托方開具發(fā)票,是不是也要按13%交銷售貨物的稅費(fèi)?
?您好,在委托代銷中,A公司只是幫B公司賣貨,收的是服務(wù)費(fèi),所以A公司不用按13%交銷售貨物的稅,而是按6%交服務(wù)費(fèi)的稅;B公司才是真正賣貨的,應(yīng)該按3%交銷售商品的稅。
我知道,但是受托方要給消費(fèi)者開具發(fā)票,但是受托方是一般納稅人,銷售貨物開票稅點(diǎn)不是13%嗎
?您好,簡單來說,就是A公司作為一般納稅人幫B公司賣東西,如果A公司直接給顧客開發(fā)票,那A公司就得按全部賣貨的錢交13%的稅,而不是只按自己賺的服務(wù)費(fèi)交稅。因?yàn)殚_了發(fā)票,稅務(wù)局就認(rèn)為這整個買賣是A公司做的,所以A公司得對全部銷售額負(fù)責(zé)交稅,不能只算自己賺的那點(diǎn)服務(wù)費(fèi)。