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老師,請問一下我現(xiàn)在裝訂才發(fā)現(xiàn)之前2024年會計 做的服務(wù)費直接入庫存商品了,其實就是服務(wù)費2000?,F(xiàn)在我要怎么調(diào)整分錄喲?借庫存商品 負數(shù) 貸應(yīng)付賬款 的負數(shù),借利潤分配 未分配利潤 貸應(yīng)付賬款 到了2025年現(xiàn)在調(diào)整分錄了,匯算清繳需要做什么的嘛,比如調(diào)增調(diào)減的?

2025-08-05 10:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-08-05 10:41

調(diào)整分錄: 借:庫存商品 -2000 貸:應(yīng)付賬款 -2000(沖銷原錯誤) 借:利潤分配 —— 未分配利潤 2000 貸:應(yīng)付賬款 2000(更正入賬) 匯算清繳:若服務(wù)費可稅前扣除,在 2024 年匯算清繳時,通過《納稅調(diào)整項目明細表》調(diào)減 2000 元應(yīng)納稅所得額;不可扣除則無需調(diào)整。

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快賬用戶4138 追問 2025-08-05 13:05

這個管理費用服務(wù)費2024年做了庫存商品,現(xiàn)在2025年7月我沖紅了,然后做了借利潤分配未分配 貸應(yīng)付賬款,那這個2000在2025年匯算清繳需要怎么調(diào)整不

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齊紅老師 解答 2025-08-05 13:06

同學(xué)你好 這個按調(diào)整后的來申報就行

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快賬用戶4138 追問 2025-08-05 13:09

就是說2025年匯算清繳什么也不需要處理。就改完分錄就行了

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齊紅老師 解答 2025-08-05 13:10

對的 是這樣的哦 因為做分錄了

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快賬用戶4138 追問 2025-08-05 13:22

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-08-05 13:22

滿意請給五星好評,謝謝

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2025-08-05
你好,你應(yīng)付已經(jīng)付過了嗎
2025-08-04
你好同學(xué),需要的同學(xué)
2025-01-08
你好,學(xué)員,是的,沒問題的
2022-06-13
同學(xué)你好,不需要調(diào)其他的了
2022-04-24
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