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老師,請(qǐng)問(wèn):我上個(gè)月申報(bào)了未開(kāi)票收入,然后又開(kāi)具了負(fù)數(shù)發(fā)票,我這個(gè)月要怎么樣填寫增值稅申報(bào)表

2025-08-04 19:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-08-04 19:41

您好,這個(gè)月申報(bào)負(fù)數(shù)就可以了

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快賬用戶3493 追問(wèn) 2025-08-04 19:45

老師,請(qǐng)問(wèn)是這樣嗎?,進(jìn)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)出嗎?

老師,請(qǐng)問(wèn)是這樣嗎?,進(jìn)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)出嗎?
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齊紅老師 解答 2025-08-04 19:47

是的,你直接做負(fù)數(shù)分錄就可以

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快賬用戶3493 追問(wèn) 2025-08-04 19:48

那就增值稅就只填這個(gè)表就可以了嗎?,還需要填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?

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齊紅老師 解答 2025-08-04 19:49

直接沖成本就可以了,進(jìn)項(xiàng)不用轉(zhuǎn)出

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齊紅老師 解答 2025-08-04 19:49

你們收到的貨也是要退嗎?

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快賬用戶3493 追問(wèn) 2025-08-04 19:51

我們是這樣的,當(dāng)時(shí)申報(bào)了未開(kāi)票收入金額,然后就抵扣了一張廠家開(kāi)給我們的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,然后再把這張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票以銷售折讓的方式開(kāi)了一張紅字發(fā)票給廠家,

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齊紅老師 解答 2025-08-04 19:53

那這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票對(duì)方紅沖了嗎?

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快賬用戶3493 追問(wèn) 2025-08-04 19:54

廠家接受了這張我們開(kāi)出去的紅字發(fā)票啊

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齊紅老師 解答 2025-08-04 19:59

那這種要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的,填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出表

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快賬用戶3493 追問(wèn) 2025-08-04 20:01

老師,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我打開(kāi)表就有了,我是不是不用填填寫了呢,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額就是我紅沖上面的金額

老師,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我打開(kāi)表就有了,我是不是不用填填寫了呢,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額就是我紅沖上面的金額
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齊紅老師 解答 2025-08-04 20:03

是的,是的,上面有就不用填了

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快賬用戶3493 追問(wèn) 2025-08-04 20:06

老師,我填了未開(kāi)票收入負(fù)數(shù)后,那些表格上面的數(shù)據(jù)我咋看不懂了呢?

老師,我填了未開(kāi)票收入負(fù)數(shù)后,那些表格上面的數(shù)據(jù)我咋看不懂了呢?
老師,我填了未開(kāi)票收入負(fù)數(shù)后,那些表格上面的數(shù)據(jù)我咋看不懂了呢?
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齊紅老師 解答 2025-08-04 20:08

如果不對(duì),你可以自行填寫的,這個(gè)面的只是參考

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快賬用戶3493 追問(wèn) 2025-08-04 20:09

關(guān)鍵是我不知道要怎么樣填寫啊,我也是第一次弄這個(gè)[捂臉],我也不知道這個(gè)表是對(duì)還是錯(cuò)[暈]

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齊紅老師 解答 2025-08-04 20:10

開(kāi)票的是正常的,然后你把負(fù)數(shù)填上,最后進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出看是不是對(duì)的,如果不對(duì)你就手動(dòng)填上

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快賬用戶3493 追問(wèn) 2025-08-04 20:13

就是說(shuō)要保證我這個(gè)月開(kāi)票數(shù)據(jù)是正常的,然后為開(kāi)票收入的負(fù)數(shù)數(shù)據(jù)也是正常的,再看進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出看對(duì)不對(duì),然后系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成數(shù)據(jù)就可以了,是吧,

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齊紅老師 解答 2025-08-04 20:13

是的,是的,就是您說(shuō)的這樣的

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快賬用戶3493 追問(wèn) 2025-08-04 20:15

老師,能給個(gè)分錄嗎?就是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,還有為開(kāi)票收入負(fù)數(shù)的分錄,

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齊紅老師 解答 2025-08-04 20:19

進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
借:費(fèi)用或成本
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
負(fù)數(shù)的分錄
借:本年利潤(rùn)
應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)
貸:應(yīng)收賬款

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您好,這個(gè)月申報(bào)負(fù)數(shù)就可以了
2025-08-04
把本月未開(kāi)票收入減去補(bǔ)開(kāi)票收入填在未開(kāi)票欄
2025-04-24
你好? 負(fù)數(shù)申報(bào) 一般需要去稅局申報(bào)的
2021-01-14
是的,就是那樣處理的
2023-11-24
一般納稅人 本月已開(kāi)發(fā)票金額填 “開(kāi)具發(fā)票” 欄次,上月未開(kāi)票收入及稅額負(fù)數(shù)填 “未開(kāi)具發(fā)票” 欄次沖減。 本月新增未開(kāi)票收入金額及稅額填 “未開(kāi)具發(fā)票” 欄次。 小規(guī)模納稅人 按上月申報(bào)欄次,相應(yīng)負(fù)數(shù)沖減,已開(kāi)發(fā)票金額填對(duì)應(yīng) “開(kāi)具發(fā)票” 欄次。 按銷售額是否超標(biāo)準(zhǔn),分別填 “小微企業(yè)免稅銷售額” 等對(duì)應(yīng)欄次 。
2025-05-06
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