您好,這個月申報負數(shù)就可以了
上個月我們稅務局老師喊我們預繳增值稅,當時在增值稅申報表附表一的未開發(fā)票欄填了相應數(shù)據(jù),本月開了發(fā)票,我又在對應的未開發(fā)票欄填了對應的負數(shù),這樣填申報表對不多
老師前幾個月我們申報了未開票增值稅,這個月又要開發(fā)票了,我能不能在增值稅申報系統(tǒng)按開票正常申報,再未開票處填負數(shù),這樣會不會比對異常
請問老師,增值稅上一所屬期我申報了一部分未開票收入,這個月我把發(fā)票開出來了,那么在增值稅申報表附表一中,我是不是要在未開票欄次,把上月已申報的未開票做負數(shù)填列?
老師這個怎么辦?上個月我報了無票收入,票開了后這個月我重新報了,未開票收入填寫了負數(shù),為什么申報失敗了?
老師 請問 若上月申報了未開票收入 本月將這個發(fā)票開了 增值稅附表中 未開票金額就填負數(shù)?
工會經(jīng)費交了幾年了,現(xiàn)在開始不交了,可以嗎
履行建設工程施工合同,消耗的建筑材料是不是應該計入“工程物資”而不是“原材料”,請老師解答
老師好,公司是8月1日成為一般納稅人的。8月4日支付6月份的倉儲費。對方給的是專票,這張單專票可以抵8月份的稅嗎?
錯過的這個直播,去哪里看回放?
老師好,公司是8月1日成為一般納稅人的,員工7月份出差的住宿票發(fā)票日期開的是8月4日,但實際上是7月份出的差,這張票這個月可以抵稅嗎?
老師好,我們是8月1日成為一般納稅人的。員工7月份出差的火車票,現(xiàn)在才拿過來報銷,這張7月的火車票可以抵稅嗎?
老師,請問小規(guī)模季超30萬時,申報表填不含稅銷售額是按1%算還是按3%算?
老師,股東以專利權,就是除貨幣之外的形式出資的,對稅這一塊有啥影響,對賬
什么是內(nèi)賬,什么是外賬
老師好,成為一般納稅人之前的那些增值稅專票和火車票。需要做不抵扣認證嗎?如果不做認證,會不會被認定為滯留票啊?
老師,請問是這樣嗎?,進項稅額要轉(zhuǎn)出嗎?
是的,你直接做負數(shù)分錄就可以
那就增值稅就只填這個表就可以了嗎?,還需要填進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
直接沖成本就可以了,進項不用轉(zhuǎn)出
你們收到的貨也是要退嗎?
我們是這樣的,當時申報了未開票收入金額,然后就抵扣了一張廠家開給我們的進項發(fā)票,然后再把這張進項發(fā)票以銷售折讓的方式開了一張紅字發(fā)票給廠家,
那這個進項發(fā)票對方紅沖了嗎?
廠家接受了這張我們開出去的紅字發(fā)票啊
那這種要進項轉(zhuǎn)出的,填進項轉(zhuǎn)出表
老師,這個進項稅額轉(zhuǎn)出,我打開表就有了,我是不是不用填填寫了呢,這個進項稅額就是我紅沖上面的金額
是的,是的,上面有就不用填了
老師,我填了未開票收入負數(shù)后,那些表格上面的數(shù)據(jù)我咋看不懂了呢?
如果不對,你可以自行填寫的,這個面的只是參考
關鍵是我不知道要怎么樣填寫啊,我也是第一次弄這個[捂臉],我也不知道這個表是對還是錯[暈]
開票的是正常的,然后你把負數(shù)填上,最后進項轉(zhuǎn)出看是不是對的,如果不對你就手動填上
就是說要保證我這個月開票數(shù)據(jù)是正常的,然后為開票收入的負數(shù)數(shù)據(jù)也是正常的,再看進項稅額轉(zhuǎn)出看對不對,然后系統(tǒng)會自動生成數(shù)據(jù)就可以了,是吧,
是的,是的,就是您說的這樣的
老師,能給個分錄嗎?就是進項稅額轉(zhuǎn)出,還有為開票收入負數(shù)的分錄,
進項轉(zhuǎn)出
借:費用或成本
貸:應交稅費-進項轉(zhuǎn)出
負數(shù)的分錄
借:本年利潤
應交稅費-銷項
貸:應收賬款