您好,這個(gè)月申報(bào)負(fù)數(shù)就可以了

上個(gè)月我們稅務(wù)局老師喊我們預(yù)繳增值稅,當(dāng)時(shí)在增值稅申報(bào)表附表一的未開(kāi)發(fā)票欄填了相應(yīng)數(shù)據(jù),本月開(kāi)了發(fā)票,我又在對(duì)應(yīng)的未開(kāi)發(fā)票欄填了對(duì)應(yīng)的負(fù)數(shù),這樣填申報(bào)表對(duì)不多
請(qǐng)問(wèn)老師,增值稅上一所屬期我申報(bào)了一部分未開(kāi)票收入,這個(gè)月我把發(fā)票開(kāi)出來(lái)了,那么在增值稅申報(bào)表附表一中,我是不是要在未開(kāi)票欄次,把上月已申報(bào)的未開(kāi)票做負(fù)數(shù)填列?
老師這個(gè)怎么辦?上個(gè)月我報(bào)了無(wú)票收入,票開(kāi)了后這個(gè)月我重新報(bào)了,未開(kāi)票收入填寫了負(fù)數(shù),為什么申報(bào)失敗了?
老師 請(qǐng)問(wèn) 若上月申報(bào)了未開(kāi)票收入 本月將這個(gè)發(fā)票開(kāi)了 增值稅附表中 未開(kāi)票金額就填負(fù)數(shù)?
老師,我上月申報(bào)了未開(kāi)票收入,然后這月我把發(fā)票開(kāi)了,我在增值稅申報(bào)的時(shí)候填負(fù)數(shù)就可以了,是吧?但是我這月又要申報(bào)未開(kāi)票收入了,那這個(gè)金額怎么寫?
瀝青混凝土加工費(fèi),開(kāi)發(fā)票開(kāi)什么項(xiàng)目合適?
老師,經(jīng)過(guò)社?;蛘吖e金的繳費(fèi)基數(shù)重新調(diào)整,有增減補(bǔ)退的情況,增、減,怎么做賬務(wù)處理?
咱們這個(gè)APp有電腦版嗎
小規(guī)模開(kāi)這個(gè)5%稅率的不動(dòng)產(chǎn)租賃發(fā)票,如何報(bào)稅?開(kāi)普票專票都是可以享受30萬(wàn)以下免稅的嗎?
老師,電腦賬最后做結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候是不是把科目余額表打印出來(lái),根據(jù)科目余額表做
單位交社保公積金,怎么做賬,工資發(fā)放時(shí)怎么做賬
您好,余額是系統(tǒng)根據(jù)往年申報(bào)自動(dòng)帶出的,若 2017 和 2018 年虧損之和大于 2022 年前盈利卻顯示可彌補(bǔ)額為 0,可能是因虧損超期(一般企業(yè) 5 年,高新等 10 年)或系統(tǒng)抓取數(shù)據(jù)有誤,需核對(duì)企業(yè)類型和彌補(bǔ)年限,有問(wèn)題就手動(dòng)調(diào)整?老師是不是要更正年報(bào)?
請(qǐng)問(wèn)老師,根據(jù)這幾個(gè)提示該怎么寫報(bào)告,麻煩老師給詳細(xì)寫一下
老師好,我下個(gè)月月初要注銷一家公司,我的應(yīng)付,應(yīng)收還有數(shù)據(jù),能注銷嗎
建筑企業(yè),聽(tīng)說(shuō)增值稅稅負(fù)達(dá)到4-6%,具體減掉2%的預(yù)交都怎么計(jì)算的?


老師,請(qǐng)問(wèn)是這樣嗎?,進(jìn)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)出嗎?
是的,你直接做負(fù)數(shù)分錄就可以
那就增值稅就只填這個(gè)表就可以了嗎?,還需要填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
直接沖成本就可以了,進(jìn)項(xiàng)不用轉(zhuǎn)出
你們收到的貨也是要退嗎?
我們是這樣的,當(dāng)時(shí)申報(bào)了未開(kāi)票收入金額,然后就抵扣了一張廠家開(kāi)給我們的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,然后再把這張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票以銷售折讓的方式開(kāi)了一張紅字發(fā)票給廠家,
那這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票對(duì)方紅沖了嗎?
廠家接受了這張我們開(kāi)出去的紅字發(fā)票啊
那這種要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的,填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出表
老師,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我打開(kāi)表就有了,我是不是不用填填寫了呢,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額就是我紅沖上面的金額
是的,是的,上面有就不用填了
老師,我填了未開(kāi)票收入負(fù)數(shù)后,那些表格上面的數(shù)據(jù)我咋看不懂了呢?
如果不對(duì),你可以自行填寫的,這個(gè)面的只是參考
關(guān)鍵是我不知道要怎么樣填寫啊,我也是第一次弄這個(gè)[捂臉],我也不知道這個(gè)表是對(duì)還是錯(cuò)[暈]
開(kāi)票的是正常的,然后你把負(fù)數(shù)填上,最后進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出看是不是對(duì)的,如果不對(duì)你就手動(dòng)填上
就是說(shuō)要保證我這個(gè)月開(kāi)票數(shù)據(jù)是正常的,然后為開(kāi)票收入的負(fù)數(shù)數(shù)據(jù)也是正常的,再看進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出看對(duì)不對(duì),然后系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成數(shù)據(jù)就可以了,是吧,
是的,是的,就是您說(shuō)的這樣的
老師,能給個(gè)分錄嗎?就是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,還有為開(kāi)票收入負(fù)數(shù)的分錄,
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
借:費(fèi)用或成本
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
負(fù)數(shù)的分錄
借:本年利潤(rùn)
應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)
貸:應(yīng)收賬款