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老師,請問:我上個月申報了未開票收入,然后又開具了負數(shù)發(fā)票,我這個月要怎么樣填寫增值稅申報表

2025-08-04 19:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-08-04 19:41

您好,這個月申報負數(shù)就可以了

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快賬用戶3493 追問 2025-08-04 19:45

老師,請問是這樣嗎?,進項稅額要轉(zhuǎn)出嗎?

老師,請問是這樣嗎?,進項稅額要轉(zhuǎn)出嗎?
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齊紅老師 解答 2025-08-04 19:47

是的,你直接做負數(shù)分錄就可以

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快賬用戶3493 追問 2025-08-04 19:48

那就增值稅就只填這個表就可以了嗎?,還需要填進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?

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齊紅老師 解答 2025-08-04 19:49

直接沖成本就可以了,進項不用轉(zhuǎn)出

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齊紅老師 解答 2025-08-04 19:49

你們收到的貨也是要退嗎?

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快賬用戶3493 追問 2025-08-04 19:51

我們是這樣的,當時申報了未開票收入金額,然后就抵扣了一張廠家開給我們的進項發(fā)票,然后再把這張進項發(fā)票以銷售折讓的方式開了一張紅字發(fā)票給廠家,

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齊紅老師 解答 2025-08-04 19:53

那這個進項發(fā)票對方紅沖了嗎?

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快賬用戶3493 追問 2025-08-04 19:54

廠家接受了這張我們開出去的紅字發(fā)票啊

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齊紅老師 解答 2025-08-04 19:59

那這種要進項轉(zhuǎn)出的,填進項轉(zhuǎn)出表

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快賬用戶3493 追問 2025-08-04 20:01

老師,這個進項稅額轉(zhuǎn)出,我打開表就有了,我是不是不用填填寫了呢,這個進項稅額就是我紅沖上面的金額

老師,這個進項稅額轉(zhuǎn)出,我打開表就有了,我是不是不用填填寫了呢,這個進項稅額就是我紅沖上面的金額
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齊紅老師 解答 2025-08-04 20:03

是的,是的,上面有就不用填了

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快賬用戶3493 追問 2025-08-04 20:06

老師,我填了未開票收入負數(shù)后,那些表格上面的數(shù)據(jù)我咋看不懂了呢?

老師,我填了未開票收入負數(shù)后,那些表格上面的數(shù)據(jù)我咋看不懂了呢?
老師,我填了未開票收入負數(shù)后,那些表格上面的數(shù)據(jù)我咋看不懂了呢?
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齊紅老師 解答 2025-08-04 20:08

如果不對,你可以自行填寫的,這個面的只是參考

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快賬用戶3493 追問 2025-08-04 20:09

關鍵是我不知道要怎么樣填寫啊,我也是第一次弄這個[捂臉],我也不知道這個表是對還是錯[暈]

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齊紅老師 解答 2025-08-04 20:10

開票的是正常的,然后你把負數(shù)填上,最后進項轉(zhuǎn)出看是不是對的,如果不對你就手動填上

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快賬用戶3493 追問 2025-08-04 20:13

就是說要保證我這個月開票數(shù)據(jù)是正常的,然后為開票收入的負數(shù)數(shù)據(jù)也是正常的,再看進項稅額轉(zhuǎn)出看對不對,然后系統(tǒng)會自動生成數(shù)據(jù)就可以了,是吧,

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齊紅老師 解答 2025-08-04 20:13

是的,是的,就是您說的這樣的

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快賬用戶3493 追問 2025-08-04 20:15

老師,能給個分錄嗎?就是進項稅額轉(zhuǎn)出,還有為開票收入負數(shù)的分錄,

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齊紅老師 解答 2025-08-04 20:19

進項轉(zhuǎn)出
借:費用或成本
貸:應交稅費-進項轉(zhuǎn)出
負數(shù)的分錄
借:本年利潤
應交稅費-銷項
貸:應收賬款

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您好,這個月申報負數(shù)就可以了
2025-08-04
把本月未開票收入減去補開票收入填在未開票欄
2025-04-24
你好? 負數(shù)申報 一般需要去稅局申報的
2021-01-14
是的,就是那樣處理的
2023-11-24
一般納稅人 本月已開發(fā)票金額填 “開具發(fā)票” 欄次,上月未開票收入及稅額負數(shù)填 “未開具發(fā)票” 欄次沖減。 本月新增未開票收入金額及稅額填 “未開具發(fā)票” 欄次。 小規(guī)模納稅人 按上月申報欄次,相應負數(shù)沖減,已開發(fā)票金額填對應 “開具發(fā)票” 欄次。 按銷售額是否超標準,分別填 “小微企業(yè)免稅銷售額” 等對應欄次 。
2025-05-06
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