你好,這個要看因為這件事,公司做過什么分錄了 才能知道現(xiàn)在應(yīng)該怎么做。
老師,因管理生產(chǎn)的廠長失誤,導(dǎo)致訂單重做返工,經(jīng)決定,損失2.5萬元由廠長承擔,其中2.5萬元包含返回的運費1100元,1100元運費由李總墊付了,請問此賬務(wù)怎么做,會計分錄怎么做
老師,因管理生產(chǎn)的廠長失誤,導(dǎo)致訂單重做返工,經(jīng)決定,損失2.5萬元由廠長承擔,其中2.5萬元包含返回的運費1100元,1100元運費由李總墊付了,請問此賬務(wù)怎么做,會計分錄怎么做
老師好,日常工作中不抵扣勾選需要經(jīng)常用嗎?
抵押權(quán),動產(chǎn)/合同生效設(shè)立,登記對抗 不動產(chǎn)/登記設(shè)立,登記生效,登記對抗 這個對么?感覺書寫的好亂啊,不對的話,幫忙補充一下
工會經(jīng)費交了幾年了,現(xiàn)在開始不交了,可以嗎
履行建設(shè)工程施工合同,消耗的建筑材料是不是應(yīng)該計入“工程物資”而不是“原材料”,請老師解答
老師好,公司是8月1日成為一般納稅人的。8月4日支付6月份的倉儲費。對方給的是專票,這張單專票可以抵8月份的稅嗎?
錯過的這個直播,去哪里看回放?
老師好,公司是8月1日成為一般納稅人的,員工7月份出差的住宿票發(fā)票日期開的是8月4日,但實際上是7月份出的差,這張票這個月可以抵稅嗎?
老師好,我們是8月1日成為一般納稅人的。員工7月份出差的火車票,現(xiàn)在才拿過來報銷,這張7月的火車票可以抵稅嗎?
老師,請問小規(guī)模季超30萬時,申報表填不含稅銷售額是按1%算還是按3%算?
老師,股東以專利權(quán),就是除貨幣之外的形式出資的,對稅這一塊有啥影響,對賬
我們公司是先收到款,再發(fā)貨的,貨發(fā)到客戶手中,客戶不滿意,退貨
收到款的當天發(fā)貨,借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收徼
由于質(zhì)量不過關(guān),造成退貨返工重做,損失由廠長負責2.5萬元
你好,廠長賠償后,貨物給廠長了嗎
老師,沒有
老師,請看清題意,返工重做呀
你好,那對于你們,等于還是有貨物在手里,可能會賣給其他客戶。那這2萬塊,就應(yīng)該做營業(yè)外收入。
老師,請您看清題意再回答
返工重做的支出,可以沖減這個廠長的賠償。 如果還有剩余,計入營業(yè)外收入,如果沒有剩余,多支付的部分,公司計入生產(chǎn)成本。
老師,老板與廠長協(xié)商,您想想看,老板還會賺廠長的錢嗎
請問老師,會計分錄怎么做呢
你好,老師只是講原理給你,賺不賺,你都可以根據(jù)實際來。如果你覺得營業(yè)外收入不合適。老師建議你先借銀行存款等,貸其他應(yīng)付款 然后生產(chǎn)的時候,借其他應(yīng)付款, 生產(chǎn)成本 貸應(yīng)付職工薪酬 原材料等
老師,請看清題意再回答
損失是每月從工資中扣除
你好,我又從頭看了3遍,你并沒有說每月從工資扣除。
你到底是覺得我哪里做錯了,你直接說可以嗎 不要每次都覺得我沒有看清題。
老師,我是這樣做的? 借:其他應(yīng)收款25000元? ?貸:其他應(yīng)付款1100? 元,貸主營業(yè)務(wù)萬柳23900元
你從工資扣,就記錄你返工支付的時候 借借生產(chǎn)成本,貸應(yīng)付職工薪酬-工資,原材料等。 然后扣回,借應(yīng)付職工薪酬-廠長,貸生產(chǎn)成本。
老師,按每月4500元扣回,借應(yīng)付職工薪酬—工資4500元,貸其他應(yīng)收款4500元
25000元直接沖成本呀
因為老板與廠長協(xié)商,肯定要賠的是成本
你好,是沖減生產(chǎn)成本。 你可以理解為先將返工的成本,計入生產(chǎn)成本 然后由廠長的工資抵減,就沖減了上一步計入的生產(chǎn)成本
老師 ,由于上個月貨已發(fā)出,借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入,月末時,已結(jié)轉(zhuǎn)成本呀
8月初因為質(zhì)量問題,退回返工 廠長賠償損失,就直接沖減成本
您好,這里廠長的工資沖減的是重新加工產(chǎn)生的生產(chǎn)成本。 你之前賣貨結(jié)轉(zhuǎn)的成本正常做結(jié)轉(zhuǎn)和沖減就行。