直接結(jié)轉(zhuǎn)到23年了, 可以
一個項目以前發(fā)生的研發(fā)費用直接做到了研發(fā)支出-費用化支出,結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用做了加計扣除,現(xiàn)在項目成功了,跨年度了,怎么調(diào)賬?
您好,我想問下有研發(fā)支出的人工,我直接計入研發(fā)支出-費用化,月底年底沒有結(jié)轉(zhuǎn),跨年我可以結(jié)轉(zhuǎn)嗎,還是要怎樣操作
您好,科技型中小企業(yè)企業(yè),我剛才看去年22年的帳,發(fā)現(xiàn)有個研發(fā)支出忘記結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用-研發(fā)費用(15萬),我們12月還因為沒有填加計扣除的數(shù)據(jù)。導致交所得稅了,1.我現(xiàn)在改憑證嗎?還是可以把這15萬結(jié)轉(zhuǎn)到23年的加計扣除嗎?2.我們的報表可以5月31日前更改嗎?,到時候申請彌補以前年度虧損。
我們研發(fā)支出現(xiàn)在處于費用化階段,之后要結(jié)轉(zhuǎn)到借:管理費用 貸:研發(fā)支出 但是最后費用結(jié)轉(zhuǎn)的話,把這個管理費用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,這不相當于把研發(fā)支出結(jié)轉(zhuǎn)了兩遍嗎?
老師,我現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)23年本年利潤入未分配利潤,發(fā)現(xiàn)22年的本年利潤還沒平,就直接結(jié)轉(zhuǎn)到23年賬套了,我可以直接在23年賬套中補一個會計分錄,把22年本年利潤結(jié)平嗎
老師好,員工打車開的普通發(fā)票的,但不是滴滴的發(fā)票,交通工具類型上寫著出租車三個字,這樣能普票可以抵扣稅嗎?
請問老師,從哪些公司或個人處采購樹苗可以按9%計算抵扣增值稅?
老師,員工工資沒有發(fā)放,但是計提了,計提的分錄是借管理費用工資,貸應付工資,由于工資沒有發(fā)放,稅務局說管理費用的工資變成多列的成本
我單位去年收到專票已經(jīng)認證抵扣,現(xiàn)在要沖紅重新,怎么做賬務處理及怎么報稅?
請問盤點盤虧庫存商品500是按零售金額計算的,當快賬處理時員工賠款做會計分錄:借:其他應收款盤點500 貸:庫存商品260成本 貸:應該記什么科目? 這種處理對不對
麻煩老師詳細總結(jié)一下,一般納稅人可以抵扣的專票和部分普票(按照計算抵扣和勾選抵扣來分類),謝謝!
老師,因管理生產(chǎn)的廠長失誤,導致訂單重做返工,經(jīng)決定,損失2.5萬元由廠長承擔,其中2.5萬元包含返回的運費1100元,1100元運費由李總墊付了,請問老師會計分錄怎么做呢
老師,簽合同簽的是包工包料工程承包合同,對方只提供了材料13發(fā)票,我們是發(fā)包人要繳納印花稅嗎?
分公司在稅局辦理企業(yè)所得稅匯總納稅備案,且選擇不就地預繳的,匯總到總公司申報?,F(xiàn)在分公司準備注銷了,分公司還有債權(quán)債務,庫存未清理,是要按普通企業(yè)那樣清理完才可以注銷嗎?還是說分公司的債權(quán)債務、庫存可以并入總公司,由總公司承擔。并入總公司承擔有什么注意事項和風險嗎?
老師你好,收到一張愛信諾專票990,要抵扣認證嗎,如果抵扣了那只有280的可抵扣,要如何操作呢?
那現(xiàn)在給我們申報高企的老師看了22--24年的賬,說這個必須改,要改到22年去,這個有這個硬性要求嗎,要是改賬,還要改以前的申報表,又怕稅務老師追究,,,,小規(guī)模單位改賬改到發(fā)現(xiàn)的當期是不是可以
申報高企,需要三年
是的,現(xiàn)在就是22--24年的賬務中,出現(xiàn)22年的研發(fā)支出結(jié)轉(zhuǎn)到23年了,這個可以不
這個最好咨詢下申報高企方
那這個22年漏了的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)到23年,這個更正方法對嗎
22年漏了的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)到23年,會計上可以的