你好,是的,就是這樣理解。
企業(yè)出口貨物,申請退稅,是要當(dāng)月出口,下個月就得申報出口退稅嗎?
生產(chǎn)企業(yè),出口退稅上個月申報40000的退稅,還沒有退下來,這個月的申報時候留底40000,當(dāng)月要交5000,那就低了以后退35000,是這樣嗎,退稅是按照退稅系統(tǒng)申報還是增值稅申報表
老師,出口貨物的企業(yè)是需要報國內(nèi)的增值稅申報和出口退稅申報嗎?那增值稅申報的當(dāng)月銷售額是按當(dāng)月生成的報關(guān)單來申報嗎? 當(dāng)月的出口退稅申報是按實際收匯金額來退稅嗎?
老師,這個月如果沒勾選出口退稅進(jìn)項發(fā)票,那是不是下個月不能申報出口退稅呢,就要等下下月申報退稅呢
生產(chǎn)出口企業(yè)出口退稅是申報增值稅那個月退稅嗎,還是申報完后的下月申請出口退稅呢
老師,無形資產(chǎn)當(dāng)月新增當(dāng)月計提折舊,當(dāng)月減少當(dāng)月不提折舊,那比如12月賣掉,12月要提折舊嗎?比如12月轉(zhuǎn)持有待售要提折舊嗎?比如12月轉(zhuǎn)投資性房地產(chǎn)要提折舊嗎?
老師,公司購買普通債券,要交稅嗎?
合伙企業(yè)給合伙人發(fā)的工資需要在自然人電子稅務(wù)局里申報工資薪金所得嗎
老師這個發(fā)票可以直接入費用嗎
老師,人力資源行業(yè)是勞務(wù)派遣公司嗎? 賬務(wù)處理難嗎?
老師,請教一個問題,24年的銷售費用(差旅費)普票2000,稅務(wù)局打電話告知是對方虛開的發(fā)票,稅務(wù)讓在2025年8月4號憑證進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整,于年x月x日,更正xxx年度企業(yè)所得稅年度納稅申報表,調(diào)增應(yīng)納稅所得額xxx/減少虧損額xXX。更正增值稅及附加稅費申報表,進(jìn)項轉(zhuǎn)出xxx。繳納稅款及滯納金xxx元,其中企業(yè)所得稅xxx元、滯納金Xxx元,增值稅xxx元、滯納金xXX元,城建稅xXX元,教育費附加xxx元,地方教育費附加xxX元。同時作出承諾協(xié)查發(fā)票不會再列支成本、不會再稅前扣除,不會再抵扣。請問老師這個會計科目怎么調(diào)整?
老師,A個人向公司轉(zhuǎn)賬時備注投資款,但工商那邊沒有做股權(quán)變更,沒有A個人占股,公司現(xiàn)在想將投資款退回,退回到他愛人卡上,這樣做一份委托收款協(xié)議,這樣會有稅務(wù)風(fēng)險嗎?
老師好,一般納稅人采用的是簡易計稅,但是原來的會計把科目記錯了,記成 借:應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費 未交增值稅 我應(yīng)該把轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目記到哪里
老師麻煩一下,個體戶的老板法人是李海,是不是往公戶里轉(zhuǎn)錢,只能用李海的個人卡轉(zhuǎn),不能用他弟弟李開的名字往里轉(zhuǎn)錢吧,謝謝老師
成立的分公司個稅零申報,怎么操作
如果勾選在下月,申報增值稅在當(dāng)月(當(dāng)月有開出去出口票),出口退稅申報的時候出口進(jìn)口有個基本信息申報年月,應(yīng)該寫當(dāng)月還是下月?
你好,這個應(yīng)該是下月了。
如果使用cif貿(mào)易方式成交的,
你好,這個跟什么方式成交關(guān)系不大了
如果使用cif貿(mào)易方式成交的,填寫出口明細(xì)的時候美元離岸價怎么填寫
你好,F(xiàn)OB 價 = CIF 價 - 出口運費 - 出口保險費
外貿(mào)公司不搭噶的跟增值稅申報表的
你好,沒明白你說的意思。