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Q

老師,我們一般納稅人,支付了86000的油費(fèi),他們只開了29000的發(fā)票,其余的費(fèi)用怎么記賬?

2025-08-04 11:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-08-04 11:13

您好,這個(gè)計(jì)入預(yù)付賬款里面

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快賬用戶5625 追問 2025-08-04 11:21

好的,上個(gè)月有個(gè)30000的應(yīng)付款,把他還掉,還剩余56000,開了29000的票計(jì)入成本,剩余的27000計(jì)入預(yù)付款,沒錯(cuò)吧?

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齊紅老師 解答 2025-08-04 11:22

是的,這個(gè)沒有錯(cuò)了

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快賬用戶5625 追問 2025-08-04 11:24

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-08-04 11:30

不客氣,很高興為您服務(wù)

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快賬用戶5625 追問 2025-08-04 11:58

老師,我們公司支付的輪胎費(fèi)用,這張發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)票本月不抵扣,那是這樣記賬嗎? 借:主營業(yè)務(wù)成本—**公司 進(jìn)項(xiàng)稅—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款 是這樣嗎?

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快賬用戶5625 追問 2025-08-04 11:59

這里記:待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅還是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅呢?

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齊紅老師 解答 2025-08-04 12:00

是的,是的,就是這樣做的

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快賬用戶5625 追問 2025-08-04 12:04

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-08-04 12:05

不客氣,很高興為您服務(wù)

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快賬用戶5625 追問 2025-08-04 12:18

老師,老板用自己的賬戶付了招待費(fèi),怎么記呢?

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快賬用戶5625 追問 2025-08-04 12:19

其他應(yīng)付款嗎

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齊紅老師 解答 2025-08-04 12:20

是的,計(jì)入其他應(yīng)付款這個(gè)

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你好!如果你們這個(gè)加工是企業(yè)的主營業(yè)務(wù)活動(dòng)嗎?如果就是計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入,如果加工不是你們企業(yè)的主營業(yè)務(wù),就計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入。 借:銀行存款/應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
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