 
                            應(yīng)該開票10萬的,墊付款需要收回

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師我們給客戶供貨,10萬的發(fā)票開給他們了,但是因?yàn)槟撤N原因他們說只能給我們9萬的款,剩下的1萬他們開張服務(wù)費(fèi)發(fā)票給我們可以嗎?
老師 我們廠里給我們補(bǔ)貼了一筆裝飾費(fèi)用10萬 ,我們要給客戶的 ,但是是按他完成的銷售比例來給,那我是不是應(yīng)該做借銀行存款10萬 貸其他應(yīng)付款10萬呢,如果后期要給客戶部分 ,他完成了百分之80 給8萬的話 ,是不是就是借其他應(yīng)付款8萬 營業(yè)外收入2萬 貸銀行存款呢
老師,5年前我們應(yīng)該付款供應(yīng)商10萬,他開來10萬票已經(jīng)入成本,但是我們只付了他5萬,剩余的5萬我們肯定不會(huì)付款,那帳上該怎樣憑平掉
老師,請(qǐng)問一下,有這樣一個(gè)問題,我們收客戶的貨款,是從某平臺(tái)付的,中間就有貼現(xiàn)費(fèi),比如收100萬元的貨款,有平臺(tái)貼現(xiàn)費(fèi)10萬,我們實(shí)際收款只收了90萬,然后這10萬的貼現(xiàn)費(fèi)由客戶承擔(dān)5萬,由我們的供應(yīng)商(我們的供應(yīng)商是可以找的)承擔(dān)5萬,10萬的貼現(xiàn)費(fèi)平臺(tái)給我們開了發(fā)票,我們做到財(cái)務(wù)費(fèi)用了,然后貸方是“其他應(yīng)付款”,到時(shí)候客戶承擔(dān)的5萬我們要給開發(fā)票,但是供應(yīng)商承擔(dān)的5萬我們不會(huì)開發(fā)票,只是從應(yīng)支付的貨款中扣除,那供應(yīng)商的這5萬我們應(yīng)該怎樣做平呢?
老師,對(duì)方給我司開票,合同服務(wù)金額為 20 萬,但有 2 萬的費(fèi)用需要他們自己承擔(dān),那開票的時(shí)候可以直接開 18 萬嗎,或是他們先開 20 萬,我們支付好后,他們后期再把 2 萬打回我們賬戶
 
                關(guān)于收益所有人信息備案是所有公司都要做嗎?
維護(hù)客戶業(yè)務(wù)費(fèi)用找了張餐費(fèi)的發(fā)票可以入賬業(yè)務(wù)費(fèi)嗎還是必須做招待費(fèi)
老師好,請(qǐng)問我公司賣了一個(gè)二手車,收到的是普票車管所開的,5萬元,說是交稅了,我在電子稅務(wù)局里,完稅證明查不到??!是教的增值稅嗎?還是在哪里查,這發(fā)票不顯示稅啊
老師,我們是一般納稅人,請(qǐng)問刀削面,包子,水面,這些是開什么項(xiàng)目名稱,稅率是多少了?
現(xiàn)金流量表處置固定資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額和現(xiàn)金流量表附注中的處置固定資產(chǎn)的損失的數(shù),是不是一個(gè)是正的10,一個(gè)是-10?正負(fù)號(hào)相反數(shù)都是賣虧了的那個(gè)錢數(shù)?
老師,我們是一般納稅人,有個(gè)客戶兩年前打到公司賬戶上一筆購貨款6000元,記在應(yīng)收賬款的貸方。對(duì)方?jīng)]有要發(fā)票,現(xiàn)在也沒有業(yè)務(wù)往來了,請(qǐng)問老師我是把這6000元做無票收入還是給對(duì)方開張普票好?哪個(gè)做法風(fēng)險(xiǎn)小一些。開普票的話也不發(fā)給對(duì)方。因?yàn)闆]有業(yè)務(wù)往來了
老師:我最近在做稽核資料。有這個(gè)一個(gè)事情:收到采購商一張發(fā)票不含稅15381.42元,稅額1999.58元,合計(jì)17381元。但是這個(gè)發(fā)票開具時(shí)間是24年12月份,我們公司抵扣時(shí)間是25年3月份。這筆業(yè)務(wù)沒有簽合同,也沒有付款。如果這筆材料不入賬,那么這個(gè)抵扣的稅額,應(yīng)該怎么處理?
老師像這種需要一筆一筆補(bǔ)做記賬憑證嗎?
老板開了張3000多元的蘋果無線藍(lán)牙耳機(jī)發(fā)票,可以入賬嗎?
只有一個(gè)股東的有限公司是個(gè)人獨(dú)資企業(yè)嗎?


具體是這樣的,我們醫(yī)療合作科室,人員是他們的,但是通過我們來買社保及發(fā)工資,我們跟他們結(jié)算款時(shí),把他們?nèi)藛T開支減掉再開發(fā)票結(jié)算,現(xiàn)在問的是他們開的發(fā)票金額是扣前還是扣后的
你們墊付的要收回,該結(jié)算的10萬收入要結(jié)算
剛才有個(gè)老師講,如果合作科室人員工資由我們發(fā),并且申報(bào)個(gè)稅,可以直接記成本費(fèi)用,然后只開8萬的發(fā)票
嗯嗯,可以那樣子的
老師,那結(jié)算表中直接體現(xiàn)減掉人員工資多少是吧
是的,就那樣做就行