你現在開票就屬于跨區(qū)縣了
請問老師,供應商開給我們的專票地址開錯了,可能是開成了這家公司未變更前的地址,我是在已變更后來到這上班的。而且是從去年19年到今年陸陸續(xù)續(xù)開了好十幾次總共有十幾萬左右了都是開錯地址的,最近一次才發(fā)現地址有誤退回更改。已經有拿去抵稅了的被查出來會怎樣請問這有什么影響嗎?以前開錯的要怎么補救?完全不了解發(fā)票這塊的知識
老師你好!我公司是合了3個稅種1建筑勞務清包工3個點2.建筑施工工程項目9個點3.銷售建筑材料13個點?,F在開出去的300萬全是建筑施工清包工3個點的票。老板自己又進項票含稅金額50萬進項票。非得讓我抵扣進公司。我知道這300的3個點屬于簡易計稅必須全額繳稅。不得抵扣。那么他要抵扣進項??梢缘挚蹎??抵扣完后只能放哪里等開出去9個點時,我做進賬里?抵扣后可以在公司留底稅額保留多長時間???要是3年他都未開9個點和13個點的票。那么3年時間留底稅額不一定還在?還有一個問題是。他是一般納稅人,選擇簡易計稅了。就36個月里不得變更。他怎么會還說他有3個稅種。我怎么相信他。我在哪里能查出他公司有多少個稅種。
你好,老師,我是建筑安裝公司,1、我以前內賬沒有用軟件做賬,只記錄了流水,我現在買了軟件回來,打算從第一筆業(yè)務開始做賬,公司是去年4月成立的,一年的業(yè)務,但是每個月的每個項目進度我沒有記錄,這種我是不是沒辦法確認收入?2、我們每個項目是獨立核算的,那每個項目收到的進項發(fā)票也只能抵扣對應的項目嗎?我看了建安業(yè)的實操 ,發(fā)票這一塊沒看懂3、我們項目上的買的一些機器,金額幾千到一萬多不等,我是計入工程施工-合同成本-機械使用費嗎?還是先進固定資產然后轉入工程施工?也需要累計折舊,這個機器一個項目做完了,可以移到另外一個項目上繼續(xù)使用,那移到另外一個工地的分錄我知道怎么做,那機器的金額我是按折舊后的凈值入另外一個項目成本嗎?
我是上海的一般納稅人,在河北承包一個工程,需要給客戶開具建筑服務工程款9%的增值稅專票。三月份開具一張30萬發(fā)票,沒有提示開外經證,3月份的增值稅已經在申報了,稅款也繳納到上海的了。12月份又開了12萬的發(fā)票,開具這張發(fā)票時也是開建筑服務工程款,但是開票時稅務局提示要開具外經證,有外經證號才能開票。所以我申請外經證,也在河北做跨區(qū)域預繳了2%的增值稅和所得稅。現在河北那邊話來找我,當時3月份開的30萬也要交稅款,河北承包工程的那家公司必須要看到我完稅證明。才給我結賬,他現在扣了我30萬的那筆稅款還沒有打給我?,F在要是再交河北那筆稅款的話,我不就是重復交稅了嗎?現在要怎么辦呀?
工程建筑公司從石家莊變更到保定,地址變更,原來有工程在石家莊,發(fā)票沒開完,現在地址變更了,還能繼續(xù)開發(fā)票嗎?屬于跨區(qū)域建筑嗎
計提工資是計提實發(fā)還是應發(fā),有員工預支工資
會計實務考試主觀題要求寫應付職工薪酬的二級科目,沒有寫,其他沒有問題,是一分不給,還是會部分扣分?
單位增值稅表上寫著留抵是800元,資產負載表上應交稅費是9萬,現在怎么調整怎么寫分錄?
先進制造業(yè)是高新技術企業(yè)的制造業(yè)嗎
財管單選 2024預測銷售量3750、實際銷量4000,平滑指數也0.4,若平滑指數不變,則2025年預測銷售量為多少
老師,對公司兼職銷售人員社保補助計啥科目合理,以前他預支了采購款都計了其他應付,還計這科目嗎
之前兩家公司的內賬合并在一個賬套里面,現在想把他們分開兩個賬套,數據如何轉移
8月開具銷項,進項最后一天被供應商紅沖,導致8月需要交稅3.9萬。9月紅沖8月銷項,但是8月稅費還是得交,這個怎么處理老師?
老師,這里我是不是可以理解為 企業(yè)不管是生產還是外購 只要沒有銷售環(huán)節(jié),就不允許抵扣進項 您看我理解的對不?
請樸老師解答,請問老師,選項B怎么理解,計提減值,遞資增加,這里是確認減值,遞延只會減少或者為0
那老師這個怎么解決
聯系你們當時的石家莊12366和現在保定這邊,看是否不需要跨區(qū)縣?