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老師我們購買的原材料增值稅專票部分沖紅了,我們收到這張紅字發(fā)票?如何做賬

2025-08-03 14:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-08-03 14:51

借:原材料等 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù)

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快賬用戶3137 追問 2025-08-03 14:55

老師,那進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出再結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)怎么結(jié)轉(zhuǎn)?

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齊紅老師 解答 2025-08-03 14:57

那個(gè)不需要結(jié)轉(zhuǎn)平的。 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下計(jì)提分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款

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快賬用戶3137 追問 2025-08-03 15:17

收到謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2025-08-03 15:18

不客氣,祝你周末愉快!感覺不錯(cuò)的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。

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借:原材料等 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù)
2025-08-03
你好,對(duì)的是的,你們單位沒有勾選的問題。
2024-08-22
你好,當(dāng)時(shí)籃子發(fā)票是怎么做的?做到了管理費(fèi)用嗎?
2022-05-31
你好,需要紅沖成本 借:原材料 貸:生產(chǎn)成本 借:生產(chǎn)成本 貸:庫存商品 借:庫存商品 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤
2025-01-13
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