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老師,上月進(jìn)項(xiàng)已認(rèn)證,本月紅沖了,財(cái)務(wù)軟件上月已結(jié)轉(zhuǎn)增值稅借 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅貸 應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅了,這個(gè)月怎么處理呢

2025-08-03 09:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-08-03 10:01

您好,報(bào)表上面做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以

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快賬用戶7898 追問 2025-08-03 10:02

那憑證上分錄怎么寫呢

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齊紅老師 解答 2025-08-03 10:03

憑證你已經(jīng)轉(zhuǎn)出了,不用做分錄了

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快賬用戶7898 追問 2025-08-03 10:05

那負(fù)數(shù)發(fā)票回來,不得寫一下憑證嗎。不得把庫存和應(yīng)付沖下去一部分嗎。你都沒看我的問題吧

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齊紅老師 解答 2025-08-03 10:10

借:應(yīng)付賬款
貸:庫存商品
如果結(jié)轉(zhuǎn)了成本就沖成本

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齊紅老師 解答 2025-08-03 10:10

不好意思,我是指你的進(jìn)項(xiàng)不用再?zèng)_了,前面沖掉了

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快賬用戶7898 追問 2025-08-03 10:14

我購入時(shí) 借 庫存 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交進(jìn)項(xiàng) 貸 應(yīng)付賬款 但是期末我把進(jìn)項(xiàng)都結(jié)轉(zhuǎn)了 借 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交進(jìn)項(xiàng) 這個(gè)月開負(fù)數(shù)紅沖了 我需要做 借 庫存 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 負(fù)數(shù) 貸 應(yīng)付賬款 不得這樣嗎

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快賬用戶7898 追問 2025-08-03 10:18

最后怎么沖

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齊紅老師 解答 2025-08-03 10:19

是的,把這個(gè)稅也要轉(zhuǎn)出來的

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快賬用戶7898 追問 2025-08-03 10:19

你都沒懂題就回答問題

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快賬用戶7898 追問 2025-08-03 10:22

怎么寫分錄

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齊紅老師 解答 2025-08-03 10:23

完整的分錄
借 庫存 負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng) 負(fù)數(shù)
貸 應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)
再把結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅紅沖掉
借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

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您好,報(bào)表上面做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以
2025-08-03
結(jié)轉(zhuǎn)本月未交增值稅 借 ,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未交增值稅 這步不對的,為什么轉(zhuǎn)到已交稅金
2020-10-16
您好, 沒錯(cuò) 您說的這個(gè)步驟很詳細(xì)
2022-06-10
您好 是的 這樣寫分錄正確的
2022-05-19
你好!可以這樣處理的
2020-08-27
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