你好,是的??梢蕴顚懙?。就是你說(shuō)的這樣填
2月份跨區(qū)域有工程項(xiàng)目,2月開具了發(fā)票,3月10日跨區(qū)域預(yù)繳了相關(guān)的稅款,(增值稅:10074.03)為什么我申報(bào)2月份增值稅時(shí),填寫附表4“建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款”欄次,抵扣本期實(shí)際抵減稅額(4534.96元)后,相對(duì)的主表第28欄次“分次預(yù)繳稅款”也帶出了對(duì)應(yīng)的(4534.96);點(diǎn)擊全申報(bào)后提示:主表第28欄“①分次預(yù)繳稅額” 填報(bào)異常 請(qǐng)檢查《增值稅納稅申報(bào)表(一般納稅人適用)》是否存在錯(cuò)報(bào)或漏報(bào)!這是什么原因?
跨區(qū)域建筑工程服務(wù),12月份已經(jīng)開票了,但是1月申報(bào)期沒有時(shí)間去預(yù)繳,可以先申報(bào)本地增值稅在附表四上建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款先填入跨區(qū)域需預(yù)繳增值稅金額,等過(guò)后再去異地預(yù)繳增值稅可以嗎?
歐陽(yáng)老師 你好 我公司上個(gè)月已繳納17316.05元稅額 另外還在異地繳納36144元,請(qǐng)問增值稅申報(bào)時(shí)候36144元應(yīng)該填在那個(gè)表上那行上,增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(四)(稅額抵減情況表)這里填寫了,要這個(gè)36144數(shù)嘛,填寫就好像不對(duì),同我本期繳納數(shù)據(jù)就不對(duì)了 因?yàn)槲冶驹率?7316.05元,怎么處理
建筑行業(yè),在11月份開了3個(gè)異地項(xiàng)目的發(fā)票給業(yè)主,其中一個(gè)項(xiàng)目是正常申報(bào)預(yù)繳稅款; 有一個(gè)項(xiàng)目是在11月30日申報(bào)預(yù)繳稅款了,因跨區(qū)域事項(xiàng)報(bào)告書搞錯(cuò)了,在這個(gè)月也即12月份重新辦理了外管證并重新預(yù)繳所屬期為11月份的稅款了。前面在11月30日預(yù)繳這個(gè)項(xiàng)目的稅款也申請(qǐng)了退稅,且退款已回到公司了。 還有一個(gè)項(xiàng)目是在12月份申報(bào)預(yù)繳稅款并交稅了的,但所屬期我選擇是11月份的,因?yàn)槭窃?1月份開的發(fā)票 最后,我剛才在填寫申報(bào)11月份增值稅及附加稅費(fèi)時(shí),在表四第3行的第2列和第4列填寫這三個(gè)項(xiàng)目預(yù)繳增值稅合計(jì)數(shù)。提交時(shí)不通過(guò),提示我報(bào)表28欄分次預(yù)繳稅款的金額不對(duì)!我應(yīng)該怎么去填寫這個(gè)金額?
您好,老師,我是3月有1筆建筑服務(wù)異地增值稅預(yù)繳申報(bào)好了,并且已經(jīng)扣完增值稅和附加稅了,在申報(bào)3月的時(shí)候沒有把這筆已經(jīng)交過(guò)的稅收減掉,導(dǎo)致又扣了1次重復(fù)的稅額,現(xiàn)在要更正申報(bào),要先填附表四(稅額抵減情況表)嗎?填在第幾列,還是直接主表填28行?
老師,套現(xiàn)在是什么意思?
怎么理解稅目和征稅對(duì)象?
老師好,單位的個(gè)稅選的是一年6萬(wàn)扣除,上個(gè)月新請(qǐng)的專家工資高,添加的時(shí)候選6萬(wàn)扣除否嗎?新來(lái)的他們以前申請(qǐng)過(guò)附加扣除(老人孩子),還需要重新申請(qǐng)嗎?
樸老師別接,題目都看不清楚,能回答清楚問題嗎??? 老師好,這個(gè)題目怎么計(jì)算,相關(guān)政策規(guī)定是什么
老師,外貿(mào)申報(bào)所屬期在哪里改
工資正常計(jì)提發(fā)放,企業(yè)正常代扣,現(xiàn)甲員工離職了,由于24.7一12月25.1一6月企業(yè)年交尚未交給購(gòu)買企業(yè)年金的公司,退甲員工代扣的企業(yè)年金9200元,如何做賬?
耳機(jī)套配件,具體用哪個(gè)稅收編碼比較正確
房產(chǎn)占用的土地面積,那土地使用稅是怎么算?是扣除房產(chǎn)占用的面積再算土地使用稅嗎
老師小規(guī)模的公司老板做股權(quán)變更,未分配利潤(rùn)有1萬(wàn)多塊錢,交個(gè)稅老板在稅務(wù)大廳交的,沒看到股權(quán)變更協(xié)議,只有完稅憑證,完稅憑證上有2項(xiàng),一個(gè)是個(gè)稅,一個(gè)是滯納金 個(gè)稅這個(gè)不用寫分錄吧,結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)就可以
管理費(fèi)用與研發(fā)費(fèi)用在稅務(wù)上有什么區(qū)別
您好老師附表四填完后 主表沒有發(fā)生變化 為啥不同步呢 我在附表四本期實(shí)際抵減稅額也填上了 不知道為啥呢
是不是我沒申報(bào)7月跨區(qū)域預(yù)繳費(fèi)用啊