我們?nèi)氤杀荆瑳](méi)有影響
請(qǐng)問(wèn)我們這個(gè)月有40萬(wàn)的收入,但是企業(yè)沒(méi)有成本,對(duì)我們有什么影響嗎?開(kāi)的是專(zhuān)票,所以增值稅和印花稅得交,企業(yè)所得稅有沒(méi)有影響?企業(yè)之前一直虧損也幾十萬(wàn)了!
請(qǐng)問(wèn)老師,我們跟向供應(yīng)商支付貨款,供應(yīng)商一直開(kāi)收據(jù)給我們,沒(méi)有取得發(fā)票的成本我們也進(jìn)行納稅調(diào)增了。如果一直未取得發(fā)票,但是調(diào)增交稅了,還有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師請(qǐng)問(wèn),比如我們已經(jīng)收取客戶(hù)的審計(jì)費(fèi)已開(kāi)票確認(rèn)了收入,第三方審計(jì)公司也給我們做著審計(jì)了但是還沒(méi)有給我們報(bào)告,我們知道應(yīng)支付服務(wù)費(fèi)是多少但是還沒(méi)支付,這種能預(yù)估成本入賬嗎
老師,我們公司2022年和2023年有些項(xiàng)目已經(jīng)做完,發(fā)票也開(kāi)給對(duì)方了,已確認(rèn)收入,但是項(xiàng)目款遲遲未收到,所以成本也未支付,我可以在2023年12月暫估成本入賬,匯算清繳前取得發(fā)票,這么做有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,你好,我們是一家建筑企業(yè),2023年12月我們收到一張發(fā)票,并入了成本,但是在申報(bào)增值稅的時(shí)候提醒我們這張發(fā)票有問(wèn)題,當(dāng)時(shí)企業(yè)所得稅已經(jīng)申報(bào)了,于是增值稅我們?nèi)∠斯催x,沒(méi)有變動(dòng)企業(yè)所得稅,2024年對(duì)方把發(fā)票開(kāi)給我們,我們應(yīng)該怎么入賬呢,影響企業(yè)所得稅嗎?
老師,我們公司采購(gòu)貨物,付的運(yùn)費(fèi)轉(zhuǎn)給了員工,員工又把錢(qián)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)給物流公司司機(jī),這個(gè)怎么做賬?先做預(yù)支費(fèi)用?拿發(fā)票來(lái)報(bào)銷(xiāo)?還是怎樣做賬比較好一點(diǎn)?
1.甲公司不屬于投資性主體,其持有乙公司60%的股權(quán),持有丙公司40%的股權(quán);乙公司屬于投資性主體,持有丙公司30%的股權(quán),持有丁公司70%的股權(quán),持有成公司55%的股權(quán),其中戊公司為乙公司投資活動(dòng)提供相關(guān)服務(wù)。假定持股比例超過(guò)50%即滿(mǎn)足控制條件。不考慮其他因素,納入甲公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表的公司有()。 A.戊公司 B.乙公司 C.丙公司 D.丁公司
老師你好,我們用A公司租了一棟樓,分別租給了餐廳、咖啡廳、旅拍服務(wù)、酒吧服務(wù),分成了4家主體去經(jīng)營(yíng)。我們是開(kāi)租賃服務(wù)費(fèi)是嗎?有沒(méi)有其他的開(kāi)票方式可以合理合規(guī)避免租賃的高稅點(diǎn)?
老師我們老板在公司沒(méi)有開(kāi)支,到出差的補(bǔ)助需要怎樣做賬
老師,如何區(qū)分金融負(fù)債和權(quán)益工具?
老師,運(yùn)輸企業(yè)2019年7月取得別克汽車(chē)發(fā)票,可不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,500 萬(wàn)以下的固定資產(chǎn)一次性進(jìn)費(fèi)用了
老師勞務(wù)費(fèi)不管有沒(méi)有發(fā)票都要申報(bào)是嗎?沒(méi)有發(fā)票是不是就不能稅前扣除?還是說(shuō)800以下可以不用發(fā)票也不用申報(bào)?
假設(shè)設(shè)備買(mǎi)了10萬(wàn),賣(mài)了5萬(wàn),折舊1萬(wàn),是不是處理?yè)p益就是營(yíng)業(yè)外加收入10-5-1=4萬(wàn),4萬(wàn)放營(yíng)業(yè)外收入?假設(shè)稅金0元,方便計(jì)算。
老師,現(xiàn)在更正2022年-2024年申報(bào)表,需要每個(gè)季度都改嗎?稅務(wù)局說(shuō)只改每年的第四季度就可以,這樣操作的話(huà),企業(yè)所得稅怎么改? 圖片里是改的22年第四季度報(bào)表后需要交的稅,但是這個(gè)交的稅里涵蓋了前期填錯(cuò)時(shí)已經(jīng)交的稅,怎么把已經(jīng)交過(guò)稅款的抵扣掉? 改之前只交了專(zhuān)票的稅款5320.6元及附加稅319.23,共5639.83元,當(dāng)時(shí)普票147077.23元填在了免稅一列,現(xiàn)在需要補(bǔ)交22年全年普票金額1743190.5
老師,我們是甲公司的代理商,代理商組織會(huì)議,我們邀請(qǐng)客戶(hù)參加會(huì)議,會(huì)議銷(xiāo)售課程,達(dá)成成交了,我們公司收款,然后甲公司負(fù)責(zé)交付,我們付甲公司交付款。 現(xiàn)在,甲公司的會(huì)務(wù)費(fèi)及老師提成,需要我們分?jǐn)?,但是他們是用私?hù)收款的,也要求我們用私戶(hù)付。我們沒(méi)有私戶(hù),也不想找私戶(hù),怎么給甲公司解釋比較好?
普票像這種對(duì)方未按時(shí)報(bào)稅,或者后期發(fā)票異常對(duì)我們?nèi)氤杀径紱](méi)有影響,是嗎?
是的,能提供合同 ,資金流水,發(fā)票,能證明業(yè)務(wù)真實(shí)性
好的,謝謝老師!
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!