同學(xué)你好 是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師,我們現(xiàn)在收到一筆稅務(wù)局退回的19年的個(gè)人所得稅,我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢
民非企業(yè)21年的企業(yè)所得稅計(jì)提多了,一直在應(yīng)交所得稅上面掛著,22年也沒(méi)處理,然后22年的企業(yè)所得稅又計(jì)提少了,請(qǐng)問(wèn)我23年補(bǔ)交的時(shí)候稅務(wù)怎么處理呢
請(qǐng)問(wèn)老師企業(yè)所得稅匯算清繳要補(bǔ)稅,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理。
請(qǐng)問(wèn)我們3月份補(bǔ)繳了23年一年的工會(huì)經(jīng)費(fèi),這個(gè)在23年的匯算清繳的時(shí)候應(yīng)該怎么做呀 需要把賬務(wù)處理也做在23年嗎?
老師好,稅務(wù)現(xiàn)在讓我們補(bǔ)交23年的企業(yè)所得稅和滯納金,已經(jīng)交完了,這個(gè)應(yīng)該怎么入賬啊
公司減資帳務(wù)處理。需要交稅嗎
簡(jiǎn)歷制作+工作答疑課程在哪
機(jī)器設(shè)備每個(gè)月都折舊 折舊到什么時(shí)候可以不用折舊?
甲公司是乙公司的母公司,2×24年6月30日,甲公司將其生產(chǎn)成本為120萬(wàn)元的W產(chǎn)品以200萬(wàn)元的價(jià)格銷售給乙公司,乙公司將W產(chǎn)品作為固定資產(chǎn)核算,預(yù)計(jì)使用5年,預(yù)計(jì)凈殘值為0,采用年限平均法計(jì)提折舊,不考慮其他因素,該固定資產(chǎn)在甲公司2×25年12月31日合并資產(chǎn)負(fù)債表中列示的金額為( )萬(wàn)元。老師這道題為什么不是用(200-120)*6/60-8=72?
老師好,公司注銷,成本大于收入報(bào)表可以報(bào)送嗎
離職后福利 為什么還要提社保費(fèi) 是提的離職員工當(dāng)月的社保費(fèi)嗎
發(fā)行債券取得長(zhǎng)投,又支付了發(fā)行費(fèi),分錄怎么寫
以前年度報(bào)表中需要提現(xiàn)研發(fā)費(fèi)用,報(bào)表怎么修改一下,老師舉例說(shuō)一下完整流程
老師好,一般納稅人是本月初才開始勾選上月的進(jìn)項(xiàng)稅票,那么 借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額, 貸,應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額, 這筆分錄是應(yīng)該做到本月的月末還是下月勾選時(shí)的月初呢?
老師好,一般納稅人在發(fā)在收到進(jìn)項(xiàng)票的時(shí)候,是應(yīng)該記到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額還是應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅里面呢?
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則哦
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 貸銀行存款
需要調(diào)表嗎?我記得學(xué)習(xí)的時(shí)候有調(diào)賬也填表的
你是為啥補(bǔ)交所得稅呢
多做費(fèi)用10萬(wàn),現(xiàn)在查出來(lái)要補(bǔ)稅
虛開的發(fā)票嗎?付款了嗎
是沒(méi)有真實(shí)業(yè)務(wù),老板讓虛做了
那你之前分錄是咋做的? 我看看是調(diào)表不調(diào)賬還是都要調(diào)
管理費(fèi)用100000貸其他應(yīng)付100000
那你這個(gè)分錄得沖減了 這個(gè)需要調(diào)表調(diào)賬
具體怎么做?麻煩老師做一下分錄,把數(shù)據(jù)帶進(jìn)去,還有怎么調(diào)表
借其他應(yīng)付款100000 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)100000 跨年的分錄這樣做 再做補(bǔ)計(jì)提交所得稅分錄
麻煩老師做一下全部的,我一點(diǎn)不會(huì)
上面補(bǔ)計(jì)提交所得稅的分錄都給你寫了哦
具體怎么做?麻煩老師做一下分錄,把數(shù)據(jù)帶進(jìn)去,還有怎么調(diào)表
你補(bǔ)交多少所得稅?調(diào)表是在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表扣除類的那里調(diào)增
交了5萬(wàn),我說(shuō)的是調(diào)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表
那你直接反結(jié)賬到23年的賬套里做 借其他應(yīng)付款 貸管理費(fèi)用 然后重新出報(bào)表就可以了 那么多數(shù)就根據(jù)這兩個(gè)分錄也沒(méi)法給你調(diào)表 需要你自己從財(cái)務(wù)軟件里重新出財(cái)務(wù)報(bào)表